ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................................................................. IGENEL BİLGİLER ....................................................................................................................................................... 1 A- MİSYON VE VİZYON.................................................................................................................................................. 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR ......................................................................................................................... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ........................................................................................................................................ 6 1- Örgüt Yapısı ..................................................................................................................................................... 6 2- Fiziksel Yapı ..................................................................................................................................................... 8 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ......................................................................................................................... 11 4- İnsan Kaynakları ............................................................................................................................................ 12 5- Sunulan Hizmetler ......................................................................................................................................... 13 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi........................................................................................................................ 14 II- AMAÇ VE HEDEFLER ............................................................................................................................................... 17 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ ............................................................................................................................. 17 B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ........................................................................................................................... 22 III- KURULUŞ ANALİZİ – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ............................................................. 23 III.1 KURULUŞ ANALİZİ ............................................................................................................................................ 23 A- ANA HİZMETLER ..................................................................................................................................................... 23 1- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ....................................................................................................................... 23 2- Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı .................................................................................................................... 33 3- Su Arıtma Dairesi Başkanlığı .......................................................................................................................... 41 4- Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı ........................................................................................................... 75 B- YARDIMCI HİZMETLER.......................................................................................................................................... 101 1- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı........................................................................................................................ 101 2- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ................................................................................. 105 3- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ........................................................................... 125 4- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ........................................................................................................... 133 5- Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ............................................................................................. 139 6- Projeler Dairesi Başkanlığı ........................................................................................................................... 151 C- DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ ................................................................................................................ 155 1- Teftiş Kurulu Başkanlığı ............................................................................................................................... 155 2- Hukuk Müşavirliği ........................................................................................................................................ 157 3- Sivil Savunma Uzmanlığı ............................................................................................................................. 159 III.2 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER..................................................................................... 161 A- MALİ BİLGİLER ...................................................................................................................................................... 161 1- Bütçe Uygulama Sonuçları ........................................................................................................................... 161 2- Faaliyet Sonuçları Tablosu ........................................................................................................................... 162 3- Bilanço ......................................................................................................................................................... 163 4- Mali Denetim ............................................................................................................................................... 167 B- PERFORMANS BİLGİLERİ ...................................................................................................................................... 168 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ .............................................................................. 169 A- ÜSTÜNLÜKLER ...................................................................................................................................................... 169 B- ZAYIFLIKLAR ......................................................................................................................................................... 171 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER ............................................................................................................................................ 173 EKLER............................................................................................................................................................................ 175
I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili yasal mevzuata uygun olarak temin etmek, kullanıcılara ulaştırmak, oluşan atık suları şehir merkezinden uzaklaştırmak ve arıtmaktır. Ülkemiz, Eskişehir halkı ve çalışanlarımız için değer yaratan bir kurum olmaktır. VİZYONUMUZ Şehrimize, kalite standartları içerisinde ve kesintisiz su ve atıksu hizmeti sağlamayı amaçlayan dinamik, öngörülü, çevreye saygılı öncü bir kuruluş olmaktır. Ana faaliyet alanı kapsamında hizmet anlayışında ve uygulamasında ülke çapında örnek ve öncü kuruluşlardan biri olmak. İLKELERİMİZ Çevreye ve İnsana Saygı Gelişime ve Değişime Açıklık Müşteri Memnuniyeti Kalite Etkinlik, Verimlilik ve Yeterlilik Güvenilirlilik Eşitlik ve Tarafsızlık Şeffaflık Dürüstlük Adalet Hizmet Bilinci, Hizmet Aşkı Hizmetlerde Önderlik ve Örneklik Katılımcılık Meslek Etiğine Bağlılık Halka Yakınlık
1
B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR ESKİ’nin görev ve yetkileri şunlardır; a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkilerini kullanmak, e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ESKİ’nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. TEŞKİLAT YAPISI ESKİ yönetimi şu organlardan oluşur; a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetçiler d) Genel Müdürlük
2
Genel Kurul: Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda ESKİ Genel Kurulu’nu oluşturur. ESKİ Genel Kurulu, 2560 Sayılı Kanunda yazılı olan yetki ve görevleri çerçevesinde ilgili konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere senede iki defa özel gündemle toplanır. Genel Kurul’un Görevleri Şunlardır: a) b) c) d) e)
Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak, Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak, Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek. Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulu’nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip, karara bağlamak, f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak, g) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek, h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon ¨ ’dan fazla bedeli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kurulu’na izin vermek, i) Dava değeri 100.000 ¨ ’sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, j) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu’na yetki vermek, k) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak, l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak, m) Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp, karara bağlamak. Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’na atanan üyelerin hizmet süresi (3) yıldır. Yönetim Kurulu’na atanacak olanların ESKİ’nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu’na Başkanlık eder. Yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Yönetim Kurulu’nun Görevleri Şunlardır: a) Kuruluş amacına uygun olarak ESKİ’nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek. b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarının ön incelemelerini yaparak Genel Kurul’a sunmak. c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak. d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip, Genel Kurul’a sunmak. e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak. f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak. g) Genel Kurul’ca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak. h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak. i) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon ¨ ’dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdür’e izin vermek. j) Dava değeri 100.000 ¨ ’nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak. k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak. l) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek.
3
m) Genel Müdür’ün Önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Müdürler, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak. n) Gerektiğinde Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı’na öneride bulunmak. o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak. Denetçiler: ESKİ’nin işlemleri hizmet süreleri içinde çalışacak iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularında en az birinden yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler ESKİ’nin çalışmalarına ilişkin tespit ettikleri eksiklikleri, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulu’nun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. Genel Müdürlük: ESKİ Genel Müdürü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3’ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın onayı ile atanırlar. Genel Müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. Genel Müdürün Görevleri Şunlardır: a) ESKİ’nin bu kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak. b) İdari ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı ESKİ’yi temsil etmek. c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak. d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak. e) 23’ncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak. f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile yeni düzenlemeler yapmak. g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak. h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. i) Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak. j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak.
Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde genel müdür yardımcıları yetkili bulundukları konulardan doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
4
YASALARCA VERİLMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR Eski Genel Müdürlüğü 20.11.1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanunun geçici 10. maddesi ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 28.12.1994 tarih 94/6516 Sayılı Kararı ile; Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak kurulmuştur. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Bu kanunun 7/R Maddesine göre “su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için, gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek, derelerin ıslahını yapmak, kaynak suyunu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak” büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında sayılmıştır. 2560 Sayılı İSKİ Kanunu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu kanunun Ek-4 maddesi ile diğer Büyükşehir belediyelerinde kurulacak olan su ve kanalizasyon idareleri bu kanun kapsamına alınmıştır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasına, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir.
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT YÖNETMELİKLER ESKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri, bazı yasalarla genel çerçevesi çizilmiş olmakla beraber, faaliyet alanı ile ilgili çıkarılmış yönetmeliklerle de işleyişini devam ettirmektedir. Bu yönetmelikler: Eski Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliği ESKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliği Memur Sicil Amirleri Yönetmeliği Memur Disiplin Yönetmeliği Tarifeler Yönetmeliği Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği Arşiv Yönetmeliği Hukuk Müşavirliği Kuruluş ve Görev Yönetmeliği Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik Demirbaş Eşya Yönetmeliği Kalabak Suyu Dağıtımı ve Uygulama Yönetmeliği İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliği Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik
5
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- ÖRGÜT YAPISI ESKİ Genel Müdürlüğünün Karar Alma Organları Genel Kurul Denetçiler
: Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda ESKİ Genel Müdürlüğünün de Genel Kuruludur. : İki denetçiden oluşmaktadır.
ESKİ Genel Müdürlüğü :
Genel Kurul Denetçiler Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Genel Müdür Yrd.
Daire Başkanları
Şube Müdürleri
Şefler
Memurlar
6
7
ŞUBE MÜDÜRÜ (BİLGİ İŞLEM)
ŞUBE MÜDÜRÜ (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ)
ŞUBE MÜDÜRÜ (İNSAN KAYNAKLARI)
ŞUBE MÜDÜRÜ (EĞİTİM VE DESTEK HİZMETLERİ)
ŞUBE MÜDÜRÜ (YAZI İŞLERİ VE KARARLAR)
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.LIĞI
İNSAN KAYNAKLARI VE DES. HİZMETLERİ DAİ. BŞK.LIĞI
ŞUBE MÜDÜRÜ (HUKUK İŞLERİ)
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
ŞUBE MÜDÜRÜ (PORSUK VE KANALLAR)
ŞUBE MÜDÜRÜ (BARAJLAR VE İSALE HATLARI)
ŞUBE MÜDÜRÜ (YATIRIM VE İNŞAAT)
ŞUBE MÜDÜRÜ (KALABAK SU)
PLANL. YAT. VE İNŞAAT DAİ.BŞK.LIĞI
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ŞUBE MÜDÜRÜ (ELEKTRONİK KARTLI SAYAÇ)
ŞUBE MÜDÜRÜ (ANBAR)
ŞUBE MÜDÜRÜ (SATINALMA)
ELK. MAK. VE MLZ. İKMAL DAİ. BŞK.LIĞI
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
ŞUBE MÜDÜRÜ (KANAL VE YAĞMUR SUYUN DRENAJ HATLARI)
ŞUBE MÜDÜRÜ (İÇME SUYU İŞLETME)
ŞUBE MÜDÜRÜ (ATÖLYELER)
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ŞUBE MÜDÜRÜ (ATIKSU DEŞARJ V ERUHSAT)
ŞUBE MÜDÜRÜ (ATIKSU)
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ (PLAN PROJE)
ŞUBE MÜDÜRÜ (İDARİ İŞLER)
ŞUBE MÜDÜRÜ (STRATEJİ GELİŞTİRME)
ŞUBE MÜDÜRÜ (İÇME SUYU HAVZALARI KORUMA)
ŞUBE MÜDÜRÜ (MALİ İŞLER)
ŞUBE MÜDÜRÜ (ELEKTRİFİKASYON)
ŞUBE MÜDÜRÜ (TEMİZSU)
ŞUBE MÜDÜRÜ (TAHSİLAT)
ŞUBE MÜDÜRÜ (ABONE VE TAHAKKUK)
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.LIĞI
(BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER)
ŞUBE MÜDÜRÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BŞK.LIĞI
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SU ARITMA DAİRESİ BŞK.LIĞI
SİVİL SAVUNMA UZMANI
DENETÇİLER
PROJELER DAİRESİ BŞK.LIĞI
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ATIKSU ARITMADAİRESİ BŞK.LIĞI
ŞUBE MÜDÜRÜ (ÖZEL KALEM)
GENEL MÜDÜR
YÖNETİM KURULU
GENEL KURUL
2- FİZİKSEL YAPI a- Hizmet Binaları ve Tesisler Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcılığı Teftiş Kurulu Dairesi Başkanlığı Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Su Artıma Dairesi Başkanlığı Projeler Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Temizsu Arıtma Tesisleri Karacaşehir köyü, Ömür Mevkiindeki Hizmet Binalarında, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yunusemre Halk Çarşısı 2. Katında, Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Odunpazarı Mahallesi Bademlik mevkiindeki hizmet binalarında,
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Eskişehir – Alpu yolu üzerindeki hizmet binalarında,
Kalabak Damacana ve Pet Dolum Tesisleri Seyitgazi yolu üzerindeki hizmet binalarında hizmet vermektedir.
8
b- Araç ve İş Makinesi Parkı
MAKİNA PARKI ARAÇ LİSTESİ NO
CİNSİ
1-5 YAŞ
6-10 YAŞ
11-15 YAŞ
16 YAŞ ÜSTÜ
TOPLAM
BİNEK ARAÇLAR 1
ARAZİ TAŞITI JEEP
1
1
OTOMOBİL
12
2
1
2
KAMYONETLER
13
12
1
26
3
MİNİBÜSLER
3
1
2
6
4
OTOBÜSLER
1
2
3
5
KAPALI SAC KASALI KAMYONLAR
5
8
4
13
1
4
3
15
İŞ MAKİNALARI
6
BACKHOE LOADER
5
4
LOADER
1
1
GREYDER
1
1
ESKAVATÖR
1
2
SİLİNDİR
1
2
DOZER
1
1 3
6 3 1
DONATIMLI ARAÇLAR KANAL TEMİZLEME
2
1
VİDANJÖR
7
VİNÇ
1
DAMPERLİ KAMYONLAR
10
4
2
SU TANKERİ
3
6
3
3
1
2
6
22
1
1
ÖZEL AMAÇLI ALTYAPI ARIZA TAMİR BAKIM ARACI
1
1
ÖZEL AMAÇLI SU ARIZA TAMİR BAKIM ARACI
2
2
KONTEYNER TAŞIMA KAMYONU
1
1
KAMYON (TELESKOBİK PALTFORMLU)
1
1
GENEL TOPLAM
56
31
10
29
126
9
CİNSİ
NO
TOPLAM
1
KOMPRESÖRLER
12
2
JENERATÖR
13
3
ASFALT KESME
4
c- Su Depoları
E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU DEPOLARI ADRES
KAPASİTESİ
TEMİZSU DEPOSU
Arıtma Tesisleri Bahçesi
20.000 m³
D1 DEPOSU
Osmangazi Üniversitesi Bahçesi
15.000 m³
D2/1 DEPOSU
Bademlik Mevkii Şebeke Terfi İstasyonu
15.000 m³
D2/2 DEPOSU
Bademlik Mevkii Şebeke Terfi İstasyonu
15.000 m³
D2/3 DEPOSU
Bademlik Mevkii Şebeke Terfi İstasyonu
15.000 m³
D4/1 DEPOSU
Orhangazi Mahallesi
10.000 m³
D4/2 DEPOSU
Orhangazi Mahallesi
10.000 m³
D11 DEPOSU
Yenikent Mevkii Askeri Lojmanlar Üstü
2.000 m³
D12 DEPOSU
Emek Mahallesi
10.000 m³
D21 DEPOSU
Göçmen Konutları Mevkii
5.000 m³
D31 DEPOSU
Radar Mevkii
5.000 m³
SULTANDERE DEPOSU
Sultandere Toplu Konut Bölgesi
2.500 m³
TERFİ-1 MERKEZİ
Bademlik Mevkii Şebeke
4 Adet Pompa
Q=165 lt/sn Hm=105 mSS
TERFİ-2 MERKEZİ
Bademlik Mevkii Şebeke
3 Adet Pompa
Q=277 lt/sn Hm=54 mSS
TERFİ-3 MERKEZİ
Radar Mevkii Ayaklı Depo
3 Adet Pompa (Hidrofor Seti)
Q=108 m³/h Hm=56 mSS
TERFİ-4 MERKEZİ
Sultandere Toplu Konut Bölgesi
3 Adet Pompa
Q=95 lt/sn Hm=120 mSS
NOT: 90 Adet köylere ait su depomuz mevcuttur.
