ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER ......................................................................................................................

Author Selim Açık

8 downloads 261 Views 13MB Size
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................................................................. IGENEL BİLGİLER ....................................................................................................................................................... 1 A- MİSYON VE VİZYON.................................................................................................................................................. 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR ......................................................................................................................... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ........................................................................................................................................ 6 1- Örgüt Yapısı ..................................................................................................................................................... 6 2- Fiziksel Yapı ..................................................................................................................................................... 8 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ......................................................................................................................... 11 4- İnsan Kaynakları ............................................................................................................................................ 12 5- Sunulan Hizmetler ......................................................................................................................................... 13 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi........................................................................................................................ 14 II- AMAÇ VE HEDEFLER ............................................................................................................................................... 17 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ ............................................................................................................................. 17 B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ........................................................................................................................... 22 III- KURULUŞ ANALİZİ – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ............................................................. 23 III.1 KURULUŞ ANALİZİ ............................................................................................................................................ 23 A- ANA HİZMETLER ..................................................................................................................................................... 23 1- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ....................................................................................................................... 23 2- Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı .................................................................................................................... 33 3- Su Arıtma Dairesi Başkanlığı .......................................................................................................................... 41 4- Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı ........................................................................................................... 75 B- YARDIMCI HİZMETLER.......................................................................................................................................... 101 1- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı........................................................................................................................ 101 2- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ................................................................................. 105 3- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ........................................................................... 125 4- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ........................................................................................................... 133 5- Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ............................................................................................. 139 6- Projeler Dairesi Başkanlığı ........................................................................................................................... 151 C- DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ ................................................................................................................ 155 1- Teftiş Kurulu Başkanlığı ............................................................................................................................... 155 2- Hukuk Müşavirliği ........................................................................................................................................ 157 3- Sivil Savunma Uzmanlığı ............................................................................................................................. 159 III.2 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER..................................................................................... 161 A- MALİ BİLGİLER ...................................................................................................................................................... 161 1- Bütçe Uygulama Sonuçları ........................................................................................................................... 161 2- Faaliyet Sonuçları Tablosu ........................................................................................................................... 162 3- Bilanço ......................................................................................................................................................... 163 4- Mali Denetim ............................................................................................................................................... 167 B- PERFORMANS BİLGİLERİ ...................................................................................................................................... 168 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ .............................................................................. 169 A- ÜSTÜNLÜKLER ...................................................................................................................................................... 169 B- ZAYIFLIKLAR ......................................................................................................................................................... 171 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER ............................................................................................................................................ 173 EKLER............................................................................................................................................................................ 175

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili yasal mevzuata uygun olarak temin etmek, kullanıcılara ulaştırmak, oluşan atık suları şehir merkezinden uzaklaştırmak ve arıtmaktır. Ülkemiz, Eskişehir halkı ve çalışanlarımız için değer yaratan bir kurum olmaktır. VİZYONUMUZ Şehrimize, kalite standartları içerisinde ve kesintisiz su ve atıksu hizmeti sağlamayı amaçlayan dinamik, öngörülü, çevreye saygılı öncü bir kuruluş olmaktır. Ana faaliyet alanı kapsamında hizmet anlayışında ve uygulamasında ülke çapında örnek ve öncü kuruluşlardan biri olmak. İLKELERİMİZ  Çevreye ve İnsana Saygı  Gelişime ve Değişime Açıklık  Müşteri Memnuniyeti  Kalite  Etkinlik, Verimlilik ve Yeterlilik  Güvenilirlilik  Eşitlik ve Tarafsızlık  Şeffaflık  Dürüstlük  Adalet  Hizmet Bilinci, Hizmet Aşkı  Hizmetlerde Önderlik ve Örneklik  Katılımcılık  Meslek Etiğine Bağlılık  Halka Yakınlık

1

B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR ESKİ’nin görev ve yetkileri şunlardır; a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkilerini kullanmak, e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ESKİ’nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. TEŞKİLAT YAPISI ESKİ yönetimi şu organlardan oluşur; a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetçiler d) Genel Müdürlük

2

Genel Kurul: Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda ESKİ Genel Kurulu’nu oluşturur. ESKİ Genel Kurulu, 2560 Sayılı Kanunda yazılı olan yetki ve görevleri çerçevesinde ilgili konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere senede iki defa özel gündemle toplanır. Genel Kurul’un Görevleri Şunlardır: a) b) c) d) e)

Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak, Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak, Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek. Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulu’nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip, karara bağlamak, f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak, g) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek, h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon ¨ ’dan fazla bedeli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kurulu’na izin vermek, i) Dava değeri 100.000 ¨ ’sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, j) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu’na yetki vermek, k) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak, l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak, m) Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp, karara bağlamak. Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’na atanan üyelerin hizmet süresi (3) yıldır. Yönetim Kurulu’na atanacak olanların ESKİ’nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu’na Başkanlık eder. Yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Yönetim Kurulu’nun Görevleri Şunlardır: a) Kuruluş amacına uygun olarak ESKİ’nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek. b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarının ön incelemelerini yaparak Genel Kurul’a sunmak. c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak. d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip, Genel Kurul’a sunmak. e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak. f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak. g) Genel Kurul’ca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak. h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak. i) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon ¨ ’dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdür’e izin vermek. j) Dava değeri 100.000 ¨ ’nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak. k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak. l) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek.

3

m) Genel Müdür’ün Önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Müdürler, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak. n) Gerektiğinde Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı’na öneride bulunmak. o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak. Denetçiler: ESKİ’nin işlemleri hizmet süreleri içinde çalışacak iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularında en az birinden yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler ESKİ’nin çalışmalarına ilişkin tespit ettikleri eksiklikleri, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulu’nun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. Genel Müdürlük: ESKİ Genel Müdürü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3’ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın onayı ile atanırlar. Genel Müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. Genel Müdürün Görevleri Şunlardır: a) ESKİ’nin bu kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak. b) İdari ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı ESKİ’yi temsil etmek. c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak. d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak. e) 23’ncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak. f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile yeni düzenlemeler yapmak. g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak. h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. i) Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak. j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak.

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde genel müdür yardımcıları yetkili bulundukları konulardan doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

4

YASALARCA VERİLMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR Eski Genel Müdürlüğü 20.11.1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanunun geçici 10. maddesi ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 28.12.1994 tarih 94/6516 Sayılı Kararı ile; Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak kurulmuştur. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Bu kanunun 7/R Maddesine göre “su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için, gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek, derelerin ıslahını yapmak, kaynak suyunu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak” büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında sayılmıştır. 2560 Sayılı İSKİ Kanunu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu kanunun Ek-4 maddesi ile diğer Büyükşehir belediyelerinde kurulacak olan su ve kanalizasyon idareleri bu kanun kapsamına alınmıştır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasına, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir.

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT YÖNETMELİKLER ESKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri, bazı yasalarla genel çerçevesi çizilmiş olmakla beraber, faaliyet alanı ile ilgili çıkarılmış yönetmeliklerle de işleyişini devam ettirmektedir. Bu yönetmelikler:  Eski Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliği  ESKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliği  Memur Sicil Amirleri Yönetmeliği  Memur Disiplin Yönetmeliği  Tarifeler Yönetmeliği  Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği  Arşiv Yönetmeliği  Hukuk Müşavirliği Kuruluş ve Görev Yönetmeliği  Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik  Demirbaş Eşya Yönetmeliği  Kalabak Suyu Dağıtımı ve Uygulama Yönetmeliği  İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliği  Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

5

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- ÖRGÜT YAPISI ESKİ Genel Müdürlüğünün Karar Alma Organları Genel Kurul Denetçiler

: Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda ESKİ Genel Müdürlüğünün de Genel Kuruludur. : İki denetçiden oluşmaktadır.

ESKİ Genel Müdürlüğü :

Genel Kurul Denetçiler Yönetim Kurulu

Genel Müdür

Genel Müdür Yrd.