10
3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ESKİ Genel Müdürlüğü yaklaşık 17 yıllık bir geçmişe sahip olup, kurulduğu günden bu yana hizmet alanında, su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanmasında, şehrin ihtiyaçlarını tam tespit ederek, teknolojinin en son olanaklarını zamanında kullanarak, ülke içinde diğer su ve kanalizasyon idarelerine örnek teşkil edecek bir yol izlemiştir. Stratejik Planlama süreciyle de bu gayretlerine hız vererek, belirlediği misyon, vizyon ve ilkeleri doğrultusunda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönlerini objektif bir şekilde saptayarak, ülkenin içindeki genel durum prosesine de objektif bir bakış açısı getirmek suretiyle fırsat ve tehditlerini belirleyerek, tüm personelin ESKİ Vizyonuna bakış açısını değerlendirerek amaç, hedef ve bunlara yönelik gelecek projelerini hazırlamıştır. Tespit edilen güçlü ve zayıf yönler değerlendirildiğinde öncelikle personel eğitimi, özlük hakları, sağlık hizmetleri, yetki çakışması nedeniyle ortaya çıkan çatışmalar, kentin büyümesi nedeniyle yeni araç ve şube ihtiyacı, tesislerin uzaktan kontrolü, arızalara erken teşhis, yeniden yapılanma gibi kurumsallaşma ve teknolojik gelişme ihtiyaçlarının olduğu ortaya çıkmıştır. Bilgi İşlem bünyesinde Otomasyonumuza hizmet veren toplam 7 Adedi Ana Sunucu (Server) ve 4 Adet Scada sunucusu ile 3 Adet Scada İş İstasyonu bulunmaktadır. Bu sunucularımız günün ihtiyacına göre gerek yazılım ve gerekse donanım yönünden güçlü ve güncel hale getirilmektedir.
DONANIM VE EKİPMANLARI Ana Makinalar • • • • • •
4 Adet Domain Server 1 Adet GIS Server 1 Adet Local Web Server 2 Adet Database Server 4 Adet Scada Server 3 Adet Scada İş İstasyonu
İnternet Alt Yapısı • • • • •
30 Mbit Metro Ethernet 28 Adet ADSL Modem 54 Adet GPRS Bağlantı Kartı 2 Adet Router 3 Adet Firewall
TOPLAM
Bilgisayar
265
Yazıcı
184
Dizüstü Bilgisayar
17
Switch
40
Hub
3
20 Kwa Güç Kaynağı
4
10 Kwa Güç Kaynağı
4
30 Kwa Güç Kaynağı
3
3 Kwa Güç Kaynağı
7
6 Kwa Güç Kaynağı
2
11
4- İNSAN KAYNAKLARI NORM KADRO
DOLU KADRO
Genel Müdür
1
1
Genel Müdür Yardımcısı
3
1
Yönetim Kurulu Üyesi
3
1
Teftiş Kurulu Başkanı
1
1
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
1
1
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
1
1
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
1
1
Diğer Daire Başkanlıkları
7
6
Hukuk Müşaviri
1
-
Avukat
8
-
Şube Müdürü
30
5
Uzman
6
-
Şef
60
5
Müfettiş
4
-
Müfettiş Yardımcısı
2
-
Mali Hizmetler Uzmanı
4
-
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
2
-
İdari Personel
132
89
Teknik Personel
90
21
Sağlık Personeli
12
2
-
-
Daimi İşçi
190
328
Geçici İşçi
-
3
Sözleşmeli Personel
-
52
559
518
Yardımcı Hizmetler Personeli
TOPLAM Norm Kadro Standartlarına göre Memur kadroları toplamı:369, Norm Kadro Standartlarına göre Sürekli İşçi kadroları toplamı:190'dır.
12
5- SUNULAN HİZMETLER
İçme, kullanma ve endüstri suyunun temini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, Kullanılmış suların toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması, arıtılması ve uygun bir deşarjla verilmesi, Yağış sularının yerleşim bölgelerinden uzaklaştırılması ve en yakın tahliyeye bağlanması, Bölge içindeki (Belediye sınırları dışında olsa dahi) su kaynaklarının kirletilmesinin önlenmesi, Yukarıda sayılan görevleri yaparken gerek duyulan her türlü malzemelerin satın alınması ve kamulaştırmaların yapılması.
EBB – ESKİ GÖLETİ
13
6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ESKİ Genel Müdürlüğü yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: GENEL KURUL Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESKİ Genel Kurulu olarak 2560 Sayılı Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır. Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına ilişkin olarak 2560 sayılı kanunda düzenlenmemiş hususlarda; 5393 sayılı Belediye Kanununun hükümleri uygulanır. YÖNETİM KURULU Yönetim kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Belediye başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı olan Yönetim Kurulunun tabi üyesidirler. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atanacak olanların ESKİ’nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir. Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler. Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta, belirli günlerde toplanır. Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamazlar. DENETÇİLER ESKİ’nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süresi iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur. GENEL MÜDÜRLÜK ESKİ Genel Müdürü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3’ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur.
14
Genel müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar. Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. Genel Müdür yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı kademe birimlerinden teşekkül eder ve ESKİ’nin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur. Daire Başkanları Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve 1 inci Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, daire başkan yardımcıları ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile ESKİ’nin diğer personeli Genel Müdür tarafından atanır. ESKİ Genel Müdürlüğü 2006 yılında Analitik Bütçe sistemine geçmiş olup, idare faaliyetlerini stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygun izlemekte ve değerlendirmektedir. Üst Yönetici (Genel Müdür), idarenin stratejik plan ve bütçesinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumluluğu altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı Kanun çerçevesinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Genel Kurula karşı sorumludur. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 Sayılı Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. Bütçeden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Harcama öncesi kontrol süreci; ödenek tahsis edilmesi, yüklenmeye girişilmesi, ihale yapılması, sözleşme yapılması, mal veya hizmetin teslim alınması, işin gerçekleştirilmesi, ödeme emri belgesi düzenlenmesi ve harcama yetkilisi tarafından alınacak benzeri mali kararları kapsamaktadır. Harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Dairesi tarafından ön mali kontrol görevi yerine getirilir. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Harcama yetkililerinin, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisi ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilmiştir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanmaktadır. Harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları esas alınarak; idarenin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporu düzenlenir.
15
16
I- AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2008-2009-2010-2011-2012 YILLARINA AİT STRATEJİK AMAÇLARI VE HEDEFLERİ
1. KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Amaç : Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi. Gerekçe : Kurumdaki personel memnuniyetini ve motivasyonunu arttırmak, katılımcı bir yönetim anlayışını sağlayarak organizasyon yapısını güçlendirmek. Politikalar 1.1. Kurum içi iletişimin geliştirilmesi 1.2. Personel memnuniyetinin sağlanması için tesisleşme aktivitelerinin düzenlenmesi 1.3. Katılımcı Yönetim 1.4. İç Denetim yapılması 1.5. Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi Politika: 1.1. Kurum içi iletişimin geliştirilmesi Gerekçe : Teknolojik iletişim imkanlarının arttırılması, çalışanların iletişiminin güçlendirilmesi. HEDEFLER
YIL
PERFORMANS KRİTERİ
1- Periyodik toplantılar yapılması
2012
Toplantıları yapılmıştır.
2- Teknolojik iletişimden yararlanmak
2012
%100’e çıkartılmıştır.
Politika: 1.2. Personel memnuniyetinin sağlanması için tesisleşme aktivitelerinin düzenlenmesi Gerekçe : Kurumda çalışanların, memnuniyet anketi sonuçlarının sürekliliğinin sağlanması. HEDEFLER
YIL
PERFORMANS KRİTERİ
1- Anketler Yapmak
2012
Yılda (1 kez)
2- Anket sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak
2012
Memnuniyeti arttırmak
3- Sosyal aktiviteler düzenlemek
2012
Yılda (1 kez)
4- Sportif aktiviteler düzenlemek
2012
Yılda (1 kez)
17
Politika: 1.3. Katılımcı Yönetim Gerekçe : Birimlerde çözülmesi gereken problemleri iyileştirilmesi gereken konularda yapılacak çalışmaların tüm personelin katılımı ile gerçekleştirilmesi. HEDEFLER
YIL
PERFORMANS KRİTERİ
1- Bireysel Öneri Sistemi
2012
Kurularak Yaygınlaştırılması
2- Anketler Yapmak
2012
2 adet/yıl
Politika: 1.4. İç Denetim yapılması Gerekçe : Birimlerin mevcut mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerinin yürütüp yürütmediğini teftiş etmek, kalite yönetim standartlarının uygulanıp uygulanmadığının denetiminin yapılması. HEDEFLER
YIL
PERFORMANS KRİTERİ
1- Birim Teftişleri
2012
1 kez
2- Kalite Denetimi
2012
2 adet
Politika: 1.5. Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi Gerekçe : Kurumdaki tüm süreçlerin etkin ve verimli hale getirilerek iyileştirilmesi; tüm veri analizlerinin sayısal ortamda takibinin yapılabilmesi. HEDEFLER Süreçleri iyileştirmek, mevcut durumu değerlendirmek
YIL
PERFORMANS KRİTERİ
2012
Süreç İzleme
2. MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ Stratejik Amaç: ESKİ’nin mali bakımdan sağlam bir yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması. Gerekçe: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde toplanılması ve kullanılması yönetimlerin sorumluluğu altındadır. ESKİ hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali yapının oluşturulması gereklidir. Bu sebeple, tahakkuk ve tahsilat arttırıcı çalışmalar yapılmasının yanı sıra tasarruf politikalarına da önem verilmesi gereklidir. Politikalar: 2.1. Mevcut ESKİ Gelirlerinin arttırılması ve zamanında tahsilat yapılması 2.2. ESKİ’deki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanımının sağlanması
18
Politika: 2.1. Mevcut ESKİ Gelirlerinin arttırılması ve zamanında tahsilat yapılması Gerekçe: ESKİ’nin gelirlerinin arttırılarak, halka yatırım ve hizmet olarak geri dönüşünün sağlanması. HEDEFLER 1- 2012 Yılı Sonuna Kadar Stratejik Plan Döneminde Gelirlerin Tahakkuk Tahsilat Oranını %90’dan %95'e Çıkarmak 2- ESKİ'nin Gelirlerinde Kaçakların Önlenmesi İle Abone Sayısının Artışını Sağlamak.
YIL
PERFORMANS KRİTERİ
2012
%1 arttırmak
2012
Kaçaklarla Etkin Mücadele Sürdürülerek, Süreklilik Sağlanacaktır
Politika: 2.2. ESKİ’deki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanımının sağlanması HEDEFLER
YIL
PERFORMANS KRİTERİ
1- Orta ve büyük ölçekli yatırımların ekonomik ve sosyal analizlerini yapmak
2012
Analiz Yapmak
2- ESKİ hizmetlerinin günümüz teknolojik gelişmelerine adapte edilmesi için alınacak demirbaşlar dışında eşya almamak
2012
Bütçeye uyum
3- Tüketim mallarını Tasarruflu bir şekilde kullanmak
2012
%3 Tasarruf
4- Hizmet ihalelerinde Tasarrufa gidilerek ihale bedeliyle bitirmeye çalışmak, iş artışına zorunlu olmadıkça gitmemek.
2012
%80 işin bitirilmesi
Gerekçe: Yatırım kararlarında Stratejik önceliklerin göz önünde bulundurulması, yatırım programında bulunmayan veya bütçede ödeneği olmayan işler için ihale, satın alma ve harcama yapılmaması.
3. ALT YAPI HİZMETLERİ Stratejik Amaç : Su kaynaklarını koruyarak uygun maliyetli, kesintisiz ve içilebilir nitelikte su temin etmek, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırarak Porsuk çayımızı temiz akıtmak, içmesuyu ve kanalizasyon sorunların çözmüş çağdaş bir şehir haline getirmek. Gerekçe : Nüfus artışı sonucu artan su tüketimi, küresel ısınma nedeniyle kullanılabilir su kaynaklarının azalması, teknolojik gelişme - sanayileşmeye paralel artan çevre kirliliği, su kaynaklarının etkin kullanımına yönelik yatırım yapmanın öneminin artması. 5216 sayılı B.B. Yasası. 2560 sayılı İSKİ Yasası.
19
Politikalar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut şebekelerin rehabilitasyonu ve yeni şebeke ile isale hatlarını yapmak ve izlemek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut su depolarının ve pompa istasyonlarının rehabilitasyonu ile yeni depo ve pompa istasyonu inşaatlarını yapmak. 5216 sayılı yasa gereği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi faaliyet alanına giren atıksuların tamamını çevreye zarar vermeden atıksu arıtma tesislerinde toplamak. 5216 sayılı yasa gereği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi faaliyet alanına giren yerleşim yerlerindeki arıtma tesislerinden deşarj edilecek çıkış suyu karakterini, alıcı ortama deşarj standartlarına uygun hale getirmek, arıtma tesisleri ve arıtma çamurlarının bertarafı için gerekli tesisleri yapmak.
20
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU NO HEDEFLER
AÇIKLAMA
BAŞLANGIÇ PERFORMANS BİTİŞ KRİTERLERİ
1
Atıksu Arıtma Projesi Müşavirlik Hizmetleri
A.A.T. nin detaylı tasarımı için temel oluşturacak olan ham atıksu kalitesi ve 2006 - 2012 miktarına ait dokümantasyonun yapılması, Mevcut A.A.T. nin rehabilitasyonu ve genişletilmesine ait ön tasarımın, tasarım/yapım sözleşmesi ihalesi için uygun olacak şekilde ayrıntılı düzeyde hazırlanması. Seçeneklere ait keşif özetlerinin çıkartılması, ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale değerlendirme aşamasında destek vermek, yapım işinin kontrollüğü ve sürdürülebilir işletmeyi mümkün kılacak uygun kapasitede A.A.T. işletme personelinin eğitilmesi çalışması ve yapım işleri tamamlandı. Yapım işine ait Kusur Sorumluluk Süreci Müşavirlik Hizmeti tamamlandı.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
% 3 %25 %14 %28 %23 % 4 % 3
2
Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı Yapılması
Çankaya, Emek, Gündoğdu, Karabayır ,71 Evler, Sazova, Hoşnudiye, 2008-2012 Batıkent, Çamlıca, Zincirlikuyu Mahallelerinde kanalizasyon, Yeşiltepe, Batıkent, Büyükdere, Gültepe, Yenikent, Yenidoğan, Fevzi Çakmak, 71 Evler, Akarbaşı, Çamlıca, Emko, Emek, Çankaya, Gündoğdu , Uluönder, Yenidoğan, Erenköy Mahallelerinde Yağmursuyu Hattı proje ve yapım işleri yapılmıştır.
2008 2009 2010 2011 2012
%100 %100 %100 %100 %100
3
5216 Sayılı Yasa ile devredilen yerleşim yerlerine Kanalizasyon Hattı Yapılması
H tipi cezaevi, Akpınar - Sarısungur - Gülpınar - Sultandere - Keskin Aşağısöğütönü - Yukarısöğütönü köylerinde Etüd proje ve Yapım işleri yapılmıştır.
2008 - 2012
2008 2009 2010 2011 2012
%100 %100 %100 %100 %100
4
Su Sayaçlarını Değiştirme Programı
Yıl içerisinde 13.220 Adet sayaç üretilerek 13.625 adet sayaç montajı yapılmıştır. Yılsonu itibarı ile toplamda 281.346 Adet EKS sayaca ulaşılmıştır.
2008 - 2012
2008 2009 2010 2011 2012
%36 %42 %15 % 6 %1
5
Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Yeni A.A.T. yapımı, Mevcut A.A. Tesisinin rehabilitasyonu ve 6 Aylık İşletme Bakım Süreci tamamlandı. Kusur Sorumluluk Süreci tamamlandı. Kesin kabulü yapıldı.
2008 - 2012
2008 2009 2010 2011 2012
%30 %38 %29 % 2 %1
6
Kalabak Dolum Tesislerine Eskişehir Kenti Kalabak Kaynaksuyu ihtiyacını karşılayabilmek için mevcut Depo Yapılması depolara ilaveten Kalabak kaynak suyu deposu yapılması işi için depo yapılacak alan bulma çalışması devam etmektedir.