Daire Başkanları

Şube Müdürleri

Şefler

Memurlar

6

7

ŞUBE MÜDÜRÜ (BİLGİ İŞLEM)

ŞUBE MÜDÜRÜ (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ)

ŞUBE MÜDÜRÜ (İNSAN KAYNAKLARI)

ŞUBE MÜDÜRÜ (EĞİTİM VE DESTEK HİZMETLERİ)

ŞUBE MÜDÜRÜ (YAZI İŞLERİ VE KARARLAR)

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.LIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE DES. HİZMETLERİ DAİ. BŞK.LIĞI

ŞUBE MÜDÜRÜ (HUKUK İŞLERİ)

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

ŞUBE MÜDÜRÜ (PORSUK VE KANALLAR)

ŞUBE MÜDÜRÜ (BARAJLAR VE İSALE HATLARI)

ŞUBE MÜDÜRÜ (YATIRIM VE İNŞAAT)

ŞUBE MÜDÜRÜ (KALABAK SU)

PLANL. YAT. VE İNŞAAT DAİ.BŞK.LIĞI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ŞUBE MÜDÜRÜ (ELEKTRONİK KARTLI SAYAÇ)

ŞUBE MÜDÜRÜ (ANBAR)

ŞUBE MÜDÜRÜ (SATINALMA)

ELK. MAK. VE MLZ. İKMAL DAİ. BŞK.LIĞI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

ŞUBE MÜDÜRÜ (KANAL VE YAĞMUR SUYUN DRENAJ HATLARI)

ŞUBE MÜDÜRÜ (İÇME SUYU İŞLETME)

ŞUBE MÜDÜRÜ (ATÖLYELER)

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ŞUBE MÜDÜRÜ (ATIKSU DEŞARJ V ERUHSAT)

ŞUBE MÜDÜRÜ (ATIKSU)

ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ (PLAN PROJE)

ŞUBE MÜDÜRÜ (İDARİ İŞLER)

ŞUBE MÜDÜRÜ (STRATEJİ GELİŞTİRME)

ŞUBE MÜDÜRÜ (İÇME SUYU HAVZALARI KORUMA)

ŞUBE MÜDÜRÜ (MALİ İŞLER)

ŞUBE MÜDÜRÜ (ELEKTRİFİKASYON)

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEMİZSU)

ŞUBE MÜDÜRÜ (TAHSİLAT)

ŞUBE MÜDÜRÜ (ABONE VE TAHAKKUK)

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.LIĞI

(BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER)

ŞUBE MÜDÜRÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BŞK.LIĞI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

SU ARITMA DAİRESİ BŞK.LIĞI

SİVİL SAVUNMA UZMANI

DENETÇİLER

PROJELER DAİRESİ BŞK.LIĞI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ATIKSU ARITMADAİRESİ BŞK.LIĞI

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÖZEL KALEM)

GENEL MÜDÜR

YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL

2- FİZİKSEL YAPI a- Hizmet Binaları ve Tesisler  Genel Müdürlük  Genel Müdür Yardımcılığı  Teftiş Kurulu Dairesi Başkanlığı  Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı  İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı  Su Artıma Dairesi Başkanlığı  Projeler Dairesi Başkanlığı  Hukuk Müşavirliği  Temizsu Arıtma Tesisleri Karacaşehir köyü, Ömür Mevkiindeki Hizmet Binalarında,  Abone İşleri Dairesi Başkanlığı  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yunusemre Halk Çarşısı 2. Katında,  Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Odunpazarı Mahallesi Bademlik mevkiindeki hizmet binalarında,

 Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Eskişehir – Alpu yolu üzerindeki hizmet binalarında,

 Kalabak Damacana ve Pet Dolum Tesisleri Seyitgazi yolu üzerindeki hizmet binalarında hizmet vermektedir.

8

b- Araç ve İş Makinesi Parkı

MAKİNA PARKI ARAÇ LİSTESİ NO

CİNSİ

1-5 YAŞ

6-10 YAŞ

11-15 YAŞ

16 YAŞ ÜSTÜ

TOPLAM

BİNEK ARAÇLAR 1

ARAZİ TAŞITI JEEP

1

1

OTOMOBİL

12

2

1

2

KAMYONETLER

13

12

1

26

3

MİNİBÜSLER

3

1

2

6

4

OTOBÜSLER

1

2

3

5

KAPALI SAC KASALI KAMYONLAR

5

8

4

13

1

4

3

15

İŞ MAKİNALARI

6

BACKHOE LOADER

5

4

LOADER

1

1

GREYDER

1

1

ESKAVATÖR

1

2

SİLİNDİR

1

2

DOZER

1

1 3

6 3 1

DONATIMLI ARAÇLAR KANAL TEMİZLEME

2

1

VİDANJÖR

7

VİNÇ

1

DAMPERLİ KAMYONLAR

10

4

2

SU TANKERİ

3

6

3

3

1

2

6

22

1

1

ÖZEL AMAÇLI ALTYAPI ARIZA TAMİR BAKIM ARACI

1

1

ÖZEL AMAÇLI SU ARIZA TAMİR BAKIM ARACI

2

2

KONTEYNER TAŞIMA KAMYONU

1

1

KAMYON (TELESKOBİK PALTFORMLU)

1

1

GENEL TOPLAM

56

31

10

29

126

9

CİNSİ

NO

TOPLAM

1

KOMPRESÖRLER

12

2

JENERATÖR

13

3

ASFALT KESME

4

c- Su Depoları

E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU DEPOLARI ADRES

KAPASİTESİ

TEMİZSU DEPOSU

Arıtma Tesisleri Bahçesi

20.000 m³

D1 DEPOSU

Osmangazi Üniversitesi Bahçesi

15.000 m³

D2/1 DEPOSU

Bademlik Mevkii Şebeke Terfi İstasyonu

15.000 m³

D2/2 DEPOSU

Bademlik Mevkii Şebeke Terfi İstasyonu

15.000 m³

D2/3 DEPOSU

Bademlik Mevkii Şebeke Terfi İstasyonu

15.000 m³

D4/1 DEPOSU

Orhangazi Mahallesi

10.000 m³

D4/2 DEPOSU

Orhangazi Mahallesi

10.000 m³

D11 DEPOSU

Yenikent Mevkii Askeri Lojmanlar Üstü

2.000 m³

D12 DEPOSU

Emek Mahallesi

10.000 m³

D21 DEPOSU

Göçmen Konutları Mevkii

5.000 m³

D31 DEPOSU

Radar Mevkii

5.000 m³

SULTANDERE DEPOSU

Sultandere Toplu Konut Bölgesi

2.500 m³

TERFİ-1 MERKEZİ

Bademlik Mevkii Şebeke

4 Adet Pompa

Q=165 lt/sn Hm=105 mSS

TERFİ-2 MERKEZİ

Bademlik Mevkii Şebeke

3 Adet Pompa

Q=277 lt/sn Hm=54 mSS

TERFİ-3 MERKEZİ

Radar Mevkii Ayaklı Depo

3 Adet Pompa (Hidrofor Seti)

Q=108 m³/h Hm=56 mSS

TERFİ-4 MERKEZİ

Sultandere Toplu Konut Bölgesi

3 Adet Pompa

Q=95 lt/sn Hm=120 mSS

NOT: 90 Adet köylere ait su depomuz mevcuttur.

10

3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ESKİ Genel Müdürlüğü yaklaşık 17 yıllık bir geçmişe sahip olup, kurulduğu günden bu yana hizmet alanında, su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanmasında, şehrin ihtiyaçlarını tam tespit ederek, teknolojinin en son olanaklarını zamanında kullanarak, ülke içinde diğer su ve kanalizasyon idarelerine örnek teşkil edecek bir yol izlemiştir. Stratejik Planlama süreciyle de bu gayretlerine hız vererek, belirlediği misyon, vizyon ve ilkeleri doğrultusunda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönlerini objektif bir şekilde saptayarak, ülkenin içindeki genel durum prosesine de objektif bir bakış açısı getirmek suretiyle fırsat ve tehditlerini belirleyerek, tüm personelin ESKİ Vizyonuna bakış açısını değerlendirerek amaç, hedef ve bunlara yönelik gelecek projelerini hazırlamıştır. Tespit edilen güçlü ve zayıf yönler değerlendirildiğinde öncelikle personel eğitimi, özlük hakları, sağlık hizmetleri, yetki çakışması nedeniyle ortaya çıkan çatışmalar, kentin büyümesi nedeniyle yeni araç ve şube ihtiyacı, tesislerin uzaktan kontrolü, arızalara erken teşhis, yeniden yapılanma gibi kurumsallaşma ve teknolojik gelişme ihtiyaçlarının olduğu ortaya çıkmıştır. Bilgi İşlem bünyesinde Otomasyonumuza hizmet veren toplam 7 Adedi Ana Sunucu (Server) ve 4 Adet Scada sunucusu ile 3 Adet Scada İş İstasyonu bulunmaktadır. Bu sunucularımız günün ihtiyacına göre gerek yazılım ve gerekse donanım yönünden güçlü ve güncel hale getirilmektedir.

DONANIM VE EKİPMANLARI Ana Makinalar • • • • • •

4 Adet Domain Server 1 Adet GIS Server 1 Adet Local Web Server 2 Adet Database Server 4 Adet Scada Server 3 Adet Scada İş İstasyonu

İnternet Alt Yapısı • • • • •

30 Mbit Metro Ethernet 28 Adet ADSL Modem 54 Adet GPRS Bağlantı Kartı 2 Adet Router 3 Adet Firewall

TOPLAM

Bilgisayar

265

Yazıcı

184

Dizüstü Bilgisayar

17

Switch

40

Hub

3

20 Kwa Güç Kaynağı

4

10 Kwa Güç Kaynağı

4

30 Kwa Güç Kaynağı

3

3 Kwa Güç Kaynağı

7

6 Kwa Güç Kaynağı

2

11

4- İNSAN KAYNAKLARI NORM KADRO

DOLU KADRO

Genel Müdür

1

1

Genel Müdür Yardımcısı

3

1

Yönetim Kurulu Üyesi

3

1

Teftiş Kurulu Başkanı

1

1

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

1

1

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

1

1

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

1

1

Diğer Daire Başkanlıkları

7

6

Hukuk Müşaviri

1

-

Avukat

8

-

Şube Müdürü

30

5

Uzman

6

-

Şef

60

5

Müfettiş

4

-

Müfettiş Yardımcısı

2

-

Mali Hizmetler Uzmanı

4

-

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

2

-

İdari Personel

132

89

Teknik Personel

90

21

Sağlık Personeli

12

2

-

-

Daimi İşçi

190

328

Geçici İşçi

-

3

Sözleşmeli Personel

-

52

559

518

Yardımcı Hizmetler Personeli

TOPLAM Norm Kadro Standartlarına göre Memur kadroları toplamı:369, Norm Kadro Standartlarına göre Sürekli İşçi kadroları toplamı:190'dır.

12

5- SUNULAN HİZMETLER     

İçme, kullanma ve endüstri suyunun temini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, Kullanılmış suların toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması, arıtılması ve uygun bir deşarjla verilmesi, Yağış sularının yerleşim bölgelerinden uzaklaştırılması ve en yakın tahliyeye bağlanması, Bölge içindeki (Belediye sınırları dışında olsa dahi) su kaynaklarının kirletilmesinin önlenmesi, Yukarıda sayılan görevleri yaparken gerek duyulan her türlü malzemelerin satın alınması ve kamulaştırmaların yapılması.

EBB – ESKİ GÖLETİ

13

6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ESKİ Genel Müdürlüğü yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: GENEL KURUL Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESKİ Genel Kurulu olarak 2560 Sayılı Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır. Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına ilişkin olarak 2560 sayılı kanunda düzenlenmemiş hususlarda; 5393 sayılı Belediye Kanununun hükümleri uygulanır. YÖNETİM KURULU Yönetim kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Belediye başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı olan Yönetim Kurulunun tabi üyesidirler. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atanacak olanların ESKİ’nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir. Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler. Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta, belirli günlerde toplanır. Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamazlar. DENETÇİLER ESKİ’nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süresi iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur. GENEL MÜDÜRLÜK ESKİ Genel Müdürü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3’ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur.

14

Genel müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar. Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. Genel Müdür yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı kademe birimlerinden teşekkül eder ve ESKİ’nin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur. Daire Başkanları Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve 1 inci Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, daire başkan yardımcıları ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile ESKİ’nin diğer personeli Genel Müdür tarafından atanır. ESKİ Genel Müdürlüğü 2006 yılında Analitik Bütçe sistemine geçmiş olup, idare faaliyetlerini stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygun izlemekte ve değerlendirmektedir. Üst Yönetici (Genel Müdür), idarenin stratejik plan ve bütçesinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumluluğu altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı Kanun çerçevesinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Genel Kurula karşı sorumludur. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 Sayılı Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. Bütçeden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Harcama öncesi kontrol süreci; ödenek tahsis edilmesi, yüklenmeye girişilmesi, ihale yapılması, sözleşme yapılması, mal veya hizmetin teslim alınması, işin gerçekleştirilmesi, ödeme emri belgesi düzenlenmesi ve harcama yetkilisi tarafından alınacak benzeri mali kararları kapsamaktadır. Harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Dairesi tarafından ön mali kontrol görevi yerine getirilir. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Harcama yetkililerinin, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisi ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilmiştir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanmaktadır. Harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları esas alınarak; idarenin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporu düzenlenir.

15

16

I- AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2008-2009-2010-2011-2012 YILLARINA AİT STRATEJİK AMAÇLARI VE HEDEFLERİ

1. KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Amaç : Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi. Gerekçe : Kurumdaki personel memnuniyetini ve motivasyonunu arttırmak, katılımcı bir yönetim anlayışını sağlayarak organizasyon yapısını güçlendirmek. Politikalar 1.1. Kurum içi iletişimin geliştirilmesi 1.2. Personel memnuniyetinin sağlanması için tesisleşme aktivitelerinin düzenlenmesi 1.3. Katılımcı Yönetim 1.4. İç Denetim yapılması 1.5. Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi Politika: 1.1. Kurum içi iletişimin geliştirilmesi Gerekçe : Teknolojik iletişim imkanlarının arttırılması, çalışanların iletişiminin güçlendirilmesi. HEDEFLER

YIL

PERFORMANS KRİTERİ

1- Periyodik toplantılar yapılması

2012

Toplantıları yapılmıştır.

2- Teknolojik iletişimden yararlanmak

2012

%100’e çıkartılmıştır.

Politika: 1.2. Personel memnuniyetinin sağlanması için tesisleşme aktivitelerinin düzenlenmesi Gerekçe : Kurumda çalışanların, memnuniyet anketi sonuçlarının sürekliliğinin sağlanması. HEDEFLER

YIL

PERFORMANS KRİTERİ

1- Anketler Yapmak

2012

Yılda (1 kez)

2- Anket sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak

2012

Memnuniyeti arttırmak

3- Sosyal aktiviteler düzenlemek

2012

Yılda (1 kez)

4- Sportif aktiviteler düzenlemek

2012

Yılda (1 kez)

17

Politika: 1.3. Katılımcı Yönetim Gerekçe : Birimlerde çözülmesi gereken problemleri iyileştirilmesi gereken konularda yapılacak çalışmaların tüm personelin katılımı ile gerçekleştirilmesi. HEDEFLER

YIL

PERFORMANS KRİTERİ

1- Bireysel Öneri Sistemi

2012

Kurularak Yaygınlaştırılması

2- Anketler Yapmak

2012

2 adet/yıl

Politika: 1.4. İç Denetim yapılması Gerekçe : Birimlerin mevcut mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerinin yürütüp yürütmediğini teftiş etmek, kalite yönetim standartlarının uygulanıp uygulanmadığının denetiminin yapılması. HEDEFLER

YIL

PERFORMANS KRİTERİ

1- Birim Teftişleri

2012

1 kez

2- Kalite Denetimi

2012

2 adet

Politika: 1.5. Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi Gerekçe : Kurumdaki tüm süreçlerin etkin ve verimli hale getirilerek iyileştirilmesi; tüm veri analizlerinin sayısal ortamda takibinin yapılabilmesi. HEDEFLER Süreçleri iyileştirmek, mevcut durumu değerlendirmek