2010 - 2012
-
7
Kalabak Damacana Dolum Eskişehir Kenti ve Çevre illere Kalabak kaynak suyu sağlamak için mevcut Tesisleri – Rehabilitasyonu tesisin günün şartlarına uygun olarak rehabilitasyon ve dördüncü Makine Teçhizat alımı damacana dolum hattı yapılması tamamlanmıştır.
2008 - 2012
2008 2009 2010 2011 2012
%69 % 4 %100 %100 %100
8
5216 Sayılı Yasa ile devredilen Yeni yerleşim yerlerine İçmesuyu Hattı yapılması
2008 - 2012
2008 2009 2010 2011 2012
%100 %100 %100 %100 %100
9
Muhtelif Mahallerde Gölet Eskişehir Kentinin gelecekteki İçmesuyu ihtiyacının karşılanması için Yapımı işi için Etüd Proje içmesuyu kaynaklarının araştırılarak bulunan kaynaklar üzerinde Gölet Yapımı yapılması için Etüd Proje ve yapımı işidir.
2010 - 2012
2011 %66
10
Mevcut Taşınmazların Kalabak Dolum Tesisleri, Atıksu Arıtma Tesisleri, Ömür Mevkii Temizsu Büyük Onarım ve Bakımları Arıtma Tesisleri, Genel Müdürlük Daire Başkanlıkları, Abone İşleri Dairesi Bşk. binalarının bakım onarımları yapılmıştır.
2008 - 2012
2008 2009 2010 2011 2012
Aşağısöğütönü, Yukarısöğütönü, Keskin, Ağapınar, Aşağıkartal, Avlamış, Boyacıoğlu, Buldukpınar, Gülpınar, Musaözü, Satılmışoğlu, Sulukaraağaç, Yeniincesu, Yörükkırka, Yukarıkartal, Aşağıçağlan köylerine içmesuyu hattı yapılması, EBB ESKİ Göleti İçmesuyu arıtma tesisi yapılması, depoların iyileştirilmesi işleri tamamlanmıştır.
% 29 % 20 %100 %100 %100
21
11
Mevcut Yeşil Alanların Bakımı
Genel Müdürlüğümüze ait Muhtelif yerlerde bulunan yeşil alanlarımızın (240.000 m2 / yıl ) periyodik bakımları yapılmıştır.
2007 - 2012
2008 2009 2010 2011 2012
%100 %100 %100 %100 %100
12
Kamulaştırma İşlemleri
İdaremizin ihtiyaç duyduğu içmesuyu ve kanalizasyon hatlarında gerekli kamulaştırmalar yapılmıştır.
2007 - 2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012
% 9 % 20 % 13 %100 %100 %100
13
Kalabak Damacana Dolum Kalabak Dolum Tesislerinde kullanılacak Damacana, Damacana Sepeti, Tesisleri İçin Hammadde Dam. etiketi, Damacana kapağı, güvenlik bandı, pet dolum tesislerindeki Alımı sarf malzemesi alımları. "Damacana 100.000 adet/yıl, Damacana Etiketi 100.000 adet/yıl, Dam. Taşıma Sepeti 50.000 adet/yıl, Dam. Kapağı 25.000.000 adet/yıl, Güvenlik bandı 25.000 kg/yıl ve diğer hammadde alımları yapılmıştır.
2008 - 2012
2008 2009 2010 2011 2012
% 95 % 93 %100 %100 %100
14
Paşaköşkü, Çimenharmanı, Türkmendağı, Gölpınarı, Kalabak ile Akpınar Harlek Kaynaklarının ıslahı ve 52 Kaynakları ve Yeni bakımları kurum elemanlarınca yapılmıştır. Kaynakların Islahı
2009 - 2012
2010 %100 2011 %100 2012 %100
15
Muhtelif İş Makinaları Alınması
2009 - 2012
2008 2009 2010 2011 2012
% 8 % 0 % 50 %100 %100
16
Muhtelif Çapta Beton Boru, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarında kullanılacak beton boru ve ek PE Boru ve Ek Parçaları parçaları ile içmesuyu hatlarında kullanılacak PE boru ve ek parçalarının Alımı alımı yapılmıştır.
2008 - 2012
2008 2009 2010 2011 2012
% 93 % 77 %100 %100 %100
17
Kanalizasyon – Kanalizasyon – Yağmursuyu- İçmesuyu Hattı yapımı sırasında kazı yapılan Yağmursuyu – İçmesuyu yerler en kısa sürede Asfalt ve Sathi kaplama yapılarak eski haline Hattı Kazısı Yapılan Yerlerin getirilmiştir. Kapatılarak Eski Haline Getirilmesi
2008 - 2012
2008 2009 2010 2011 2012
%100 %100 %100 %100 %100
2 adet açık kasa çift kabinli kamyonet, 1 adet su arıza ve tamir bakım aracı kapalı kasa çift kabinli kamyon, 2 adet damperli kamyon, 1 adet altyapı tamir bakım aracı kapalı kasa çift kabinli kamyon, 1 adet minibüs,1 adet vezne aracı kamyon (panelvan), 2 adet beko loder kazıcı yükleyici, 1 adet silindir ve 5 Adet kamyonet (panelvan) alınmıştır.
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Dokuzuncu Kalkınma Planında Yerel Yönetimler için aşağıda yer alan hedefler öngörülmüştür. Bizim de önceliğimiz bu temel hedefler doğrultusunda hareket etmek olacaktır. Ana başlıklar halinde temel politika ve önceliklerimize uyumlu hedefler şunlardır;
22
Çevrenin korunması ve kentsel altyapının gerçekleştirilmesi,
Bölgesel gelişmenin sağlanması,
Kamu kesiminde insan kaynaklarının geliştirilmesi,
Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin arttırılması,
Politika oluşturma ve uygulama kapasitenin arttırılması,
Kültürün korunması ve geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi,
e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi.
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Abone İşleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: a) Gayrimenkulüne su ve kanalizasyon bağlatmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin talepleri ile ilgili dilekçelerinin neticelendirilmesini ve yeni abone kaydı, yer değiştirme ve abonelik kapatma işlemlerinin Genel Müdür adına yapılmasını sağlamak, b) Su sayaçlarının montaj ve demontajı ile bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlamak, c) Kaçak su kullananları takip etmek ve haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak, d) Abonelere ait her türlü istatistiki bilgileri çıkarmak ve dokümanlar hazırlamak, e) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN TAHSİLAT HİZMETLERİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığımızda tahakkuk ve tahsilat ileri hizmetleri, Abone ve Tahakkuk şube müdürlüğü ile Tahsilat şube müdürlüğü olmak üzere iki adet şube müdürlüğü ve bu müdürlüklere bağlı altyapı servisi, şebeke servisi, abone işleri servisi, mekanik sayaç tahakkuk servisi, keşif servisi, tahsilat servisi ve bağlı tahsilat vezneleri ile tüm daireye hizmet veren idari büro aracılığı ile yürütülmektedir. Tahsilat Şube Müdürlüğümüze bağlı veznelerimiz ise 2012 yılı sonu itibariyle aşağıda belirtilmiştir. 1- Kurtuluş Halk Pazarı Veznesi 2- Vişnelik Veznesi 3- Ömerağa Veznesi 4- Emek Veznesi 5- Odunpazarı Veznesi 6- Sıcaksular Veznesi 7- Tepebaşı Veznesi 8- Mamure Veznesi 9- Çamlıca Veznesi 10- Çamlıca Belde Evi Veznesi 11- 75. Yıl Veznesi 12-Ömür Veznesi 13- Kredimatik (Büyükşehir Belediyesi 2 adet ) 14- Kredimatik (Espark AVM girişi 2 adet) 15- Kredimatik (Özdilek AVM girişi ) 16- Kredimatik (Batıkent Çağdaş Market girişi) 17- Kredimatik (Yeşiltepe Sınır Park) 18- Kredimatik (Atatürk Bulvarı Migros Otopark) 19- Kredimatik (Büyükdere Barış Manço Parkı) 20- Kredimatik (Yıldıztepe Halk Caddesi) 21- Kredimatik (Ihlamurkent TLİA AVM girişi) 22- Kredimatik (Aşağısöğütönü Toki Konutları) 23- 4 Adet Mobil Tahsilat Aracı 24- Merkez Binamızda 8 Adet Vezne
Avans Kioskları 1- Sıcaksular Binası önü 2- Muttalıp (Eski Belediye binasında) 3- Çukurhisar (Eski Belediye binasında)
Teknolojik Kaynaklarımız: Başkanlığımız hizmetlerinde 79 adet bilgisayar, 75 adet yazıcı, 2 adet endeks okumada kullanılan el terminali olup abonelerimizin sıra numarası alması için kullanılan QMATİK cihazı ve abonelere hizmetlerimizle ilgili olarak bilgi sunulan 2 adet LCD TV dairemizde hizmet vermektedir.
23
TARİH
EKS ABONE SAYISI
MEKANİK ABONE SAYISI
TOPLAM ABONE SAYISI
Ocak 12
262.185
6.429
268.614
Şubat 12
263.098
6.253
269.351
Mart 12
264.026
5.930
269.956
Nisan 12
265.384
5.806
271.190
Mayıs 12
266.349
5.730
272.079
Haziran 12
267.512
5.685
273.197
Temmuz 12
268.447
5.494
273.941
Ağustos 12
269.463
5.448
274.911
Eylül 12
270.435
5.436
275.871
Ekim 12
271.621
5.399
277.020
Kasım 12
273.379
5.374
278.753
Aralık 12
274.151
5.360
279.511
2012 YILI TİPLERİNE GÖRE ABONE SAYILARI ABONE TİPİ
EKS
MEKANİK
TOPLAM
KONUT
242.223
3.338
245.561
İŞYERİ
18.872
1.350
20.222
İNŞAAT
5.607
157
5.764
RESMİ DAİRE
224
108
332
OKULLAR
367
15
382
ÖĞRENCİ YURTLARI
88
1
89
BELEDİYE
66
34
100
349
349
5.352
272.799
ATIKSU ABONE TOPLAM
267.447
KÖY VE BELDE ABONE SAYISI
EKS
MEKANİK
TOPLAM
6.704
8
6.712
2012 YILINA AİT EKS-MEKANİK ABONE SAYILARI
EKS ABONE…
24
MEKANİK ABONE SAYISI
Aralık 12
Kasım 12
Ekim 12
Eylül 12
Ağustos 12
Temmuz 12
Haziran 12
Mayıs 12
Nisan 12
Mart 12
Şubat 12
Ocak 12
300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 -
2012 YILI MEKANİK SAYAÇ TÜKETİMİ
2012 YILI EKS SU TÜKETİM 3
3
ABONE TİPİ
TÜKETİM (m )
ABONE TİPİ
KONUT
19.028.941,24
KONUT
52.150
İŞYERİ
1.262.562,32
İŞYERİ
130.414
İNŞAAT
899.458,04
İNŞAAT
RESMİ DAİRE
191.805,19
RESMİ DAİRE
OKULLAR
249.543,64
OKULLAR
TÜKETİM (m )
1.661 362.821 4.929
ÖĞRENCİ YURTLARI
17.147,08
ÖĞRENCİ YURTLARI
BELEDİYE
22.165,78
BELEDİYE
61.883
290.272,48
TOPLAM
613.891
BELDE KÖY
33
299.795,23
TOPLAM
22.261.691,00
2012 YILI MEKANİK SAYAÇ TÜKETİMİ (m3)
2012 YILI E.K.S. TÜKETİMİ (m3) KONUT 86% RESMİ DAİRE 59%
OKULLAR 1%
KÖY 1% BELDE 1% BELEDİYE 0%
İŞYERİ 6% ÖĞRENCİ YURTLARI 0%
OKULLAR 1%
RESMİ DAİRE 1%
İNŞAAT 4%
2012 YILI GENEL SU TÜKETİMİ 3
TÜKETİM (m )
KONUT
19.081.091,24
İŞYERİ
1.392.976,32
İNŞAAT
901.119,04
RESMİ DAİRE
554.626,19
OKULLAR
254.472,64
BELEDİYE
İŞYERİ 21%
KONUT 84%
KONUT 9%
İŞYERİ 6%
BELEDİYE 10%
84.048,78 290.272,48
KÖY
299.795,23 22.875.582,00
İNŞAAT 4%
RESMİ DAİRE 3% OKULLAR 1%
17.180,08
BELDE TOPLAM
İNŞAAT 0%
2012 YILI GENEL SU TÜKETİMİ (m3)
ABONE TİPİ
ÖĞRENCİ YURTLARI
ÖĞRENCİ YURTLARI 0%
KÖY 1%
ÖĞRENCİ YURTLARI 0% BELEDİYE BELDE 0% 1%
25
2012 YILI ODUNPAZARI BÖLGESİ SU TÜKETİMİ (m3) MEKANİK
EKS
TOPLAM
KONUT
34.561
10.735.476,62
10.770.037,62
İŞYERİ
32.308
738.715,71
771.023,71
İNŞAAT
1.035
372.570,68
373.605,68
OKULLAR
4.927
169.496,38
174.423,38
RESMİ DAİRE
17.201
133.400,35
150.601,35
BELEDİYE
31.518
5.626,27
37.144,27
49,14
49,14
123.771,58
123.771,58
33
9.705,91
9.738,91
121.583
12.288.812,64
12.410.395,64
BELDE KÖY ÖĞRENCİ YURTLARI TOPLAM
2012 YILI ODUNPAZARI BÖLGESİ E.K.S. SU TÜKETİM DAĞILIMI
2012 YILI ODUNPAZARI BÖLGESİ MEKANİK SU TÜKETİM DAĞILIMI İŞYERİ 27%
KONUT 87%
İNŞAAT 1%
OKULLAR 4%
İŞYERİ 6%
ÖĞRENCİ YURTLARI 0% KÖY 1% BELDE 0%
İNŞAAT 3% RESMİ DAİRE 1%
BELEDİYE 0%
OKULLAR 1%
KONUT 28%
ÖĞRENCİ YURTLARI 0%
BELEDİYE 26%
2012 YILI ODUNPAZARI BÖLGESİ GENEL SU TÜKETİMİ DAĞILIMI KONUT 87%
ÖĞRENCİ YURTLARI 0%
KÖY 1% BELDE 0%
26
RESMİ DAİRE 14%
İŞYERİ 6% BELEDİYE 0%
RESMİ DAİRE 1%
OKULLAR 2%
İNŞAAT 3%
2012 YILI TEPEBAŞI BÖLGESİ SU TÜKETİMİ (m3) MEKANİK
EKS
TOPLAM
KONUT
17.589
8.293.464,62
8.311.053,62
İŞYERİ
98.106
523.846,61
621.952,61
626
526.887,36
527.513,36
2
80.047,26
80.049,26
345.620
58.404,84
404.024,84
30.365
16.539,51
46.904,51
BELDE
290.223,34
290.223,34
KÖY
176.023,65
176.023,65
7.441,17
7.441,17
9.972.878,36
10.465.186,36
İNŞAAT OKULLAR RESMİ DAİRE BELEDİYE
ÖĞRENCİ YURTLARI TOPLAM
492.308
2012 YILI TEPEBAŞI BÖLGESİ MEKANİK SU TÜKETİM DAĞILIMI
KONUT 79%
RESMİ DAİRE 70%
OKULLAR 0%
2012 YILI TEPEBAŞI BÖLGESİ GENEL SU TÜKETİMİ DAĞILIMI
BELEDİYE 6%
ÖĞRENCİ YURTLARI 0%
İŞYERİ 6%
KÖY 2% İNŞAAT 0%
İŞYERİ 20%
KONUT 4%
BELDE 3%
BELEDİYE 0%
RESMİ DAİRE 4%
OKULLAR 1%
İNŞAAT 5%
2012 YILI TEPEBAŞI BÖLGESİ E.K.S. SU TÜKETİM DAĞILIMI
KONUT 83%
ÖĞRENCİ YURTLARI 0%
İŞYERİ 5% KÖY 2%
BELDE 3%
BELEDİYE 0%
RESMİ DAİRE 1%
İNŞAAT OKULLAR 5% 1%
27
2012 YILI ATIKSU ABONELERİ TÜKETİM (m3) ATIKSU ABONE SAYISI (ADET)
349
41
267
22
19
ATIKSU MESKEN
ATIKSU İŞYERİ
ATIKSU RESMİ DAİRE
HAMAM
OCAK
19.506
39.442
56.016
13.411
128.375
ŞUBAT
19.390
43.768
56.304
12.541
132.003
MART
19.230
42.582
55.845
12.525
130.182
NİSAN
19.755
43.843
55.660
12.434
131.692
MAYIS
19.208
41.021
55.654
13.372
129.255
HAZİRAN
20.542
45.573
57.238
13.473
136.826
TEMMUZ
20.046
45.612
56.224
12.958
134.840
AĞUSTOS
21.062
45.772
56.922
12.679
136.435
EYLÜL
19.330
53.738
56.252
12.029
141.349
EKİM
3.485
55.056
56.559
11.973
127.073
KASIM
3.942
48.419
55.678
12.208
120.247
ARALIK
3.672
45.892
58.017
11.943
119.524
189.168
550.718
676.369
151.546
1.567.801
AYLAR
TOPLAM
TOPLAM
2012 YILI ATIKSU ABONE DAĞILIMI ATIKSU RESMİ DAİRE 43%
ATIKSU İŞYERİ 35%
HAMAM 10%
ATIKSU MESKEN 12%
2012 YILI MEKANİK SAYAÇ ABONE TİPİ BAZINDA AYLIK TÜKETİMLER (m3) OCAK KONUT
1.864
İŞYERİ
11.534
İNŞAAT RESMİ OKUL BELEDİYE
147
ŞUBAT MART 4.479
4.971
3.769 10.903 149
122
NISAN
MAYIS
4.636
3.437
6.771
2.095
8.788
3.460
5.654
1.821
4.177
52.150
5.537 16.978
7.620
19.024
6.939
22.354
5.039
17.313
3.404
130.414
123
91
150
156
77
157
7
220
1.661
-
63.982
-
68.583
-
64.145
-
362.821
262
52.634
- 57.166
- 56.311
835
783
896
2.578
-
3.269
433
3.941
HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS
EYLÜL
970 8.135
8.027
EKIM
KASIM
615 17.921
8.290
ARALIK
830 4.702
4.260
Ö.YURDU TOPLAM
28
69.568
8.373 77.190 10.844 81.662
22.593
94.224
33.780
TOPLAM
103.355 15.528
88.352
4.929 327
61.883
33
33
8.137
613.891
2012 YILI E.K.S ABONE TİPİ BAZINDA AYLIK TÜKETİMLER (m3) KONUT
İŞYERİ
İNŞAAT
Öğr. Yurt
Resmi
Belde
Köy
Okullar
Belediye
TOPLAM
OCAK
1.398.300,72
095.680,12
67.172,66
1.630,65
8.185,76
23.879,25
16.460,87
12.426,45
4.811,12
1.628.547,60
ŞUBAT
1.307.852,56
086.015,46
44.672,38
1.199,59
14.251,85
16.227,10
11.165,43
21.875,85
1.536,43
1.504.796,65
MART
1.412.770,06
83.145,29
49.946,81
1.919,91
18.555,07
15.544,63
12.783,88
19.282,68
1.287,65
1.615.235,98
NISAN
1.399.781,89
096.169,07
57.502,86
1.737,71
13.567,00
19.780,66
16.088,75
19.975,25
1.211,05
1.625.814,24
MAYIS
1.533.012,98
149.958,29
68.201,18
2.490,96
12.485,55
20.371,86
24.219,04
16.364,33
2.906,17
1.830.010,36
HAZIRAN
1.691.489,07
097.985,21
89.392,05
1.133,98
12.493,57
27.103,93
38.073,67
10.503,64
883,53
1.969.058,65
TEMMUZ
1.842.620,80
142.832,75
88.660,72
632,74
16.826,50
35.024,70
45.893,73
9.937,25
1.563,58
2.183.992,77
AĞUSTOS
1.739.861,80
095.401,59
94.427,79
317,34
12.613,92
31.143,19
41.359,29
15.129,76
459,86
2.030.714,54
EYLÜL
1.607.416,75
094.101,75
84.669,39
1.027,87
12.625,33
26.185,79
32.778,56
37.936,31
1.704,35
1.898.446,10
EKIM
1.777.787,58
099.442,39
94.378,79
1.504,08
24.341,75
29.572,60
28.051,26
27.075,80
2.209,88
2.084.364,13
KASIM
1.654.671,62
121.018,59
85.508,06
1.662,82
25.799,93
26.867,57
15.409,92
29.133,71
698,15
1.960.770,37
ARALIK
1.663.375,47
100.811,81
74.925,35
1.889,43
20.058,96
18.571,20
17.510,83
29.902,61
2.894,01
1.929.939,67
19.028.941,24
1.262.562,32
899.458,04
17.147,08
191.805,19
290.272,48
299.795,23
49.543,64
22.165,78
22.261.691,00
TOPLAM
2012 YILI ALTYAPI SERVİSİ ÇALIŞMALARI TOPLAM TAHAKKUK
DÖNEM İÇİ TAHSİLAT
DÖNEM DIŞI TAHSİLAT
TAHSİL EDİLEMEYEN TAHAKKUK
TOPLAM TAHSİLAT
18.767
5.298.298,32 ¨
2.897.102,76 ¨
1.920.214,66 ¨
2.401.195,56 ¨
4.817.317,42 ¨
71
11.663,12 ¨
11.663,12 ¨
856
133.110,86 ¨
131.540,95 ¨
TEKNİK DENETİM PROJE ONAY
38
21.799,95 ¨
21.799,95 ¨
21.799,95 ¨
KANALİZASYON TESİS ÜCRETİ
25
6.157,53 ¨
6.157,53 ¨
6.157,53 ¨
4
2.246,72 ¨
2.246,72 ¨
2.246,72 ¨
YAPILAN İŞİN TÜRÜ
ADET
KANAL KATILIM PAYI TAHAKKUK VE TAHSİLATI VİDANJÖR HİZMET GELİRİ TAHAKKUK VE TAHSİLATI KANAL AÇMA HİZMET GELİRİ TAHAKKUK VE TAHSİLATI KANAL BAĞLANTI GELİRİ TAHAKKUK VE TAHSİLATI
ÖZEL VİDANJÖR HİZMET GELİRİ DİLEKÇELER TOPLAM
11.663,12 ¨ 1.370,55 ¨
132.911,50 ¨
7.540,00 ¨
7.540,00 ¨
169 19.930
- ¨ 5.473.276,50 ¨
3.070.511,03 ¨
1.929.125,21 ¨
2.401.195,56 ¨
4.999.636,24 ¨
2012 YILI ALTYAPI SERVİSİ TAHSİLAT DAĞILIMI DÖNEM DIŞI TAHSİLAT 39% DÖNEM İÇİ TAHSİLAT 61%
29
2012 YILINA AİT İCRA TAKİBİNE KONU YAPILMAMIŞ BORÇLU DAĞILIM TABLOSU TUTAR ARALIĞI
KİŞİ SAYISI
TUTAR (¨)
0-50 ¨ ARASI TOPLAM
390
7.034,02
50-100 ¨ ARASI TOPLAM
152
10.695,31
100 ¨ ÜZERİ
157
226.718,15
GENEL TOPLAM
699
244.447,48
2012 YILINA AİT BORÇLULARIN TOPLAM BORCA GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ 0-50 TL ARASI TOPLAM 3%
100 TL ÜZERİ 93%
50-100 TL ARASI TOPLAM 4%
2012 YILI VEZNE BAZINDA İŞLEM SAYILARININ DAĞILIMI
TEPEBAŞI 7%
ÇAMLICA 2%
KURTULUŞ 3% VİŞNELİK 6%
EMEK 6%
2 ARAÇ VEZNE 4%
KREDİMATİK (BÜYÜKŞEHİR) 10%
1 ARAÇ VEZNE 3%
ODUNPAZARI 2% BÜYÜKDERE 2% ÖMERAĞA 2%
KREDİMATİK (ESPARK) 11%
75. YIL 2% KREDİMATİK (ÖZDİLEK) 1% MAMURE 1% ÇAMLICA BELDE 1%
DAHİLİ VEZNELER 14%
3 ARAÇ VEZNE 1% KREDİMATİK (HALK CADDESİ) 0% KREDİMATİK (BARIŞ MANÇO PARKI) 0% SICAK SULAR 22%
KREDİMATİK (A.SÖĞÜTÖNÜ) 0% KREDİMATİK (TİLİA) 0%
30
KREDİMATİK (MİGROS) 0% KREDİMATİK (SINIR PARK) 0%
KREDİMATİK (BATIKENT) 0%
2012 YILI VEZNE BAZINDA AYLIK İŞLEM SAYILARI OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
53.406
48.233
48.306
48.708
31.046
28.173
30.319
23.283
20.975
19.459
TEPEBAŞI VİŞNELİK EMEK
SICAK SULAR DAHİLİ VEZNELER KREDİMATİK (ESPARK) KREDİMATİK (BÜYÜKŞEHİR)
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
49.678
50.085
54.787
28.746
31.445
33.883
25.677
26.422
27.407
18.145
19.228
21.368
15.529
14.544
15.165
13.405
12.436
13.349
Genel Toplam
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
50.733
46.275
51.855
45.568
45.354
592.988
37.886
34.824
32.253
31.981
30.578
29.107
380.241
27.272
24.910
23.998
25.773
30.058
25.512
28.242
309.529
22.285
23.326
25.445
24.392
22.756
26.660
22.255
19.275
264.594
15.785
16.577
17.841
19.497
17.811
16.174
18.081
14.475
13.732
195.211
13.745
14.488
14.619
15.916
14.859
13.413
15.315
12.886
11.784
166.215
11.967
10.277
11.382
12.050
13.146
14.503
16.385
14.427
12.133
13.007
11.156
11.037
151.470
2 ARAÇ VEZNE
9.088
7.376
8.570
9.027
7.476
8.955
10.726
9.913
8.677
8.632
6.770
6.396
101.606
KURTULUŞ
9.031
7.499
5.169
9.073
7.764
7.102
8.593
8.156
6.859
9.849
6.600
7.751
93.446
1 ARAÇ VEZNE
5.773
5.450
5.344
5.642
8.110
5.932
7.757
6.651
5.131
7.674
7.278
6.528
77.270
ÇAMLICA
5.010
4.373
4.726
4.988
5.535
6.339
6.770
6.346
5.389
5.887
4.696
4.163
64.222
ODUNPAZARI
3.340
3.258
3.952
4.058
5.007
5.161
5.684
5.380
5.269
5.496
5.577
5.291
57.473
BÜYÜKDERE
4.549
4.209
5.039
4.880
5.655
5.546
5.708
4.930
4.940
5.335
4.318
ÖMERAĞA
2.934
2.982
3.476
3.718
4.466
4.884
5.865
5.540
4.994
5.322
4.941
4.783
53.905
75. YIL
3.703
3.431
55.109
3.966
3.836
4.041
4.462
5.087
4.666
4.093
4.417
3.830
3.718
49.250
KREDİMATİK (ÖZDİLEK)
290
1.472
1.914
1.669
2.493
3.291
3.311
4.778
4.251
3.529
26.998
MAMURE
499
1.560
2.216
2.672
3.106
3.287
3.062
3.443
3.333
3.437
26.615
ÇAMLICA BELDE 3 ARAÇ VEZNE
1.761
1.413
1.452
1.893
1.602
1.615
2.046
1.985
1.627
1.841
1.644
1.873
20.752
741
775
1.674
1.411
1.180
1.163
3.039
1.674
1.344
501
987
100
14.589
687
3.395
4.687
8.769
1.112
6.267
7.379
1.826
4.170
5.996
2.005
3.318
5.323
1.871
2.847
4.718
1.193
3.026
4.219
347
1.108
1.455
228.404
231.523
2.739.342
KREDİMATİK (HALK CADDESİ) KREDİMATİK (BARIŞ MANÇO PARKI) KREDİMATİK (MİGROS) KREDİMATİK (BATIKENT) KEDİMATİK (SINIR PARK) KREDİMATİK (TİLİA) KREDİMATİK (A.SÖĞÜTÖNÜ) Aylık Toplam
214.025
193.549
207.583
218.382
229.992
237.029
261.700
242.863
223.473
250.819
2012 YILI ŞEBEKE SERVİSİ ÇALIŞMALARI YAPILAN İŞ
ADET
TETKİK VE KEŞİF
17.626
MEKANİK SAYAÇ ABONELİĞİ İŞLEMİ EKS ABONELİĞİ İŞLEMİ KAÇAK SU KULLANIM TESPİT VE İŞLEMLERİ
25 15.060 331
ABONE TESİS ONARIM İŞLEMLERİ
3.476
ABONE ŞUBE BORUSU DIŞ HATTAN BAĞLANTI
2.171
DİLEKÇE İLE YAPILAN İŞLEMLER ABONE TİP DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ TOPLAM
955 391 40.035
31
2012 YILI ABONE SERVİSİ ÇALIŞMALARI YAPILAN İŞ MEKANİK ABONELİKTEN BAŞVURU
ADET 337
YENİ ABONELİKTEN BAŞVURU
15.060
ABONE SÖZLEŞME YAPILMASI
31.940
ABONELİK KAPATMA-TAHLİYE
10.307
TESİS İPTAL
2.517
KART BEDELİ TAHAKKUKU (ADET)
18.194
SU AÇMA BEDELİ TAHAKKUKU (ADET/ABONE)
15.230
İŞAR TAHAKKUKU
4.505
MUKAVELESİZLİK CEZASI TAHAKKUKU
25
KAÇAK KULLANIM CEZASI TAHAKKUKU
118
SAYAÇ SÖKME CEZASI TAHAKKUKU APARAT KIRMA CEZASI TAHAKKUKU
86 17
ABONE TESİS BEDELİ
3.471
KANAL AÇMA TAHAKKUKU
3.273
TAHAKKUKU İPTAL EDİLEN
1.625
BEDELSİZ KREDİ YÜKLEMESİ
1.436
SAYAÇ BEDELİ ESKİ ABONEDE SAYAÇ BEDELİ
15.060 77
ÇOK KATLI KATILIM BEDELİ
12.534
TEK KATLI KATILIM BEDELİ
2.526
DİLEKÇE İLE YAPILAN İŞLEMLER
3.107
TOPLAM
141.445
Q-MATİK'TE ALINAN TOPLAM BİLET SAYISI
126.768
VERİLEN TOPLAM HİZMET SAYISI
117.015
2012 YILI BANKO HİZMETLERİ
HİZMET ADEDİ
OCAK
6.821
ŞUBAT
6.112
MART
8.508
NİSAN
9.420
MAYIS
10.460
HAZİRAN
12.327
TEMMUZ
13.078
AĞUSTOS
3.237
EYLÜL
9.478
EKİM
18.701
KASIM
10.418
ARALIK
8.455
TOPLAM
32
117.015
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER 1.1.