YIL

PERFORMANS KRİTERİ

2012

Süreç İzleme

2. MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ Stratejik Amaç: ESKİ’nin mali bakımdan sağlam bir yapıya oturtulabilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması. Gerekçe: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde toplanılması ve kullanılması yönetimlerin sorumluluğu altındadır. ESKİ hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali yapının oluşturulması gereklidir. Bu sebeple, tahakkuk ve tahsilat arttırıcı çalışmalar yapılmasının yanı sıra tasarruf politikalarına da önem verilmesi gereklidir. Politikalar: 2.1. Mevcut ESKİ Gelirlerinin arttırılması ve zamanında tahsilat yapılması 2.2. ESKİ’deki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanımının sağlanması

18

Politika: 2.1. Mevcut ESKİ Gelirlerinin arttırılması ve zamanında tahsilat yapılması Gerekçe: ESKİ’nin gelirlerinin arttırılarak, halka yatırım ve hizmet olarak geri dönüşünün sağlanması. HEDEFLER 1- 2012 Yılı Sonuna Kadar Stratejik Plan Döneminde Gelirlerin Tahakkuk Tahsilat Oranını %90’dan %95'e Çıkarmak 2- ESKİ'nin Gelirlerinde Kaçakların Önlenmesi İle Abone Sayısının Artışını Sağlamak.

YIL

PERFORMANS KRİTERİ

2012

%1 arttırmak

2012

Kaçaklarla Etkin Mücadele Sürdürülerek, Süreklilik Sağlanacaktır

Politika: 2.2. ESKİ’deki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanımının sağlanması HEDEFLER

YIL

PERFORMANS KRİTERİ

1- Orta ve büyük ölçekli yatırımların ekonomik ve sosyal analizlerini yapmak

2012

Analiz Yapmak

2- ESKİ hizmetlerinin günümüz teknolojik gelişmelerine adapte edilmesi için alınacak demirbaşlar dışında eşya almamak

2012

Bütçeye uyum

3- Tüketim mallarını Tasarruflu bir şekilde kullanmak

2012

%3 Tasarruf

4- Hizmet ihalelerinde Tasarrufa gidilerek ihale bedeliyle bitirmeye çalışmak, iş artışına zorunlu olmadıkça gitmemek.

2012

%80 işin bitirilmesi

Gerekçe: Yatırım kararlarında Stratejik önceliklerin göz önünde bulundurulması, yatırım programında bulunmayan veya bütçede ödeneği olmayan işler için ihale, satın alma ve harcama yapılmaması.

3. ALT YAPI HİZMETLERİ Stratejik Amaç : Su kaynaklarını koruyarak uygun maliyetli, kesintisiz ve içilebilir nitelikte su temin etmek, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırarak Porsuk çayımızı temiz akıtmak, içmesuyu ve kanalizasyon sorunların çözmüş çağdaş bir şehir haline getirmek. Gerekçe : Nüfus artışı sonucu artan su tüketimi, küresel ısınma nedeniyle kullanılabilir su kaynaklarının azalması, teknolojik gelişme - sanayileşmeye paralel artan çevre kirliliği, su kaynaklarının etkin kullanımına yönelik yatırım yapmanın öneminin artması. 5216 sayılı B.B. Yasası. 2560 sayılı İSKİ Yasası.

19

Politikalar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut şebekelerin rehabilitasyonu ve yeni şebeke ile isale hatlarını yapmak ve izlemek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut su depolarının ve pompa istasyonlarının rehabilitasyonu ile yeni depo ve pompa istasyonu inşaatlarını yapmak. 5216 sayılı yasa gereği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi faaliyet alanına giren atıksuların tamamını çevreye zarar vermeden atıksu arıtma tesislerinde toplamak. 5216 sayılı yasa gereği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi faaliyet alanına giren yerleşim yerlerindeki arıtma tesislerinden deşarj edilecek çıkış suyu karakterini, alıcı ortama deşarj standartlarına uygun hale getirmek, arıtma tesisleri ve arıtma çamurlarının bertarafı için gerekli tesisleri yapmak.

20

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU NO HEDEFLER

AÇIKLAMA

BAŞLANGIÇ PERFORMANS BİTİŞ KRİTERLERİ

1

Atıksu Arıtma Projesi Müşavirlik Hizmetleri

A.A.T. nin detaylı tasarımı için temel oluşturacak olan ham atıksu kalitesi ve 2006 - 2012 miktarına ait dokümantasyonun yapılması, Mevcut A.A.T. nin rehabilitasyonu ve genişletilmesine ait ön tasarımın, tasarım/yapım sözleşmesi ihalesi için uygun olacak şekilde ayrıntılı düzeyde hazırlanması. Seçeneklere ait keşif özetlerinin çıkartılması, ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale değerlendirme aşamasında destek vermek, yapım işinin kontrollüğü ve sürdürülebilir işletmeyi mümkün kılacak uygun kapasitede A.A.T. işletme personelinin eğitilmesi çalışması ve yapım işleri tamamlandı. Yapım işine ait Kusur Sorumluluk Süreci Müşavirlik Hizmeti tamamlandı.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% 3 %25 %14 %28 %23 % 4 % 3

2

Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı Yapılması

Çankaya, Emek, Gündoğdu, Karabayır ,71 Evler, Sazova, Hoşnudiye, 2008-2012 Batıkent, Çamlıca, Zincirlikuyu Mahallelerinde kanalizasyon, Yeşiltepe, Batıkent, Büyükdere, Gültepe, Yenikent, Yenidoğan, Fevzi Çakmak, 71 Evler, Akarbaşı, Çamlıca, Emko, Emek, Çankaya, Gündoğdu , Uluönder, Yenidoğan, Erenköy Mahallelerinde Yağmursuyu Hattı proje ve yapım işleri yapılmıştır.

2008 2009 2010 2011 2012

%100 %100 %100 %100 %100

3

5216 Sayılı Yasa ile devredilen yerleşim yerlerine Kanalizasyon Hattı Yapılması

H tipi cezaevi, Akpınar - Sarısungur - Gülpınar - Sultandere - Keskin Aşağısöğütönü - Yukarısöğütönü köylerinde Etüd proje ve Yapım işleri yapılmıştır.

2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012

%100 %100 %100 %100 %100

4

Su Sayaçlarını Değiştirme Programı

Yıl içerisinde 13.220 Adet sayaç üretilerek 13.625 adet sayaç montajı yapılmıştır. Yılsonu itibarı ile toplamda 281.346 Adet EKS sayaca ulaşılmıştır.

2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012

%36 %42 %15 % 6 %1

5

Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Yeni A.A.T. yapımı, Mevcut A.A. Tesisinin rehabilitasyonu ve 6 Aylık İşletme Bakım Süreci tamamlandı. Kusur Sorumluluk Süreci tamamlandı. Kesin kabulü yapıldı.

2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012

%30 %38 %29 % 2 %1

6

Kalabak Dolum Tesislerine Eskişehir Kenti Kalabak Kaynaksuyu ihtiyacını karşılayabilmek için mevcut Depo Yapılması depolara ilaveten Kalabak kaynak suyu deposu yapılması işi için depo yapılacak alan bulma çalışması devam etmektedir.

2010 - 2012

-

7

Kalabak Damacana Dolum Eskişehir Kenti ve Çevre illere Kalabak kaynak suyu sağlamak için mevcut Tesisleri – Rehabilitasyonu tesisin günün şartlarına uygun olarak rehabilitasyon ve dördüncü Makine Teçhizat alımı damacana dolum hattı yapılması tamamlanmıştır.

2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012

%69 % 4 %100 %100 %100

8

5216 Sayılı Yasa ile devredilen Yeni yerleşim yerlerine İçmesuyu Hattı yapılması

2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012

%100 %100 %100 %100 %100

9

Muhtelif Mahallerde Gölet Eskişehir Kentinin gelecekteki İçmesuyu ihtiyacının karşılanması için Yapımı işi için Etüd Proje içmesuyu kaynaklarının araştırılarak bulunan kaynaklar üzerinde Gölet Yapımı yapılması için Etüd Proje ve yapımı işidir.

2010 - 2012

2011 %66

10

Mevcut Taşınmazların Kalabak Dolum Tesisleri, Atıksu Arıtma Tesisleri, Ömür Mevkii Temizsu Büyük Onarım ve Bakımları Arıtma Tesisleri, Genel Müdürlük Daire Başkanlıkları, Abone İşleri Dairesi Bşk. binalarının bakım onarımları yapılmıştır.

2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012

Aşağısöğütönü, Yukarısöğütönü, Keskin, Ağapınar, Aşağıkartal, Avlamış, Boyacıoğlu, Buldukpınar, Gülpınar, Musaözü, Satılmışoğlu, Sulukaraağaç, Yeniincesu, Yörükkırka, Yukarıkartal, Aşağıçağlan köylerine içmesuyu hattı yapılması, EBB ESKİ Göleti İçmesuyu arıtma tesisi yapılması, depoların iyileştirilmesi işleri tamamlanmıştır.

% 29 % 20 %100 %100 %100

21

11

Mevcut Yeşil Alanların Bakımı

Genel Müdürlüğümüze ait Muhtelif yerlerde bulunan yeşil alanlarımızın (240.000 m2 / yıl ) periyodik bakımları yapılmıştır.

2007 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012

%100 %100 %100 %100 %100

12

Kamulaştırma İşlemleri

İdaremizin ihtiyaç duyduğu içmesuyu ve kanalizasyon hatlarında gerekli kamulaştırmalar yapılmıştır.

2007 - 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

% 9 % 20 % 13 %100 %100 %100

13

Kalabak Damacana Dolum Kalabak Dolum Tesislerinde kullanılacak Damacana, Damacana Sepeti, Tesisleri İçin Hammadde Dam. etiketi, Damacana kapağı, güvenlik bandı, pet dolum tesislerindeki Alımı sarf malzemesi alımları. "Damacana 100.000 adet/yıl, Damacana Etiketi 100.000 adet/yıl, Dam. Taşıma Sepeti 50.000 adet/yıl, Dam. Kapağı 25.000.000 adet/yıl, Güvenlik bandı 25.000 kg/yıl ve diğer hammadde alımları yapılmıştır.

2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012

% 95 % 93 %100 %100 %100

14

Paşaköşkü, Çimenharmanı, Türkmendağı, Gölpınarı, Kalabak ile Akpınar Harlek Kaynaklarının ıslahı ve 52 Kaynakları ve Yeni bakımları kurum elemanlarınca yapılmıştır. Kaynakların Islahı

2009 - 2012

2010 %100 2011 %100 2012 %100

15

Muhtelif İş Makinaları Alınması

2009 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012

% 8 % 0 % 50 %100 %100

16

Muhtelif Çapta Beton Boru, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarında kullanılacak beton boru ve ek PE Boru ve Ek Parçaları parçaları ile içmesuyu hatlarında kullanılacak PE boru ve ek parçalarının Alımı alımı yapılmıştır.

2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012

% 93 % 77 %100 %100 %100

17

Kanalizasyon – Kanalizasyon – Yağmursuyu- İçmesuyu Hattı yapımı sırasında kazı yapılan Yağmursuyu – İçmesuyu yerler en kısa sürede Asfalt ve Sathi kaplama yapılarak eski haline Hattı Kazısı Yapılan Yerlerin getirilmiştir. Kapatılarak Eski Haline Getirilmesi

2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012

%100 %100 %100 %100 %100

2 adet açık kasa çift kabinli kamyonet, 1 adet su arıza ve tamir bakım aracı kapalı kasa çift kabinli kamyon, 2 adet damperli kamyon, 1 adet altyapı tamir bakım aracı kapalı kasa çift kabinli kamyon, 1 adet minibüs,1 adet vezne aracı kamyon (panelvan), 2 adet beko loder kazıcı yükleyici, 1 adet silindir ve 5 Adet kamyonet (panelvan) alınmıştır.

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Dokuzuncu Kalkınma Planında Yerel Yönetimler için aşağıda yer alan hedefler öngörülmüştür. Bizim de önceliğimiz bu temel hedefler doğrultusunda hareket etmek olacaktır. Ana başlıklar halinde temel politika ve önceliklerimize uyumlu hedefler şunlardır;

22



Çevrenin korunması ve kentsel altyapının gerçekleştirilmesi,



Bölgesel gelişmenin sağlanması,



Kamu kesiminde insan kaynaklarının geliştirilmesi,



Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin arttırılması,



Politika oluşturma ve uygulama kapasitenin arttırılması,



Kültürün korunması ve geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi,



e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi.

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Abone İşleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: a) Gayrimenkulüne su ve kanalizasyon bağlatmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin talepleri ile ilgili dilekçelerinin neticelendirilmesini ve yeni abone kaydı, yer değiştirme ve abonelik kapatma işlemlerinin Genel Müdür adına yapılmasını sağlamak, b) Su sayaçlarının montaj ve demontajı ile bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlamak, c) Kaçak su kullananları takip etmek ve haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak, d) Abonelere ait her türlü istatistiki bilgileri çıkarmak ve dokümanlar hazırlamak, e) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN TAHSİLAT HİZMETLERİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığımızda tahakkuk ve tahsilat ileri hizmetleri, Abone ve Tahakkuk şube müdürlüğü ile Tahsilat şube müdürlüğü olmak üzere iki adet şube müdürlüğü ve bu müdürlüklere bağlı altyapı servisi, şebeke servisi, abone işleri servisi, mekanik sayaç tahakkuk servisi, keşif servisi, tahsilat servisi ve bağlı tahsilat vezneleri ile tüm daireye hizmet veren idari büro aracılığı ile yürütülmektedir. Tahsilat Şube Müdürlüğümüze bağlı veznelerimiz ise 2012 yılı sonu itibariyle aşağıda belirtilmiştir. 1- Kurtuluş Halk Pazarı Veznesi 2- Vişnelik Veznesi 3- Ömerağa Veznesi 4- Emek Veznesi 5- Odunpazarı Veznesi 6- Sıcaksular Veznesi 7- Tepebaşı Veznesi 8- Mamure Veznesi 9- Çamlıca Veznesi 10- Çamlıca Belde Evi Veznesi 11- 75. Yıl Veznesi 12-Ömür Veznesi 13- Kredimatik (Büyükşehir Belediyesi 2 adet ) 14- Kredimatik (Espark AVM girişi 2 adet) 15- Kredimatik (Özdilek AVM girişi ) 16- Kredimatik (Batıkent Çağdaş Market girişi) 17- Kredimatik (Yeşiltepe Sınır Park) 18- Kredimatik (Atatürk Bulvarı Migros Otopark) 19- Kredimatik (Büyükdere Barış Manço Parkı) 20- Kredimatik (Yıldıztepe Halk Caddesi) 21- Kredimatik (Ihlamurkent TLİA AVM girişi) 22- Kredimatik (Aşağısöğütönü Toki Konutları) 23- 4 Adet Mobil Tahsilat Aracı 24- Merkez Binamızda 8 Adet Vezne

Avans Kioskları 1- Sıcaksular Binası önü 2- Muttalıp (Eski Belediye binasında) 3- Çukurhisar (Eski Belediye binasında)

Teknolojik Kaynaklarımız: Başkanlığımız hizmetlerinde 79 adet bilgisayar, 75 adet yazıcı, 2 adet endeks okumada kullanılan el terminali olup abonelerimizin sıra numarası alması için kullanılan QMATİK cihazı ve abonelere hizmetlerimizle ilgili olarak bilgi sunulan 2 adet LCD TV dairemizde hizmet vermektedir.