MİSYON VE VİZYON
Misyon: Sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedefleri çerçevesinde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda Porsuk Nehri’nin kirliliğinin engellenmesi ve korunması, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi ve bunun için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Vizyon: Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile paralel olarak planlı ve çevre dostu arıtma teknolojileri kullanarak toplumda çevre bilinicinin yerleştirilmesini, temiz bir çevrede yaşamak için güvenilir ve güler yüzlü bir hizmet üretmeyi amaçlar. 1.2.
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULULAR
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Deşarj ve Ruhsat Şube Müdürlüğü
Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.
Daire Başkanlığımızın temel görevleri; • Şehir kanalizasyon sistemine bağlı işletmelerden kuruluş, işletme bilgileri, su kullanımı ve atıksu miktarı ile ilgili bilgileri toplayarak kayıt altına almak, • Endüstriyel atıksuyu olan işletmelerin denetim faaliyetlerini yürütmek ve bu işletmelerin ESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine uygun çalışmasını sağlamak, • Kanalizasyon sistemine endüstriyel nitelikli atıksu deşarjı yapan işletmelerin atıksu arıtma tesisi kurması gerektiği durumlarda kurulacak atıksu arıtma tesisinin projelerini Çevre Bakanlığının 29.04.2005 tarih ve 2005/5 sayılı genelgesi kapsamında onaylamak, • Mevcut ve Yeni Atıksu Arıtma Tesislerinin Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler uygun olarak işletilmesini sağlamak, • Atıksu Arıtımında yeni teknolojiler konusunda yurtiçi ve yurtdışı kapsamlı inceleme, araştırma ve değerlendirmeler yapmak, • Daire Başkanlığımız personelinin görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak zamanında yapmalarını sağlamaktır.
2. PERFORMANS BİLGİLER 2.1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 2.1.1.
DEŞARJ VE RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR
2012 yılı içerisinde Daire Başkanlığımıza Deşarj İzni başvurusunda bulunan işletmelerden 32 adet işletmeye Deşarj İzin Belgesi düzenlenmiştir. Bu işletmeler içerisinde arıtma önlemleri eksik veya yeterli olmayanlara gerekli arıtma tedbirleri uygulatılarak atıksuların kanalizasyona veya vidanjörle Atıksu Arıtma Tesislerine deşarjına izin verilmiştir. Gerekli ön arıtma tedbirlerini uygulamayan işletmelere deşarj izni verilmemiş olup; bu işletmelerin ruhsatsız olarak
33
faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edildiği takdirde de ilgili alt kademe belediyeye bildirilmiştir. Atıksu deşarjı ile ilgili diğer konularda yapılan başvurularla ilgili olarak ise konu incelenerek gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Deşarj izni verilen işletmeler arasında bir adet kırmızı et kombina tesisi ile bir adet et ürünleri üretim tesisi bulunmakta olup bu işletmelerin kendilerine ait ön arıtma tesislerinde arıttıkları atıksuları vidanjörle Atıksu Arıtma Tesisine taşınmaktadır. Bu işletmelerin oluşturdukları atıksular da diğer önemli kirletici atıksu kaynakları ile beraber rutin olarak alınan atıksu numuneleri ile takip edilmektedir. Önemli kirletici atıksu kaynaklarının denetim amacı ile; 2012 yılı içinde de; SARAR Basma Fabrikası, TUSAS A.Ş., TÜLOMSAŞ A.Ş., Şeker Fabrikası, I. Taktik ve Hava Kuvvet Komutanlığı’ na ait deşarj noktalarından rutin olarak atıksu numuneleri alınarak atıksularının deşarj standartlarını sağlayıp sağlamadıkları kontrol edilmiştir. Gerekli görülen kuruluşlara ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Kapsamında almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. İşletmelerin kanalizasyona bağlantıları için ilgili Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışılmış, gerekli ön arıtma tedbirlerini uygulayan işletmelerin kanalizasyona bağlantısına onay verilmiştir. Kanalizasyona bağlanma imkanı olmayan işletmelere ise; atıksularının çevre kirliliğine sebep olmasını engellemek amacı ile sızdırmaz özellikte fosseptik çukurları yaptırılmıştır ve atıksularını vidanjörle Atıksu Arıtma Tesislerine deşarj etmeleri koşulu ile Deşarj İzni verilmiştir. İşletmelerin özellikle kaçak ve kontrolsüz yer altı suyu kullanımını engellemek amacı ile bu tür kullanımı olan işletmeler ilgili Daire Başkanlığına bildirilmiştir. Atıksu Arıtma Tesislerine atıksu taşıyan olan özel vidanjör sahiplerinin, yapılan protokole uygun olarak yıllık harçlarının takibi ve Vidanjör Çalışma İzin Belgeleri yenilenme işlemleri yapılmıştır. İlgili yönetmelik ve yönerge şartlarını sağlamayan ve kuralları ihlal eden vidanjör sahipleri sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılmıştır. 2.1.2.
ATIKSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR
2.1.2.1.
ATIKSU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ
Rehabilite edilen mevcut tesis ve ilave yapılan yeni atıksu arıtma tesisi toplamda 650 000 kişiye (EN60) hizmet 3
etmekte ve 105.000 m /gün atıksuyu arıtabilecek kapasitededir. 3
Yeni yapılan fiziksel arıtma üniteleri 11.000 m /saat’lik pik debiyi karşılayabilecek kapasitededir. Yeni fiziksel arıtma Üniteleri; Giriş terfi merkezi, Kaba ve ince ızgaralar, Kum ve yağ tutuculardan oluşmaktadır. Kum yağ tutucudan geçen atıksuyun yaklaşık % 32’ si mevcut atıksu arıtma tesisine, % 68 ’i yeni inşa edilen arıtma tesisine yönlendirilmektedir. Mevcut atıksu arıtma tesisinin ön çökeltim havuzları ve biyolojik arıtma üniteleri rehabilite edilmiş ve şu an kullanılmaktadır. Her iki tesis için yeterli yeni çamur arıtma üniteleri inşa edilmiştir. Her iki tesisinde ön çökeltim havuzlarından alınan çamurları gravite tip çamur yoğunlaştırıcıya, son çökeltim havuzlarından alınan fazla çamurlar ise polielektrolit ilave edilerek mekanik tip yoğunlaştırıcıya alınarak yoğunlaştırılmaktadır. Yoğunlaşan çamurlar karıştırılarak anaerobik çamur çürütücüye iletilmektedir. Çürütücülerde üretilen gaz, elektrik üretiminde ve çürütücüler ile binaların
34
ısıtılmasında kullanılmaktadır. Biyogazın direk atmosfere salınmaması için acil durumlarda kullanılmak üzere atık gaz yakma bacası bulunmaktadır. Çürütülen çamur, polielektrolit ilavesi yapılarak mekanik olarak susuzlaştırılmaktadır. Bu amaçla santrifüj tip susuzlaştırma ekipmanı kullanılmaktadır. Fazla çamurların yoğunlaştırılması ve çürütülmüş çamurun susuzlaştırılması için 62,5 ton toz katyonik polimer ve 56 ton sıvı katyonik polimer kullanılmıştır. Arıtılmış suda fosfor giderimi ve gaz jeneratörlerinde H2S oluşumunu önlemek amacıyla 941 ton FeC3 kullanılmıştır.
MEVCUT VE YENİ TESİS İÇİN PROJELENDİRME DEBİLERİ VE KİRLİLİK YÜKLERİ Mevcut EN 60
Yeni
Toplam
275 000
375 000
650 000
Ortalama Kuru Hava Debisi
44 400 m³/g
60 600 m³/g
105 000 m³/g
Dizayn debisi
2 300 m³/sa
3 200 m³/sa
5 500 m³/sa
Pik Kuru Hava Debisi
3 400 m³/sa
4 600 m³/sa
8 000 m³/sa
Pik Yağışlı Hava Debisi
4 650 m³/sa
6 350 m³/sa
11 000 m³/sa
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
47 000 kg/gün
64 000 kg/gün
111 000 kg/gün
1 050 mg/lt
Biyolojik Oksijen İhtiyacı
17 200 kg/gün
23 300 kg/gün
40 500 kg/gün
390 mg/lt
Askıda Katı Madde
19 900 kg/gün
27 100 kg/gün
47 000 kg/gün
450 mg/lt
Toplam Azot
2 600 kg/gün
3600 kg/gün
6 200 kg/gün
59 mg/lt
Amonyak-Azotu
2 400 kg/gün
3300 kg/gün
5 700 kg/gün
54 mg/lt
Toplam Fosfor
720 kg/gün
980 kg/gün
1 700 kg/gün
16 mg/lt
Fosfat-Fosfor
610 kg/gün
840 kg/gün
1 450 kg/gün
14 mg/lt
2.2.
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Yıl boyunca tesiste arıtılan atıksu ile ilgili veriler aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Grafik 1 : 2012 yılı tesise alınarak arıtılan atıksu debisi
Debi (m3/ay) 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Oca.12 Şub.12 Mar.12
Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12
Eyl.12
Eki.12
Kas.12
Ara.12
Debi (m3/ay)
Grafik 2 : 2012 yılı mevcut ve yeni tesislerde arıtılan atıksu debileri
35
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Oca.12
Şub.12
Mar.12
Nis.12
May.12
Haz.12
Mevcut Tesis (m3/ay)
Tem.12
Ağu.12
Eyl.12
Eki.12
Kas.12
Ara.12
Yeni Tesis (m3/ay)
2012 YILI HAM ATIKSU VERİLERİ 3
Ortalama Günlük Debi
124.709 m /gün 3
Toplam Yıllık Debi
45.518.785 m /yıl
Ham Su Ortalama BOI Konsantrasyonu
255 mg/lt
Ham Su Ortalama AKM Konsantrasyonu
282 mg/lt
Ham Su Ortalama KOI Konsantrasyonu
659 mg/lt
Ham Su Ortalama TN Konsantrasyonu
57,4 mg/lt
Ham Su Ortalama TP Konsantrasyonu
8,09 mg/lt
Grafik 3: 2012 yılı mevcut ve yeni tesise alınan AKM Yükü 60.000 40.000 20.000 0 Oca.12
Şub.12
Mar.12
Nis.12
May.12
Haz.12
Mevcut Tesis Akm Yükü (kg/gün)
Tem.12
Ağu.12
Eyl.12
Eki.12
Kas.12
Yeni Tesis AKM Yükü (kg/gün)
Grafik 4: 2012 yılı mevcut ve yeni tesise alınan KOI Yükü
150.000 100.000 50.000 0 Oca.12
Şub.12
Mar.12
Nis.12
May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12
Mevcut Tesis KOI Yükü (kg/gün) 3
Grafik 5: 2012 yılı üretilen gaz miktarı (m )
36
Eyl.12
Eki.12
Yeni Tesis KOI Yükü (kg/gün)
Kas.12
Ara.12
Ara.12
Biyogaz Miktarı 600.000 400.000 200.000 0 Oca.12
Şub.12
Mar.12
Nis.12
May.12
Haz.12
Tem.12
Ağu.12
Eyl.12
Eki.12
Kas.12
Ara.12
Biyogaz (m3) 2.3.
PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:
Arıtılmış Atıksu arıtma tesisi; yıl boyunca AKM parametresinde %74 - %97, BOİ5 parametresinde %91 - %98 ve KOİ parametresinde %75 - %91 oranında arıtma verimi ile çalışmıştır. 3
Grafik 6: 2012 yılı mevcut tesis debi (m /gün) - AKM verimi (%)
45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Oca.12
Şub.12 Mar.12
Nis.12
May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12
debi (m3/gün)
Eyl.12
Eki.12
Kas.12
Ara.12
AKM verim
3
Grafik 7: 2012 yılı mevcut tesis debi (m /gün) - KOİ verimi (%)
1,00
45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Eyl.12
debi (m3/gün)
Eki.12 Kas.12 Ara.12
KOİ verim
3
Grafik 8: 2012 yılı mevcut tesis debi (m /gün) – BOİ5 verimi (%)
37
45.000
1,00
35.000
0,90
25.000
0,80
15.000
0,70
5.000
0,60
-5.000
Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Eyl.12
debi (m3/gün)
Eki.12
Kas.12 Ara.12
0,50
BOİ5 verim
3
Grafik 9: 2012 yılı yeni tesis debi (m /gün) - AKM verimi (%)
100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Eyl.12
debi (m3/gün)
Eki.12
Kas.12 Ara.12
AKM verim
3
Grafik 10: 2012 yılı yeni tesis debi (m /gün) - KOİ verimi (%)
100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Eyl.12
debi (m3/gün)
Grafik 11: 2012 yılı yeni tesis debi (m3/gün) – BOİ5 verimi (%)
38
KOİ verim
Eki.12
Kas.12 Ara.12
100.000
1,00
80.000
0,90
60.000
0,80
40.000
0,70
20.000
0,60 0,50
0 Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Eyl.12
debi (m3/gün)
Eki.12 Kas.12 Ara.12
BOİ5 verim
Yoğunlaşmış çamurun çürütülmesi esnasında oluşan biyogaz gaz jeneratörlerinde elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Enerji geri kazanımı Grafik 12’ de verilmiştir.2012 yılı için ortalama enerji geri kazanımı %54,83 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 12: Enerji Geri Kazanımı
Enerji 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
Toplam Üretim (MW)
Toplam Tüketim (MW)
Enerji Geri Kazanımı (%)
Çürütülmüş çamur dekantörler vasıtasıyla ~%25 KM oranında susuzlaştırılarak depolanmaktadır. 2012 yılında depolanan çamur miktarlarının ay bazında ortalamaları Grafik 7’ de verilmiştir.
Grafik 13: Atıksu Arıtma Tesislerinden Uzaklaştırılan Çamur Miktarı
39
Günlük Uzaklaştırılan Ortalama Çamur Miktarı 100000 80000 60000 40000 20000 0 Oca.12
Şub.12
Mar.12
Nis.12
May.12
Haz.12
Tem.12
ton/gün
40
Ağu.12
Eyl.12
Eki.12
Kas.12
Ara.12
SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Arıtma Dairesi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri şunlardır; 1.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde E.S.K.İ.’ye ait su temin edilen barajların ve diğer kaynakların, isale hatlarının, depoların ve diğer tesislerin işletmesini, her tür bakım ve onarımını yapmak ya da yaptırmak ve sürekli olarak çalışır durumda bulunmasını sağlamak, 2. İçme Suyu Arıtma Tesislerinin işletmesini, her türlü bakım ve onarımını yapmak ya da yaptırmak ve sürekli çalışır durumda bulunmasını sağlamak, 3. Üretilen suyun kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalite kontrollerini ve dezenfeksiyon işlemlerini yapmak, kalite kontrolü sağlanan suyun depolara basılmasını sağlamak, 4. Yeni su kaynaklarının araştırılıp değerlendirilmesi için ilgili birimler ile işbirliği yapmak, 5. Gerektiğinde özel ve tüzel kişilere ait su depolarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 6. İdarenin hizmet yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli malzemelerin temini için diğer birimlerle işbirliği yapmak, 7. Yürürlükteki mevzuata göre, yurt içi ve yurt dışı satın alma işlemlerini doğrudan temin ya da ihale yoluyla yürütmek ve sonuçlandırmak, 8. Satın alınan malzemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 9. İhtiyaç fazlası malların ve kullanılma imkânı kalmayan hurda malzemelerin ilgili mevzuata göre satılmasını sağlamak, 10. Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 11. İdarenin taşınır ve taşınmaz mallarının kiraya verilmesini ve idare ihtiyaç duyduğunda, taşınır ve taşınmaz mal kiralanmasını sağlamak.