23

TARİH

EKS ABONE SAYISI

MEKANİK ABONE SAYISI

TOPLAM ABONE SAYISI

Ocak 12

262.185

6.429

268.614

Şubat 12

263.098

6.253

269.351

Mart 12

264.026

5.930

269.956

Nisan 12

265.384

5.806

271.190

Mayıs 12

266.349

5.730

272.079

Haziran 12

267.512

5.685

273.197

Temmuz 12

268.447

5.494

273.941

Ağustos 12

269.463

5.448

274.911

Eylül 12

270.435

5.436

275.871

Ekim 12

271.621

5.399

277.020

Kasım 12

273.379

5.374

278.753

Aralık 12

274.151

5.360

279.511

2012 YILI TİPLERİNE GÖRE ABONE SAYILARI ABONE TİPİ

EKS

MEKANİK

TOPLAM

KONUT

242.223

3.338

245.561

İŞYERİ

18.872

1.350

20.222

İNŞAAT

5.607

157

5.764

RESMİ DAİRE

224

108

332

OKULLAR

367

15

382

ÖĞRENCİ YURTLARI

88

1

89

BELEDİYE

66

34

100

349

349

5.352

272.799

ATIKSU ABONE TOPLAM

267.447

KÖY VE BELDE ABONE SAYISI

EKS

MEKANİK

TOPLAM

6.704

8

6.712

2012 YILINA AİT EKS-MEKANİK ABONE SAYILARI

EKS ABONE…

24

MEKANİK ABONE SAYISI

Aralık 12

Kasım 12

Ekim 12

Eylül 12

Ağustos 12

Temmuz 12

Haziran 12

Mayıs 12

Nisan 12

Mart 12

Şubat 12

Ocak 12

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 -

2012 YILI MEKANİK SAYAÇ TÜKETİMİ

2012 YILI EKS SU TÜKETİM 3

3

ABONE TİPİ

TÜKETİM (m )

ABONE TİPİ

KONUT

19.028.941,24

KONUT

52.150

İŞYERİ

1.262.562,32

İŞYERİ

130.414

İNŞAAT

899.458,04

İNŞAAT

RESMİ DAİRE

191.805,19

RESMİ DAİRE

OKULLAR

249.543,64

OKULLAR

TÜKETİM (m )

1.661 362.821 4.929

ÖĞRENCİ YURTLARI

17.147,08

ÖĞRENCİ YURTLARI

BELEDİYE

22.165,78

BELEDİYE

61.883

290.272,48

TOPLAM

613.891

BELDE KÖY

33

299.795,23

TOPLAM

22.261.691,00

2012 YILI MEKANİK SAYAÇ TÜKETİMİ (m3)

2012 YILI E.K.S. TÜKETİMİ (m3) KONUT 86% RESMİ DAİRE 59%

OKULLAR 1%

KÖY 1% BELDE 1% BELEDİYE 0%

İŞYERİ 6% ÖĞRENCİ YURTLARI 0%

OKULLAR 1%

RESMİ DAİRE 1%

İNŞAAT 4%

2012 YILI GENEL SU TÜKETİMİ 3

TÜKETİM (m )

KONUT

19.081.091,24

İŞYERİ

1.392.976,32

İNŞAAT

901.119,04

RESMİ DAİRE

554.626,19

OKULLAR

254.472,64

BELEDİYE

İŞYERİ 21%

KONUT 84%

KONUT 9%

İŞYERİ 6%

BELEDİYE 10%

84.048,78 290.272,48

KÖY

299.795,23 22.875.582,00

İNŞAAT 4%

RESMİ DAİRE 3% OKULLAR 1%

17.180,08

BELDE TOPLAM

İNŞAAT 0%

2012 YILI GENEL SU TÜKETİMİ (m3)

ABONE TİPİ

ÖĞRENCİ YURTLARI

ÖĞRENCİ YURTLARI 0%

KÖY 1%

ÖĞRENCİ YURTLARI 0% BELEDİYE BELDE 0% 1%

25

2012 YILI ODUNPAZARI BÖLGESİ SU TÜKETİMİ (m3) MEKANİK

EKS

TOPLAM

KONUT

34.561

10.735.476,62

10.770.037,62

İŞYERİ

32.308

738.715,71

771.023,71

İNŞAAT

1.035

372.570,68

373.605,68

OKULLAR

4.927

169.496,38

174.423,38

RESMİ DAİRE

17.201

133.400,35

150.601,35

BELEDİYE

31.518

5.626,27

37.144,27

49,14

49,14

123.771,58

123.771,58

33

9.705,91

9.738,91

121.583

12.288.812,64

12.410.395,64

BELDE KÖY ÖĞRENCİ YURTLARI TOPLAM

2012 YILI ODUNPAZARI BÖLGESİ E.K.S. SU TÜKETİM DAĞILIMI

2012 YILI ODUNPAZARI BÖLGESİ MEKANİK SU TÜKETİM DAĞILIMI İŞYERİ 27%

KONUT 87%

İNŞAAT 1%

OKULLAR 4%

İŞYERİ 6%

ÖĞRENCİ YURTLARI 0% KÖY 1% BELDE 0%

İNŞAAT 3% RESMİ DAİRE 1%

BELEDİYE 0%

OKULLAR 1%

KONUT 28%

ÖĞRENCİ YURTLARI 0%

BELEDİYE 26%

2012 YILI ODUNPAZARI BÖLGESİ GENEL SU TÜKETİMİ DAĞILIMI KONUT 87%

ÖĞRENCİ YURTLARI 0%

KÖY 1% BELDE 0%

26

RESMİ DAİRE 14%

İŞYERİ 6% BELEDİYE 0%

RESMİ DAİRE 1%

OKULLAR 2%

İNŞAAT 3%

2012 YILI TEPEBAŞI BÖLGESİ SU TÜKETİMİ (m3) MEKANİK

EKS

TOPLAM

KONUT

17.589

8.293.464,62

8.311.053,62

İŞYERİ

98.106

523.846,61

621.952,61

626

526.887,36

527.513,36

2

80.047,26

80.049,26

345.620

58.404,84

404.024,84

30.365

16.539,51

46.904,51

BELDE

290.223,34

290.223,34

KÖY

176.023,65

176.023,65

7.441,17

7.441,17

9.972.878,36

10.465.186,36

İNŞAAT OKULLAR RESMİ DAİRE BELEDİYE

ÖĞRENCİ YURTLARI TOPLAM

492.308

2012 YILI TEPEBAŞI BÖLGESİ MEKANİK SU TÜKETİM DAĞILIMI

KONUT 79%

RESMİ DAİRE 70%

OKULLAR 0%

2012 YILI TEPEBAŞI BÖLGESİ GENEL SU TÜKETİMİ DAĞILIMI

BELEDİYE 6%

ÖĞRENCİ YURTLARI 0%

İŞYERİ 6%

KÖY 2% İNŞAAT 0%

İŞYERİ 20%

KONUT 4%

BELDE 3%

BELEDİYE 0%

RESMİ DAİRE 4%

OKULLAR 1%

İNŞAAT 5%

2012 YILI TEPEBAŞI BÖLGESİ E.K.S. SU TÜKETİM DAĞILIMI

KONUT 83%

ÖĞRENCİ YURTLARI 0%

İŞYERİ 5% KÖY 2%

BELDE 3%

BELEDİYE 0%

RESMİ DAİRE 1%

İNŞAAT OKULLAR 5% 1%

27

2012 YILI ATIKSU ABONELERİ TÜKETİM (m3) ATIKSU ABONE SAYISI (ADET)

349

41

267

22

19

ATIKSU MESKEN

ATIKSU İŞYERİ

ATIKSU RESMİ DAİRE

HAMAM

OCAK

19.506

39.442

56.016

13.411

128.375

ŞUBAT

19.390

43.768

56.304

12.541

132.003

MART

19.230

42.582

55.845

12.525

130.182

NİSAN

19.755

43.843

55.660

12.434

131.692

MAYIS

19.208

41.021

55.654

13.372

129.255

HAZİRAN

20.542

45.573

57.238

13.473

136.826

TEMMUZ

20.046

45.612

56.224

12.958

134.840

AĞUSTOS

21.062

45.772

56.922

12.679

136.435

EYLÜL

19.330

53.738

56.252

12.029

141.349

EKİM

3.485

55.056

56.559

11.973

127.073

KASIM

3.942

48.419

55.678

12.208

120.247

ARALIK

3.672

45.892

58.017

11.943

119.524

189.168

550.718

676.369

151.546

1.567.801

AYLAR

TOPLAM

TOPLAM

2012 YILI ATIKSU ABONE DAĞILIMI ATIKSU RESMİ DAİRE 43%

ATIKSU İŞYERİ 35%

HAMAM 10%

ATIKSU MESKEN 12%

2012 YILI MEKANİK SAYAÇ ABONE TİPİ BAZINDA AYLIK TÜKETİMLER (m3) OCAK KONUT

1.864

İŞYERİ

11.534

İNŞAAT RESMİ OKUL BELEDİYE

147

ŞUBAT MART 4.479

4.971

3.769 10.903 149

122

NISAN

MAYIS

4.636

3.437

6.771

2.095

8.788

3.460

5.654

1.821

4.177

52.150

5.537 16.978

7.620

19.024

6.939

22.354

5.039

17.313

3.404

130.414

123

91

150

156

77

157

7

220

1.661

-

63.982

-

68.583

-

64.145

-

362.821

262

52.634

- 57.166

- 56.311

835

783

896

2.578

-

3.269

433

3.941

HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS

EYLÜL

970 8.135

8.027

EKIM

KASIM

615 17.921

8.290

ARALIK

830 4.702

4.260

Ö.YURDU TOPLAM

28

69.568

8.373 77.190 10.844 81.662

22.593

94.224

33.780

TOPLAM

103.355 15.528

88.352

4.929 327

61.883

33

33

8.137

613.891

2012 YILI E.K.S ABONE TİPİ BAZINDA AYLIK TÜKETİMLER (m3) KONUT

İŞYERİ

İNŞAAT

Öğr. Yurt

Resmi

Belde

Köy

Okullar

Belediye

TOPLAM

OCAK

1.398.300,72

095.680,12

67.172,66

1.630,65

8.185,76

23.879,25

16.460,87

12.426,45

4.811,12

1.628.547,60

ŞUBAT

1.307.852,56

086.015,46

44.672,38

1.199,59

14.251,85

16.227,10

11.165,43

21.875,85

1.536,43

1.504.796,65

MART

1.412.770,06

83.145,29

49.946,81

1.919,91

18.555,07

15.544,63

12.783,88

19.282,68

1.287,65

1.615.235,98

NISAN

1.399.781,89

096.169,07

57.502,86

1.737,71

13.567,00

19.780,66

16.088,75

19.975,25

1.211,05

1.625.814,24

MAYIS

1.533.012,98

149.958,29

68.201,18

2.490,96

12.485,55

20.371,86

24.219,04

16.364,33

2.906,17

1.830.010,36

HAZIRAN

1.691.489,07

097.985,21

89.392,05

1.133,98

12.493,57

27.103,93

38.073,67

10.503,64

883,53

1.969.058,65

TEMMUZ

1.842.620,80

142.832,75

88.660,72

632,74

16.826,50

35.024,70

45.893,73

9.937,25

1.563,58

2.183.992,77

AĞUSTOS

1.739.861,80

095.401,59

94.427,79

317,34

12.613,92

31.143,19

41.359,29

15.129,76

459,86

2.030.714,54

EYLÜL

1.607.416,75

094.101,75

84.669,39

1.027,87

12.625,33

26.185,79

32.778,56

37.936,31

1.704,35

1.898.446,10

EKIM

1.777.787,58

099.442,39

94.378,79

1.504,08

24.341,75

29.572,60

28.051,26

27.075,80

2.209,88

2.084.364,13

KASIM

1.654.671,62

121.018,59

85.508,06

1.662,82

25.799,93

26.867,57

15.409,92

29.133,71

698,15

1.960.770,37

ARALIK

1.663.375,47

100.811,81

74.925,35

1.889,43

20.058,96

18.571,20

17.510,83

29.902,61

2.894,01

1.929.939,67

19.028.941,24

1.262.562,32

899.458,04

17.147,08

191.805,19

290.272,48

299.795,23

49.543,64

22.165,78

22.261.691,00

TOPLAM

2012 YILI ALTYAPI SERVİSİ ÇALIŞMALARI TOPLAM TAHAKKUK

DÖNEM İÇİ TAHSİLAT

DÖNEM DIŞI TAHSİLAT

TAHSİL EDİLEMEYEN TAHAKKUK

TOPLAM TAHSİLAT

18.767

5.298.298,32 ¨

2.897.102,76 ¨

1.920.214,66 ¨

2.401.195,56 ¨

4.817.317,42 ¨

71

11.663,12 ¨

11.663,12 ¨

856

133.110,86 ¨

131.540,95 ¨

TEKNİK DENETİM PROJE ONAY

38

21.799,95 ¨

21.799,95 ¨

21.799,95 ¨

KANALİZASYON TESİS ÜCRETİ

25

6.157,53 ¨

6.157,53 ¨

6.157,53 ¨

4

2.246,72 ¨

2.246,72 ¨

2.246,72 ¨

YAPILAN İŞİN TÜRÜ

ADET

KANAL KATILIM PAYI TAHAKKUK VE TAHSİLATI VİDANJÖR HİZMET GELİRİ TAHAKKUK VE TAHSİLATI KANAL AÇMA HİZMET GELİRİ TAHAKKUK VE TAHSİLATI KANAL BAĞLANTI GELİRİ TAHAKKUK VE TAHSİLATI

ÖZEL VİDANJÖR HİZMET GELİRİ DİLEKÇELER TOPLAM

11.663,12 ¨ 1.370,55 ¨

132.911,50 ¨

7.540,00 ¨

7.540,00 ¨

169 19.930

- ¨ 5.473.276,50 ¨

3.070.511,03 ¨

1.929.125,21 ¨

2.401.195,56 ¨

4.999.636,24 ¨

2012 YILI ALTYAPI SERVİSİ TAHSİLAT DAĞILIMI DÖNEM DIŞI TAHSİLAT 39% DÖNEM İÇİ TAHSİLAT 61%

29

2012 YILINA AİT İCRA TAKİBİNE KONU YAPILMAMIŞ BORÇLU DAĞILIM TABLOSU TUTAR ARALIĞI

KİŞİ SAYISI

TUTAR (¨)

0-50 ¨ ARASI TOPLAM

390

7.034,02

50-100 ¨ ARASI TOPLAM

152

10.695,31

100 ¨ ÜZERİ

157

226.718,15

GENEL TOPLAM

699

244.447,48

2012 YILINA AİT BORÇLULARIN TOPLAM BORCA GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ 0-50 TL ARASI TOPLAM 3%

100 TL ÜZERİ 93%

50-100 TL ARASI TOPLAM 4%

2012 YILI VEZNE BAZINDA İŞLEM SAYILARININ DAĞILIMI

TEPEBAŞI 7%

ÇAMLICA 2%

KURTULUŞ 3% VİŞNELİK 6%

EMEK 6%

2 ARAÇ VEZNE 4%

KREDİMATİK (BÜYÜKŞEHİR) 10%

1 ARAÇ VEZNE 3%

ODUNPAZARI 2% BÜYÜKDERE 2% ÖMERAĞA 2%

KREDİMATİK (ESPARK) 11%

75. YIL 2% KREDİMATİK (ÖZDİLEK) 1% MAMURE 1% ÇAMLICA BELDE 1%

DAHİLİ VEZNELER 14%

3 ARAÇ VEZNE 1% KREDİMATİK (HALK CADDESİ) 0% KREDİMATİK (BARIŞ MANÇO PARKI) 0% SICAK SULAR 22%

KREDİMATİK (A.SÖĞÜTÖNÜ) 0% KREDİMATİK (TİLİA) 0%

30

KREDİMATİK (MİGROS) 0% KREDİMATİK (SINIR PARK) 0%

KREDİMATİK (BATIKENT) 0%

2012 YILI VEZNE BAZINDA AYLIK İŞLEM SAYILARI OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

53.406

48.233

48.306

48.708

31.046

28.173

30.319

23.283

20.975

19.459

TEPEBAŞI VİŞNELİK EMEK

SICAK SULAR DAHİLİ VEZNELER KREDİMATİK (ESPARK) KREDİMATİK (BÜYÜKŞEHİR)