41
42
2.338.192
2.554.743
2.486.738
2.915.726
2.779.598
3.399.516
3.314.341
3.099.901
3.065.876
2.776.877
2.899.886
34.246.352
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
36.038.248
3.052.506
2.923.026
3.227.235
3.263.052
3.488.778
3.578.439
2.925.889
3.069.185
2.617.618
2.678.678
2.461.255
2.752.587
Ham Su (m3)
1.791.896
2.614.958
OCAK
FARK
Arıtılmış Su (m3)
2007
AYLAR
YILLAR
35.007.466
2.590.915
2.626.954
2.716.215
2.894.912
3.309.483
3.342.110
3.139.011
3.033.489
2.750.415
2.720.074
2.825.068
3.058.820
Ham Su (m3)
2.476.850
32.530.616
2.418.502
2.536.661
2.515.629
2.639.001
2.937.452
2.991.539
2.851.816
2.847.373
2.612.351
2.590.586
2.683.819
2.905.887
Arıtılmış Su (m3)
2008
33.824.361
2.709.191
2.805.307
2.944.927
2.972.984
3.207.238
3.116.178
2.954.724
2.852.445
2.615.035
2.651.977
2.316.235
2.678.120
Ham Su (m3)
1.552.215
32.272.146
2.521.794
2.783.054
2.913.767
2.917.746
3.174.218
3.052.096
2.644.457
2.598.999
2.335.519
2.574.331
2.153.462
2.602.703
Arıtılmış Su (m3)
2009
35.481.863
2.789.371
2.678.080
2.992.638
3.107.203
3.608.192
3.228.668
2.955.385
3.083.289
2.780.339
2.794.562
2.703.900
2.760.236
Ham Su (m3)
1.130.250
34.351.613
2.635.400
2.539.574
2.905.377
3.052.590
3.536.196
3.125.555
2.856.837
2.958.512
2.725.823
2.745.623
2.581.610
2.688.516
Arıtılmış Su (m3)
2010
YILLARA GÖRE HAMSU - ARITILMIŞ SU TABLOSU
36.711.273
3.086.690
2.956.352
3.108.239
3.329.504
3.687.815
3.528.689
3.104.001
2.952.278
2.755.381
2.846.143
2.539.729
2.816.452
Ham Su (m3)
1.074.452
35.636.821
2.916.560
2.809.480
3.022.721
3.253.338
3.628.030
3.484.410
3.006.143
2.884.275
2.699.460
2.697.801
2.503.424
2.731.179
Arıtılmış Su (m3)
2011
39.388.382
3.125.087
2.971.632
3.307.442
3.561.929
3.700.885
3.891.127
3.512.320
3.232.018
3.003.537
3.136.365
2.899.866
3.046.174
Ham Su (m3)
825.352
38.563.030
3.089.995
2.896.500
3.244.510
3.485.787
3.570.870
3.838.930
3.445.620
3.160.670
2.897.560
3.102.800
2.845.118
2.984.670
Arıtılmış Su (m3)
2012
Yıllara Göre Ham Su - Arıtılmış Su 39.388.382 38.563.030
40.000.000 39.000.000 38.000.000 37.000.000 36.000.000 35.000.000
36.711.273
36.038.248 35.007.466 34.246.352
34.000.000
35.636.821
35.481.863 34.351.613 33.824.361
32.530.616 32.272.146
33.000.000 32.000.000 31.000.000 30.000.000 2007
2008
2009
2010
2011
2012 HAM SU
2012 YILI HAM SU - ARITILMIŞ SU MİKTARLARI 2012
HAM SU m
3
ARITILMIŞ SU m
OCAK
3.046.174
2.984.670
ŞUBAT
2.899.866
2.845.118
MART
3.136.365
3.102.800
NİSAN
3.003.537
2.897.560
MAYIS
3.232.018
3.160.670
HAZİRAN
3.512.320
3.445.620
TEMMUZ
3.891.127
3.838.930
AĞUSTOS
3.700.885
3.570.870
EYLÜL
3.561.929
3.485.787
EKİM
3.307.442
3.244.510
KASIM
2.971.632
2.896.500
ARALIK
3.125.087
3.089.995
TOPLAM
39.388.382
38.563.030
3
3
2012 yılında su emiş haznemizin bulunduğu Porsuk Nehri’nden çekilen ham su miktarı 39.388.382 m , arıtılmış olarak 3 3 temiz su pompa istasyonu ile şehre basılan temiz su miktarı ise 38.563.030 m ’tür. Tesis içi kayıplarımız 825.352 m olup, daha önceki yıllara göre düşüş göstererek % 2,10 olmuştur. Tesisimizde 2012 yılı içinde arıtılan en yüksek su 3 3 miktarı 10.07.2012 tarihinde 144.520 m iken, arıtılan en az su miktarı 22.11.2012 tarihinde 75.890 m olarak kaydedilmiştir.
43
HAM SU m3
2012 Yılı Ham Su - Arıtılmış Su Miktarları
ARITILMIŞ SU m3
4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
TESİS KAYIPLARI (YILLARA GÖRE) 3
2007 2008 2009 2010 2011 2012
3
3
HAM SU (m )
ARITILMIŞ SU (m )
FARK (m )
KAYIP (%)
36.038.248
34.246.352
1.791.896
4,97
35.007.466
32.530.617
2.476.849
7,08
33.824.361
32.272.147
1.552.214
4,59
35.481.863
34.351.613
1.130.250
3,19
36.711.273
35.636.821
1.074.452
2,93
39.388.382
38.563.030
825.352
2,10
Yıllara Göre Tesis Kayıpları 3.000.000
2.000.000
2.476.849
1.791.896
1.552.214
1.130.250
1.074.452
825.352
1.000.000
0 2007
44
2008
2009
2010
2011
2012
2012 YILI TESİS KAYIPLARI 3
3
HAM SU (m ) 3.046.174 2.899.866 3.136.365 3.003.537 3.232.018 3.512.320 3.891.127 3.700.885 3.561.929 3.307.442 2.971.632 3.125.087 39.388.382
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
3
ARITILMIŞ SU (m ) 2.984.670 2.845.118 3.102.800 2.897.560 3.160.670 3.445.620 3.838.930 3.570.870 3.485.787 3.244.510 2.896.500 3.089.995 38.563.030
FARK (m ) 61.504 54.748 33.565 105.977 71.348 66.700 52.197 130.015 76.142 62.932 75.132 35.092 825.352
KAYIP (%) 2,02 1,89 1,07 3,53 2,21 1,90 1,34 3,51 2,14 1,90 2,53 1,12 2,10
2012 YILI TESİS KAYIPLARI 130.015
140.000 120.000
105.977
100.000 80.000 60.000
61.504
71.348 66.700
54.748
76.142 52.197
62.932
75.132 35.092
33.565
40.000 20.000 0 OCAK
AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
POLY ELEKTROLIT (kg) 108,0 137,4 225,0 171,0 149,0 131,0 99,0 103,5 103,5 117,00 99,00 126 1.569
EKİM
KASIM
ARALIK
POLY ELEKTROLIT (kg) 250
225
200 150 100
171 137 108
149
131
104 99
104
117
99
126
50 0
45
AYLAR
ALÜMİNYUM SÜLFAT (adet)
ALÜMİNYUM SÜLFAT (adet)
OCAK
99
ŞUBAT
143
MART
296
NİSAN
168
MAYIS
144
HAZİRAN
118
TEMMUZ
103
100
AĞUSTOS
124
EYLÜL
122
50
EKİM
126
KASIM
113
ARALIK
296
300 250 200
168
143
150
144
99
118
124 122 126 131 113 103
0
131
TOPLAM
1.687
AYLAR
KLOR (kg)
OCAK
10.800
ŞUBAT
14.400
MART
28.800
NİSAN
23.400
MAYIS
18.000
KLOR (kg)
20.000
HAZİRAN
18.000
TEMMUZ
19.800
10.000
AĞUSTOS
27.000
EYLÜL
27.000
EKİM
25.200
KASIM
21.600
ARALIK
16.200
TOPLAM
250.200
27.000 25.200
23.400
25.000
15.000
27.000
28.800
30.000
18.000
14.400
21.600
19.800 18.000
16.200
10.800
5.000 0
ARITMA TESİSİ ELEKTRİK TÜKETİMİ VE ARITILMIŞ SU KARŞILAŞTIRMASI 2009
2010
2011
2012
AYLAR
Elektrik Tüketimi (kW)
Arıtılmış Su m3
Elektrik Tüketimi (kW)
Arıtılmış Su m3
Elektrik Tüketimi (kW)
Arıtılmış Su m3
Elektrik Tüketimi (kW)
Arıtılmış Su m3
OCAK
1.004.149
2.602.703
789.083
2.688.516
798.517
2.731.179
999.523
2.984.670
ŞUBAT
850.062
2.153.462
832.689
2.581.610
827.124
2.503.424
943.307
2.845.118
MART
939.617
2.574.331
958.245
2.745.623
1.030.776
2.697.801
1.026.829
3.102.800
NİSAN
950.625
2.335.519
917.663
2.725.823
1.028.100
2.699.460
995.183
2.897.560
MAYIS
979.670
2.598.999
699.905
2.958.512
851.271
2.884.275
1.035.418
3.160.670
HAZİRAN
1.051.294
2.644.457
1.090.258
2.856.837
1.081.534
3.006.143
1.104.985
3.445.620
TEMMUZ
1.136.570
3.052.096
913.792
3.125.555
1.093.690
3.484.410
1.274.102
3.838.930
AĞUSTOS
1.130.674
3.174.218
1.274.162
3.536.196
1.023.881
3.628.030
1.214.695
3.570.870
EYLÜL
1.068.077
2.917.746
1.044.626
3.052.590
1.290.673
3.253.338
1.164.104
3.485.787
EKİM
925.616
2.913.767
891.052
2.905.377
1.105.665
3.022.721
1.018.423
3.244.510
KASIM
829.377
2.783.054
1.002.033
2.539.574
943.307
2.809.480
975.542
2.896.500
ARALIK
1.047.332
2.521.794
824.085
2.635.400
942.052
2.916.560
1.078.736
3.089.995
TOPLAM
11.913.063
32.272.146
11.237.593
34.351.613
12.016.590
35.636.821
12.830.847
38.563.030
46
ELEKTRİK TÜKETİMİ - ARITILAN SU KARŞILAŞTIRMASI 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0
2009
2010
2011
2012
Elk. Tük
11.913.063
11.237.593
12.016.590
12.830.847
Arı
32.272.146
34.351.613
35.636.821
38.563.030
Yıllar
Arıtma Tesisi Elektrik Tüketimi (kW)
Arıtılmış 3 Su (m )
Birim Maliyet 3 (kW/m )
0,40
2009
11.913.063
32.272.146
0,3691
0,35
2010
11.237.592
34.351.613
0,3271
0,30
2011
12.016.590
35.636.821
0,3372
2012
12.830.847
38.563.030
0,3327
13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000
0,3691 0,3271
0,3372 0,3327
Birim Maliyet
ARITMA TESİSİ ELEKTRİK TÜKETİMİ (kW) AYLAR
2009
2010
2011
2012
OCAK
1.004.149
789.083
798.517
999.523
ŞUBAT
850.062
832.689
827.124
943.307
MART
939.617
958.245
1.030.776
1.026.829
NİSAN
950.625
917.663
1.028.100
995.183
MAYIS
979.670
699.905
851.271
1.035.418
HAZİRAN
1.051.294
1.090.258
1.081.534
1.104.985
TEMMUZ
1.136.570
913.792
1.093.690
1.274.102
AĞUSTOS
1.130.674
1.274.162
1.023.881
1.214.695
EYLÜL
1.068.077
1.044.626
1.290.673
1.164.104
EKİM
925.616
891.052
1.105.665
1.018.423
KASIM
829.377
1.002.033
943.307
975.542
ARALIK
1.047.332
824.085
942.052
1.078.736
TOPLAM
11.913.063
11.237.593
12.016.590
12.830.847
ARITMA TESİSİ ELEKTRİK TÜKETİMİ (kW) 15.000.000
12.016.59 11.913.06 11.237.59 0 3 3
12.830.84 7
10.000.000
5.000.000
0
47
ŞEBEKE (TM1 & TM2) TESİSİ ELEKTRİK TÜKETİMLERİ (kW) AYLAR
2009
2010
2011
2012
OCAK
201.237
124.818
120.504
151.737
ŞUBAT
163.185
140.112
144.456
138.336
TM1 & TM2 POMPA İSTASYONU ELEKTRİK TÜKETİMİ (kW)
MART
174.573
157.629
170.622
191.991
NİSAN
187.425
147.306
173.643
147.891
MAYIS
197.637
138.786
135.342
182.295
HAZİRAN
233.673
193.701
189.000
167.322
2.000.000
TEMMUZ
250.689
143.907
210.000
252.819
1.500.000
AĞUSTOS
204.129
279.579
204.000
249.546
1.000.000
EYLÜL
182.271
230.265
243.000
204.903
500.000
EKİM
155.055
128.142
157.215
196.401
KASIM
150.639
174.045
155.442
152.301
0
ARALIK
179.589
161.319
171.303
181.317
TOPLAM
2.280.102
2.019.609
2.074.527
2.216.859
3.000.000 2.500.000
2.280.10 2.216.85 2.074.52 2 2.019.60 9 7 9
TM3 TERFİ İSTASYONU ELEKTRİK TÜKETİMLERİ (kW) AYLAR
2009
2010
2011
2012
OCAK
27.405
18.554
19.089
20.916
ŞUBAT
21.105
18.585
22.585
23.154
MART
22.680
18.900
26.208
22.643
NİSAN
24.035
20.633
24.160
20.841
MAYIS
22.995
16.065
19.561
22.652
HAZİRAN
26.901
25.105
23.846
26.032
TEMMUZ
29.295
25.861
31.311
38.387
AĞUSTOS
29.264
34.115
29.862
37.111
EYLÜL
26.208
28.287
34.115
29.882
EKİM
21.578
20.412
21.514
23.323
KASIM
19.782
23.656
21.924
28.027
ARALIK
19.247
22.113
18.350
23.674
TOPLAM
290.495
272.286
292.525
316.641
TM4 TERFİ İSTASYONU ELEKTRİK TÜKETİMLERİ (kW)
48
AYLAR
2009
2010
2011
2012
OCAK
38.254
22.356
25.815
35.865
ŞUBAT
36.266
23.598
27.250
35.895
TM3 TERFİ İSTASYONU ELEKTRİK 400.000 290.495
300.000
272.286
292.525
316.641
200.000 100.000 0
TM4 TERFİ İSTASYONU ELEKTRİK TÜKETİMLERİ (kW)
MART
35.894
25.958
35.241
37.620
NİSAN
36.266
24.592
33.782
35.189
MAYIS
42.352
20.369
28.193
42.051
HAZİRAN
55.642
37.633
36.840
46.599
400.000
TEMMUZ
62.348
35.521
46.440
69.146
300.000
AĞUSTOS
64.957
56.014
45.480
68.872
200.000
EYLÜL
44.339
45.085
53.040
52.356
EKİM
28.690
29.187
30.944
37.884
KASIM
24.095
35.641
31.336
44.213
ARALIK
30.553
29.560
35.880
39.693
TOPLAM
499.656
385.514
430.241
545.383
600.000 500.000
100.000 0
545.383
499.656 385.514
430.241
2012 YILI YAPILAN MEKANİK İŞLERİ No
Yapılan İş
1
1 No'lu durultucu havuzunun 1 adet trident borusu değiştirildi
2
2 No'lu durultucunun 6 adet trident borusu yenilendi. 2 adet çadır koni yenilendi. 5 adet koninin çelik halatı yenilendi.
3
3 No'lu durultucu havuzunun taban kazıyıcısının yan tekerlekleri yenilendi.
4
4 adet alum ve 4 adet poli dozaj pompası yenileriyle değiştirildi. Emme ve basma hattı vanaları, hortumları ve geri yıkama su hatları yenilenip devreye alındı.
5
Filtre geri yıkamanın 5 adet 250'lik hava vanası değiştirildi
6
5 No'lu durultucu havuzundaki 3. çadır koninin pnömatik vana contası yırtıldığından, yenilendi. 1 adet trident borusu değiştirildi.
7
6 adet klor buster pompasının genel bakım ve kontrolleri yapıldı. Klorinatör odasındaki evaporatör ve klorinatörlerin genel bakımları yapıldı.
8
7 No'lu durultucu havuzundaki taban kazıyıcısının 98 metrelik çelik halatı yenilendi.
9 10
8 adet tekli ve 1 adet çiftli sumatiğin sac kasaları ve iç yalıtımları yapılıp, hazır duruma getirildi. Yerleştirileceği alanların besleme kabloları ve haberleşme kabloları çekildi. Taban kaide betonları atıldı. Sumatikler yerlerine konulup, çalışır duruma getirildi. Alüminyum dozaj ve Polielektrolit dozaj pompalarının emme ve basma hattı boruları ve vanaları söküldü. Yeni PVC hatlar çekildi. 8 adet yeni pompa bağlanarak devreye alındı.
11
D1 deposunun arızalı olan modem cihazının tamiri yapılarak, yerine takıldı.
12
D1, D2, D4, D11, D12, D21, D31 ve Sultandere su depolarının genel bakım ve kontrolleri yapıldı. Vanalarının genel temizlikleri yapıldı.
13 14 15 16
D31 deposu için jeneratör yeri ayarlanarak Atık Su tesislerinden çıkan jeneratör getirildi. Burası için inşaat, yıkım, bakım, tadilat ve elektrik işleri yapıldı. Jeneratörün mazot tankı bağlantıları yapıldı, 600 l mazot konularak devreye alındı. D31'de mevcut bulunan eski pompa ve panolar söküldü. Doğu ve Batı durultucu havuzlarının yıl içinde periyodik olarak taban kazıyıcı ayarları, ham su kanaletlerinin ve trident borularının temizliği, pnömatik vana çukurlarının dalgıç pompa ile temizlenmesi gerçekleştirildi. Taban kazıyıcı tadilatları yapıldı. Pnömatik vana bakır boruları plastik kanal içine alındı. Tambur redüktörlerinin yağları tamamlandı. Filtre bloğunda yer alan 12 havuzun yıl içinde 2 defa genel temizliği gerçekleştirildi. Panoların kontrolü ve genel temizliği yapıldı. 450'lik, 700'lük ve 800'lük vanalar periyodik olarak kontrol edildi, gerekli durumlarda keçeler yenilendi. Yağ kaçakları giderildi. Geri yıkama ve hava ile yıkama vanalarının bakım ve kontrolleri yapıldı. Transmitterlerinin genel temizlik ve bakımları yapıldı. Filtre bloğundaki 3 adet geri yıkama pompası ve 3 adet hava üfleyicinin, 2 adet genel ihtiyaç kompresörünün genel bakım ve kontrolleri yapıldı.
17
Ham su alış noktasında bulunan online cihaz panosu ham su pompa istasyonu binasının içine alındı
18
Ham su pompa istasyonundaki 1 no'lu 200 kW'lık elektrik motoru sökülüp bakım için Siemens'e götürüldü.
19
Ham su pompa istasyonundaki 4 adet çalışan pompanın salmastraları ve yağları yenilendi. Basma hattı vanaları ve çekvalflerinin bakımları yapıldı. Pompaların genel bakımı yapıldı.
20
İdari binada bulunan tuvaletlerin yıkımı gerçekleştirildi. Sıhhi tesisatı ve elektrik tesisatı yeniden yapılarak tuvaletler yenilendi.
21
İdari binaya, D31 deposuna,Şebeke terfi istasyonu, Kimya Laboratuvarına, vardiya odasında bulunan soyunma odalarına ve mescide şofben takıldı.
22
İhtiyaç oldukça Muttalıp, Çukurhisar, D12 deposu ve DY2 deposu buster pompalarının bakımları yapıldı. Klor tüpleri değiştirildi.
23
Kalabak dağıtımdaki sakaların kullandığı yemekhanenin yıkım ve tadilatı yapıldı. Evyeleri yerlerine bağlandı. Elektrik tadilatları yapıldı.
24
Kalabak tesisindeki yükleme alanının yıkım ve tesisat işleri gerçekleştirildi.
25
Kimya Binasın drenaj pompasının basma hattı PVC boruları yenilendi.
26
Kimya Binasının servis suyu hattının PVC boruları yenilenip, uç bağlantıları yapıldı.
27
Klor gaz kaçak kontrol paneli yenilenerek iş sağlığı ve güvenliği gereğince bina dışına monte edildi.
28
Kompanzasyon cezasına girmemek için her 15 günde bir köylerden ve terfi istasyonlarından elektrik sayaç işarları alınarak kontrol edildi
29
Lojmanlara giden kalorifer hattı yenilendi
30
Olgu Programı'na bağlı olarak Ambar Kontrol Sistemi'ne geçildiğinden; daire başkanlığımıza ait ambar düzeni oluşturmak amacıyla malzeme sayımları yapıldı, yeni raflar eklenerek raf düzeni oluşturuldu.
31
Orhangazi Mahallesi'nde yeni açılacak olan veznenin tadilatları gerçekleştirildi.
32
Sosyal tesislerde bakım yapıldı. Güneş enerji panelleri söküldü, PVC kapı tamir edildi, aydınlatmalar yenilendi.
33
Şebeke terfi istasyonundaki 7 adet, Sultandere terfi istasyonundaki 3 adet D31'deki 3 adet terfi pompasının yağları yenilendi, genel bakım ve kontrolleri yapıldı.
34
Temiz su pompa istasyonundaki 1 ve 2 no'lu 900 kW'lık ve 2 no'lu 250 kW'lık motorlar tamir için Siemens'e götürüldü.
49
35 36
Temiz su pompa istasyonundaki 2 adet denge tank kompresörünün yıl içinde 2 kez yağları yenilendi. Hava filtreleri temizlendi. Genel bakımları yapıldı. Temiz su pompa istasyonundaki 6 adet 900kW'lık 4 adet 250 kW'lık pompaların yağları yenilendi, salmastraları değiştirildi. 4 adet 900 kW'lık pompanın kaplin lastikleri yenilendi. 1 adet 250'lik pompanın kaplin lastikleri yenilendi. Tüm pompaların gres yağları tamamlandı ve bakımları yapıldı
37
Tesisteki 2 adet ve Sazova Atık Su Terfi İstasyonundaki 1 adet jeneratörünün genel bakım ve kontrolleri yapıldı.
38
Yemekhanenin havalandırmasının bakım ve kontrolleri yapıldı. Bulaşıkhaneye yeni aspiratör bağlandı.
39
Yıl içinde hidrolik sistemdeki kaçaklardan dolayı sisteme yaklaşık 300 l yağ ilave edildi. Aylık periyotlarda yağ filtre cihazı bağlanıp, yağ temizliği yapıldı
40
Yunusemre'de bulunan Abone İşleri Daire Başkanlığı binasının çatı kapak sisteminin besleme kablosu yenilendi.
2012 YILI YAPILAN ELEKTRİK İŞLERİ No
Yapılan İş
1
Tesislerde 270 adet bakım, kontrol ve arıza yapıldı.
2
Tesislerdeki bütün ana panoların ve paratonerlerin topraklama dirençleri ölçümü yapıldı.
3
Temiz su ünitesi 5 adet 900 kW'lık, 1 adet 250 kW'lık ve ham su ünitesinde 3 adet 200 kW'lık motorların bakımları Siemens firmasına yaptırılıp, devreye alındı.
4
Durultucu Filtre üniteleri, sosyal tesisler ve EKS'nin aydınlatma sistemlerinin bakımı yapıldı.
5
Durultucu üniteleri çamur boşaltma pnömatik vana ısıtıcılarının elektrik tesisatları yenilendi.
6
Kimya ünitesinde 8 adet yenilenen dozaj pompalarının elektrik bağlantısı yapılarak devreye alındı.
7
Pompalarda kullanılmak üzere 8 adet kumanda panosu yapıldı.
8
Sıcak sular binasına yeni kompanzasyon panosu yapılıp, devreye alındı.
9
Sumatik makineleri için 8 adet yapılan kabinlerin elektrik tesisatları ve montajı yapılıp devreye alındı.
10
Atık sudan gelen 400 kW'lık jeneratörün D31 deposuna montajı yapıldı. Teksan jeneratör tarafından devreye alındı.
11
Kalabak damacana ve kalabak pet tesislerindeki elektrik işleri yapıldı.
12
Sazova terfi istasyonundaki 2 adet arızalı pompanın sarımı yaptırılarak devreye alındı.
13
Sarısungur Göletli Park'ın sulaması için yeni alınan pompaya uygun yeni pano hazırlandı. Besleme kabloları bağlandı. Dubaya bağlantıları yapılarak vinçle yerine indirildi.
14
Mahallelerdeki 126 adet elektrik arızası giderildi.
15
Tandır, Tekeciler, Atalantekke, Buldukpınar, Emirceoğlu, Takmak ve Kavacık mahallelerinin (köylerinin) pompaları yenilendi.
16
Karaalan, Akçakaya ve Alınca mahallelerinin (köylerinin) arızalı olan pompalarının sarımı yaptırılarak devreye alındı.
17
Sulukaraağaç, Yörükakçayır ve Yukarıkartal mahallelerine (köylerine) yeni pompalar konulup, devreye alındı.
18
Sepetli vinç ile Genel Müdürlüğün tüm aydınlatmaları kontrol edildi, gerekli hallerde ampuller değiştirildi.
19
Pet kalabaktaki yeni dolum makinelerinin elektrik bağlantıları yapıldı.
20
Pet kalabaktaki çevre aydınlatma lambalarının ampul ve balastları yenilendi.
50
2012 YILI KÖYLERDE YAPILAN İŞLER No
Köy
Yapılan İş Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam 3 defa köye gidilerek cazibeli su hattında ve toplama maslağında tadilat yapıldı, kesintisiz güç kaynağı bağlandı ve kontrolleri yapıldı. Eylül ve Ekim aylarında toplam 3 defa köye gidilerek, meydana gelen termik arıza ve haberleşme arızaları giderildi. Gerekli kontroller yapıldı.
1
AĞAPINAR
2
AHİLER
3
AKÇAALAN
4
AKÇAKAYA
5
AKPINAR
6
ALINCA
7
AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ
8
AŞAĞIDANİŞMENT
9
AŞAĞIKARTAL
10
ATALANTEKKE
11
AVDAN
12
AVLAMIŞ
13
BOZDAĞ
14
BULDUKPINAR
15
CUMHURİYET
Ekim ayında 150 m3 hacimli yeni depo yapımına başlandı. Köye toplam 5 defa gidildi.
16
ÇUKURHİSAR
Yıl içinde arıza ve kontroller için köye toplam 16 defa gidildi.
17
DOĞANKAYA
Temmuz ayında arızalanan yatay pompanın emiş klepesi yenilendi. Arıza ve kontroller için toplam 5 defa köye gidildi.
18
EĞRİÖZ
Ağustos ayında basınçla çalışan klor cihazı bağlandı ancak verim alınamadığı için söküldü.
19
EMİRCE
Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 7 defa köye gidildi.
20
EMİRCEOĞLU
Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 5 defa köye gidildi.
21
EŞENKARA
Nisan ayında su hatları ve maslakları kontrol edildi.
22
İNCESU
Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 6 defa köye gidildi.
23
KANLIPINAR
Temmuz ayında meydana gelen OG trafosunun parafodur arızası giderildi
24
KARAALAN
Ekim ayında yanan elektrik motoru söküldü. Atölyede tamiri yapılan motor geri takılarak pompa çalışır duruma getirildi.
25
KARADERE
Temmuz ayında küçük toplama deposunun yalıtımı yapılarak devreye alındı.
26
KARALAN
Şubat ayında yanan motorun sarımı yaptırılarak yerine bağlandı ve devreye alındı.
27
KAVACIK
Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 11 defa köye gidildi.
28
KESKİN
Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 14 defa köye gidildi.
29
KIZILİNLER
Ağustos ayında su hattında çalışma olduğu için Özel İdare'nin açtığı sondaj kuyusuna bağlantılar yapılarak depoya geçici hat çekildi. Pompa jeneratör ile çalıştırılarak köyün suyu verildi. Eylül ayında hattaki çalışma bitince ana bağlantılar tekrar yapıldı. Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 4 defa köye gidildi.
30
MUSAÖZÜ
Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 8 defa köye gidildi.
31
MUTTALIP
Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 5 defa köye gidildi.
32
SATILMIŞOĞLU
Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 2 defa köye gidildi.
33
SULUKARAAĞAÇ
Haziran ayında yalıtım ve tadilat yapıldı. Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 17 defa köye gidildi.
34
SÜPREN
Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 10 defa köye gidildi.
35
TAKMAK
36
TANDIR
Temmuz ayında sarımı yaptırılan pompa yerine indirilip çalıştırıldı ve köyün suyu verildi. Temmuz ayında pompanın yanması nedeniyle 33 boy 2" borusu sökülüp, pompa çıkarıldı ve muhtara teslim edildi. Eylül ayında arızalanan SSR rölesi yenilenerek pompa devreye alındı. Haziran ayında arızalı olan 2" çekvalf yenilendi dalgıç pompa hazır duruma getirildi, yatay pompalarla depo arasına haberleşme istasyonu bağlandı, pompalar otomatikte devreye alındı. Ağustos ayında arızalanan haberleşme cihazının yenisi takılarak devreye alındı. Eylül ayında arızalı olan anten yenisi ile değiştirilerek pompa ve depo arası sistem çalışır duruma getirildi. Aralık ayında arızalı olan 2 adet kondaktör yenilendi, haberleşme arızası giderildi. Yıl içinde arıza ve kontroller için köye toplam 11 defa gidildi. Yıl içinde arıza ve kontroller için köye toplam 12 defa gidildi. Redüksiyon takıldı, flatör şalteri, klor cihazı vanası ve çekvalf yenilendi, pompa arızaları giderildi, pompa odasının çatı tamiratı yapıldı. Kasım ayında kiosk yerleştirildi Ağustos ayında meydana gelen klor cihazı arızası giderildi. Yıl içinde kontroller için köye toplam 4 defa gidildi. Depoların yalıtımı yapıldı. Kumanda panosu yenilendi. Yıl içinde arıza ve kontroller için köye toplam 12 defa gidildi. Şubat ayında çekvalf yenilendi. Haziran ayında yanan pompa değiştirildi. Yıl içinde arıza ve kontroller için köye toplam 4 defa gidildi. Yıl içinde arıza ve kontroller için köye toplam 3 defa gidildi. Mayıs ayında depo ile pompa arasına haberleşme cihazı takıldı. Ekim ayında yeni depo ve pompa arasına sinyal ve besleme kabloları çekildi. Köye yıl içinde toplam 8 defa arıza ve kontroller için gidildi. Temmuz ayında patlayan hidrofor pompalarının denge tank şamreli nedeniyle tank yenilendi. Eylül ayında hidrofor sisteminin basınç şalterleri yenilendi. Köye arıza ve kontroller için toplam 9 defa gidildi. Eylül ayında 100 m3 hacimli yeni depo yapımına başlandı. Arıza, kontrol ve yeni depo yapımı için toplam 12 defa köye gidildi.
Ocak ayında toplama deposuna sıvı klor cihazı bağlanarak devreye alındı. Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 4 defa köye gidildi. Kasım ayında deponun yan duvarının tamiratı yapıldı. Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 6 defa köye gidildi.
51
37
TEKECİLER
Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 11 defa köye gidildi.
38
ULUÇAYIR
Ağustos ayında rutin kontrol için köye gidildi.
39
ULUDERE
Aralık ayında maslak ve depo arasındaki tahliye vanasında patlak meydana geldi. Şebekeye bildirildi.
40
YARIMCA
Temmuz ayında deponun yalıtım ve tamiratı gerçekleştirildi. Yıl içinde kontroller için toplam 3 defa köye gidildi.
41
YENİİNCESU
Ağustos ve Eylül aylarında arıza ve kontroller için köye gidildi.
42
YENİSOFÇA
Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 4 defa köye gidildi.
43
YÖRÜKAKÇAYIR
Ekim ayında haberleşme kablosu çekildi ve toplama deposuna yatay pompa yerleştirildi. Yıl içinde kontroller için toplam 4 defa köye gidildi.
44
YÖRÜKKIRKA
Yıl içinde yeni ve eski deponun arıza ve kontrolleri için toplam 15 defa köye gidildi.
45
YUKARIÇAĞLAN
Deponun yalıtımı yapıldı. Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 5 defa köye gidildi.
46
YUKARIKARTAL
Yeni depo yapıldı. Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 10 defa köye gidildi.
2012 senesinde su depolarına sıvı klor bağlanan Doğankaya, Takmak ve Buldukpınar mahalleleri (köyleri) ile birlikte Büyükşehir Belediyemiz sınırları içinde, deposunda sıvı klor cihazı bulunan köy sayısı 20’ye çıkmıştır.
SCADA Genel Müdürlüğümüz, kontrol edilmesi ve kayıpların en aza indirilmesi gereken içme ve kullanma suyu tedarikinde dünyada önemi büyük olan ve gelişmiş teknolojiye sahip SCADA (Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme) sistemini 2009 Eylül ayı itibari ile devreye almıştır. Güvenilir, yüksek performanslı, GPRS alt yapısı ile yönetilen sistem; yeni teknolojilere entegre olabiliyor. GPRS üzerinden sağlanan haberleşme yöntemi ile şehrin farklı noktalarında bulunan 6 adet Terfi Merkezi ( Ham su, Temiz su, TM1, TM2, TM3, TM4 ), 12 adet depo ( Temiz su, D1, D2-1, D2-2, D2-3, D4-1, D4-2, D11, D12, D21, D31, DY2) ve 3 adet atık su terfi merkezi ( Sazova, Fevzi Çakmak, Ömür ) kontrol edilebilmektedir. Depolarda bulunan su miktarı, bu depolara su sağlayan terfi merkezlerindeki motopomp grupları, giriş çıkış vanaları, elektriğin üretici firmadan alınıp tüketim noktasına kadar olan değişkenlikleri kontrol edilebilmekte, karşılaşılabilecek problemlere erken müdahale şansı tanımaktadır. Modern Sistem sayesinde depo seviyeleri ölçülebilmekte ve insan müdahalesi gerektirmeden tamamen otomatik olarak motopomp grupları devreye girip çıkmaktadır. Çıkabilecek bir arızayı anında görmek ve müdahale etmek mümkün olduğundan su kaybının da önemli ölçüde önüne geçilecektir. Modern SCADA sistemi sayesinde şehre verilen su miktarıyla fatura edilen su miktarı arasındaki fark bulunabiliyor ve kayıp su miktarının tespiti kolaylaşıyor. SCADA sistemi ile E.S.K.İ.'ye ait ana isale hatları, terfi merkezleri ve depolardaki seviye, basınç, debi, su kalitesi için klor ölçümü, pH vb. bilgiler E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü SCADA merkezinden izleniyor ve veriler kayıt altında tutuluyor.
52
53
54
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü İçme Suyu Tesisleri Bakteriyoloji Laboratuvarı olarak her gün aşağıda belirtilen farklı noktalardan alınan numuneler, UV ile steril edilmiş hava kabininde, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Membran Filtrasyon yöntemi ile özel besiyerlerine ekilerek E.coli, Koliform grubu ve Enterokok grubu bakteri taraması yapılmaktadır. Numune alım noktaları; Her gün şebeke taraması yaparken, şebeke suyunun verildiği mahallelerdeki okul, cami, iş yeri gibi ortak kullanım alanları ile şebekenin uç noktaları, depolar ve terfi istasyonlarından numune alınmaktadır. Kurumumuzda yapılan şebeke suyu kontrolleri dışında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, kendilerince belirlenen kontrol noktalarından 10 adet numune alınmakta, bu numunelerden 3 adedi Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Akredite Laboratuvarı’na, 7 adedi ise E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü Kalabak Akredite Merkez Laboratuvarı’na gönderilmektedir. Bu akredite laboratuvarlarda yaptırılan analizlerin bedelleri tarafımızdan karşılanmaktadır. Köy numuneleri, kurumumuzun sorumlu olduğu köylerden ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan, mahalle statüsüne dönüşen köylerden alınmaktadır. 2012 yılında bu bölgelerdeki yetkili muhtar ve azalara su dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla, depolarda kullanılmak üzere toplam 11600 adet klor tableti verilmiştir. Gölet numuneleri, her ay periyodik olarak Sarısungur Göleti (Dip ve Yüzey), Porsuk Barajı ve Ilıca Göleti’nden alınmaktadır. Kentpark numuneleri, işletmenin faaliyette olduğu yaz aylarında yüzme havuzu, olimpik yüzme havuzu ve çocuk yüzme havuzlarından periyodik olarak alınmaktadır. Vatandaşlarımızdan şebeke suyu ile ilgili şikayet gelmesi halinde, verilen adrese gidilerek numune alınmakta ve gerekli analizler yapılmaktadır. Ayrıca; Köylerde bulunan su depoları için; Cihaz yoksa; suyun dezenfeksiyonu için depoya atılacak klor tabletleri köy muhtarına teslim edilmektedir. Klor cihazı var ise; cihaz kontrolü ve klor bidonu kontrolü tarafımızdan yapılmaktadır. Şehrimizdeki tüm depoların kontrolü, depolardaki klor cihazlarının kalibrasyonu tarafımızdan yapılmaktadır. 2012 yılında Mikrobiyoloji Laboratuvarında toplam 1550 adet numune suyun mikrobiyolojik analizleri yapılmıştır. NUMUNE ALINAN YER
YILLIK ALINAN NUMUNE SAYISI
Ham Su
246
Arıtılmış Su
246
Göletler
49
Köyler
133
Kentpark
39
Şebekenin çeşitli noktaları
794
Depolar
43
TOPLAM
1550
55
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
71 EVLER
5
4
4
6
4
3
5
4
4
3
2
AKARBAŞI
3
ALANÖNÜ
4
BAHÇELİEVLER
5
BATIKENT
6
BEŞEVLER
7
BÜYÜKDERE
8
CUMHURİYE
9
ÇAMLICA
2
3
2
1
1
1
1
3
1
1
2
10
ÇANKAYA
4
3
4
3
3
1
3
1
2
1
4
11
DEDE
12
DELİKLİTAŞ
13
EMEK
6
4
4
5
5
3
4
4
4
3
3
5
50
14
ERENKÖY
5
2
3
3
5
2
2
2
4
3
5
2
38
15
ERTUĞRULGAZİ
1
2
1
1
1
2
10
16
ESENTEPE
2
4
4
21
17
ESKİBAĞLAR
1
2
15
18
FATİH
2
19
FEVZİÇAKMAK
2
5
3
20
GÖKMEYDAN
3
2
2
21
GÜLTEPE
22
GÜNDOĞDU
23
HACIALİBEY
24
HOŞNUDİYE
2
25
HUZUR
2
2
26
IHLAMURKENT
1
1
27
İHSANİYE
1
1
28
İSTİKLAL
29
KARAPINAR
30
KIRMIZITOPRAK
31
KUMLUBEL
32
KURTULUŞ
33
KUYUBAŞI
34
ORHANGAZİ
35
OSMANGAZİ
56
1 1
3
1
3
2
1
1
1
2
1
1
1
4
2012 TOPLAM
3
4
49
1
3
1
10
1 1
2
1
1 1
2
3
2
3 1
1 1
ARALIK
ŞUBAT
1
KASIM
MAHALLE
OCAK
ŞEBEKE SUYU BAKTERİYOLOJİK NUMUNE ALIM NOKTALARI (2012)
1
2 2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
13
1
2 18
1
1
1 1
1
3
2
1
2
1 2
1
1
1
2
1
1
1
2
7
3
2
2
2
4
3
5
3
36
3
1
2
3
4
3
2
4
29
1 3
4
3
1
3
3
2
1 2
4
3
5
2
1 1 1
1
1 1
1
2
1
1 1
3
2
2
5 3 2
1
1
18 1
1
1
2
1
1 1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
2
1
3
3 3
2 1
6 3
1
2
8 6
1
1
35 1
1
1
30 3
1
1
26 3
1
1
4
4
2
1
3
2
14
36
OTOGAR BİNASI
37
PAŞA
38
SAZOVA
2
3
1
1
1
39
SULTANDERE
10
8
8
11
8
40
SÜMER
1
1
1
2
41
SÜTLÜCE
42
ŞAHİNTEPE
1
43
ŞARHÖYÜK
2
44
ŞEKER
45
ŞİRİNTEPE
1
46
TUNALI
1
47
ULUÖNDER
1
48
VADİŞEHİR
49
VİŞNELİK
3
2
1
2
1
1
1
1
50
YENİKENT
3
3
4
1
3
1
3
3
51
YEŞİLTEPE
2
2
2
1
2
2
2
52
YILDIZTEPE
53
ZAFER
1
54
ZİNCİRLİKUYU
2
55
DİĞER
1
1
1 8
7
8
1
1
3
1
1
2
1
2
8
8
8
2
2
14 10
102
1
11
1 2
3
1
5
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1 2
1
10
1 2
1
2
2
1
1
1
1
2
1 1
1
14 1
3
1
3
2
1
3
3
2
17
2
3
3
3
32
2
1
2
1
19
1
3
2 1 2
2
21
2
2
1
1
1
1
1
3
2 2
20 38
ŞEBEKE TARAMASI TOPLAM NUMUNE SAYISI
794
KİMYA LABORATUVARI İçme ve kullanma suyu Arıtma Tesisleri Laboratuvarında yapılan analizler: Kimyasal Analizler: Günlük her saat, ham su, durulmuş su ve arıtılmış suyun serbest klor ve bulanıklık ölçümleri yapılmaktadır. Günlük olarak; toplam klor, toplam çözünmüş madde, iletkenlik, pH, alüminyum, nitrit, nitrat, amonyum, sülfat, siyanür, klorür, sertlik, magnezyum, kalsiyum ve permanganat indeksi ölçümü yapılmaktadır. Haftalık olarak; demir, mangan ve fosfor ölçümleri yapılmaktadır. Aylık analizlerde; potasyum, fenol, bor, bakır, florür, krom, toplam organik karbon ölçümleri yapılmaktadır. • • • • •
Ayda bir kez göletlerden alınan suların analizleri de laboratuarımızda yapılmaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait mahalle/köylerden alınan numuneler haftalık olarak analiz edilmektedir. Kentpark Plajı sezonunda havuz suyunun analizleri yapılmaktadır. Her gün kontrol noktalarından alınan numunelerin analizleri yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan şikâyet geldikçe, şikâyet noktalarından tarafımızca alınan numunelerin analizleri yapılmaktadır.
57
58
0,021
0,2
0,05
DEMİR mg/l
MANGAN mg/l
0,02
0,32
0,003
1
0,05
0,19
0,00186
25
0,01
BULANIKLIK (NTU)
ARSENİK mg/l
pH
7,98
23,3
TOC mg/l / Toplam Organik Karbon
6,5 – 9,5
433
555
TDS / Toplam Çözünmüş Madde
İLETKENLİK µS/cm
2500
0,01
KROM mg/l
28,29
0,05
KADMİYUM mg/l
SERTLİK oFr
0,005
0,0005
0,01
0,005
KURŞUN mg/l
BOR mg/l
SİYANÜR mg/l
0,003
2
ÇİNKO mg/l
BAKIR mg/l
0,11
0,00298
0,02
NİKEL mg/l
FENOL mg/l
67
5,4
250
SÜLFAT mg/l
POTASYUM mg/l
0,1
1,5
FLORÜR mg/l
0,06
0,03
0,006
0,5
AMONYUM mg/l
FOSFOR mg/l
5,6
0,007
50
0,5
NİTRİT mg/l
0,063
0,2
ALUMİNYUM mg/l
NİTRAT mg/l
OCAK
MAX. DEĞER
0,0012
0,18
7,93
12,1
429
549
27,84
0,01
0,0005
0,005
0,003
0,34
0,003
0,011
0,0034
0,003
4,8
74
0,06
0,05
0,017
0,005
0,04
0,007
6,3
0,047
ŞUBAT
0,005
0,15
7,22
21,2
385
484
25,7
0,01
0,0005
0,005
0,003
0,28
0,0104
0,02
0,0022
0,008
4,5
77
0,07
0,07
0,019
0,004
0,03
0,006
5,2
0,029
MART
0,001
0,15
7,74
24,3
419
537
27,2
0,01
5
0,005
0,003
0,17
0,003
0,018
0,002
0,01
5
80
0,1
0,06
0,027
0,011
0,013
0,005
5,2
0,023
NİSAN
0,0025
0,15
7,99
22,7
452
579
26,62
0,005
0,0005
0,005
0,003
0,33
0,003
0,015
0,0043
0,11
4,5
78
0,6
0,05
0,022
0,006
0,03
0,005
8,5
0,034
MAYIS
0,00406
0,15
8,09
16,3
464
594
28,64
0,01
0,0005
0,005
0,003
0,14
0,00428
0,01
0,00534
0,002
4,1
74
0,03
0,07
0,02
0,006
0,02
0,004
7,8
0,039
HAZİRAN
0,00218
0,13
8,25
23
478
615
27,99
0,01
0,0005
0,005
0,003
0,38
0,00484
0,037
0,00534
0,062
5,1
75
0,14
0,05
0,022
0,007
0,05
0,004
6,9
0,029
TEMMUZ
0,00135
0,11
7,61
22
495
634
28,36
0,01
0,00067
0,005
0,003
0,37
0,003
0,039
0,00324
0,013
5,1
73
0,18
0,07
0,031
0,009
0,04
0,004
5,8
0,031
AĞUSTOS
0,00316
0,13
7,59
11,8
501
642
28,9
0,018
0,0005
0,005
0,003
0,39
0,003
0,014
0,00414
0,01
5,5
74
0,18
0,07
0,025
0,009
0,03
0,004
6,1
0,04
EYLÜL
0,00202
0,15
7,43
14,8
479
614
28,38
0,01
0,0005
0,005
0,003
0,44
0,003