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

49.678

50.085

54.787

28.746

31.445

33.883

25.677

26.422

27.407

18.145

19.228

21.368

15.529

14.544

15.165

13.405

12.436

13.349

Genel Toplam

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

50.733

46.275

51.855

45.568

45.354

592.988

37.886

34.824

32.253

31.981

30.578

29.107

380.241

27.272

24.910

23.998

25.773

30.058

25.512

28.242

309.529

22.285

23.326

25.445

24.392

22.756

26.660

22.255

19.275

264.594

15.785

16.577

17.841

19.497

17.811

16.174

18.081

14.475

13.732

195.211

13.745

14.488

14.619

15.916

14.859

13.413

15.315

12.886

11.784

166.215

11.967

10.277

11.382

12.050

13.146

14.503

16.385

14.427

12.133

13.007

11.156

11.037

151.470

2 ARAÇ VEZNE

9.088

7.376

8.570

9.027

7.476

8.955

10.726

9.913

8.677

8.632

6.770

6.396

101.606

KURTULUŞ

9.031

7.499

5.169

9.073

7.764

7.102

8.593

8.156

6.859

9.849

6.600

7.751

93.446

1 ARAÇ VEZNE

5.773

5.450

5.344

5.642

8.110

5.932

7.757

6.651

5.131

7.674

7.278

6.528

77.270

ÇAMLICA

5.010

4.373

4.726

4.988

5.535

6.339

6.770

6.346

5.389

5.887

4.696

4.163

64.222

ODUNPAZARI

3.340

3.258

3.952

4.058

5.007

5.161

5.684

5.380

5.269

5.496

5.577

5.291

57.473

BÜYÜKDERE

4.549

4.209

5.039

4.880

5.655

5.546

5.708

4.930

4.940

5.335

4.318

ÖMERAĞA

2.934

2.982

3.476

3.718

4.466

4.884

5.865

5.540

4.994

5.322

4.941

4.783

53.905

75. YIL

3.703

3.431

55.109

3.966

3.836

4.041

4.462

5.087

4.666

4.093

4.417

3.830

3.718

49.250

KREDİMATİK (ÖZDİLEK)

290

1.472

1.914

1.669

2.493

3.291

3.311

4.778

4.251

3.529

26.998

MAMURE

499

1.560

2.216

2.672

3.106

3.287

3.062

3.443

3.333

3.437

26.615

ÇAMLICA BELDE 3 ARAÇ VEZNE

1.761

1.413

1.452

1.893

1.602

1.615

2.046

1.985

1.627

1.841

1.644

1.873

20.752

741

775

1.674

1.411

1.180

1.163

3.039

1.674

1.344

501

987

100

14.589

687

3.395

4.687

8.769

1.112

6.267

7.379

1.826

4.170

5.996

2.005

3.318

5.323

1.871

2.847

4.718

1.193

3.026

4.219

347

1.108

1.455

228.404

231.523

2.739.342

KREDİMATİK (HALK CADDESİ) KREDİMATİK (BARIŞ MANÇO PARKI) KREDİMATİK (MİGROS) KREDİMATİK (BATIKENT) KEDİMATİK (SINIR PARK) KREDİMATİK (TİLİA) KREDİMATİK (A.SÖĞÜTÖNÜ) Aylık Toplam

214.025

193.549

207.583

218.382

229.992

237.029

261.700

242.863

223.473

250.819

2012 YILI ŞEBEKE SERVİSİ ÇALIŞMALARI YAPILAN İŞ

ADET

TETKİK VE KEŞİF

17.626

MEKANİK SAYAÇ ABONELİĞİ İŞLEMİ EKS ABONELİĞİ İŞLEMİ KAÇAK SU KULLANIM TESPİT VE İŞLEMLERİ

25 15.060 331

ABONE TESİS ONARIM İŞLEMLERİ

3.476

ABONE ŞUBE BORUSU DIŞ HATTAN BAĞLANTI

2.171

DİLEKÇE İLE YAPILAN İŞLEMLER ABONE TİP DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ TOPLAM

955 391 40.035

31

2012 YILI ABONE SERVİSİ ÇALIŞMALARI YAPILAN İŞ MEKANİK ABONELİKTEN BAŞVURU

ADET 337

YENİ ABONELİKTEN BAŞVURU

15.060

ABONE SÖZLEŞME YAPILMASI

31.940

ABONELİK KAPATMA-TAHLİYE

10.307

TESİS İPTAL

2.517

KART BEDELİ TAHAKKUKU (ADET)

18.194

SU AÇMA BEDELİ TAHAKKUKU (ADET/ABONE)

15.230

İŞAR TAHAKKUKU

4.505

MUKAVELESİZLİK CEZASI TAHAKKUKU

25

KAÇAK KULLANIM CEZASI TAHAKKUKU

118

SAYAÇ SÖKME CEZASI TAHAKKUKU APARAT KIRMA CEZASI TAHAKKUKU

86 17

ABONE TESİS BEDELİ

3.471

KANAL AÇMA TAHAKKUKU

3.273

TAHAKKUKU İPTAL EDİLEN

1.625

BEDELSİZ KREDİ YÜKLEMESİ

1.436

SAYAÇ BEDELİ ESKİ ABONEDE SAYAÇ BEDELİ

15.060 77

ÇOK KATLI KATILIM BEDELİ

12.534

TEK KATLI KATILIM BEDELİ

2.526

DİLEKÇE İLE YAPILAN İŞLEMLER

3.107

TOPLAM

141.445

Q-MATİK'TE ALINAN TOPLAM BİLET SAYISI

126.768

VERİLEN TOPLAM HİZMET SAYISI

117.015

2012 YILI BANKO HİZMETLERİ

HİZMET ADEDİ

OCAK

6.821

ŞUBAT

6.112

MART

8.508

NİSAN

9.420

MAYIS

10.460

HAZİRAN

12.327

TEMMUZ

13.078

AĞUSTOS

3.237

EYLÜL

9.478

EKİM

18.701

KASIM

10.418

ARALIK

8.455

TOPLAM

32

117.015

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER 1.1.

MİSYON VE VİZYON

Misyon: Sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedefleri çerçevesinde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda Porsuk Nehri’nin kirliliğinin engellenmesi ve korunması, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi ve bunun için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Vizyon: Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile paralel olarak planlı ve çevre dostu arıtma teknolojileri kullanarak toplumda çevre bilinicinin yerleştirilmesini, temiz bir çevrede yaşamak için güvenilir ve güler yüzlü bir hizmet üretmeyi amaçlar. 1.2.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULULAR

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 

Deşarj ve Ruhsat Şube Müdürlüğü



Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.

Daire Başkanlığımızın temel görevleri; • Şehir kanalizasyon sistemine bağlı işletmelerden kuruluş, işletme bilgileri, su kullanımı ve atıksu miktarı ile ilgili bilgileri toplayarak kayıt altına almak, • Endüstriyel atıksuyu olan işletmelerin denetim faaliyetlerini yürütmek ve bu işletmelerin ESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine uygun çalışmasını sağlamak, • Kanalizasyon sistemine endüstriyel nitelikli atıksu deşarjı yapan işletmelerin atıksu arıtma tesisi kurması gerektiği durumlarda kurulacak atıksu arıtma tesisinin projelerini Çevre Bakanlığının 29.04.2005 tarih ve 2005/5 sayılı genelgesi kapsamında onaylamak, • Mevcut ve Yeni Atıksu Arıtma Tesislerinin Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler uygun olarak işletilmesini sağlamak, • Atıksu Arıtımında yeni teknolojiler konusunda yurtiçi ve yurtdışı kapsamlı inceleme, araştırma ve değerlendirmeler yapmak, • Daire Başkanlığımız personelinin görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak zamanında yapmalarını sağlamaktır.

2. PERFORMANS BİLGİLER 2.1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 2.1.1.

DEŞARJ VE RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR

2012 yılı içerisinde Daire Başkanlığımıza Deşarj İzni başvurusunda bulunan işletmelerden 32 adet işletmeye Deşarj İzin Belgesi düzenlenmiştir. Bu işletmeler içerisinde arıtma önlemleri eksik veya yeterli olmayanlara gerekli arıtma tedbirleri uygulatılarak atıksuların kanalizasyona veya vidanjörle Atıksu Arıtma Tesislerine deşarjına izin verilmiştir. Gerekli ön arıtma tedbirlerini uygulamayan işletmelere deşarj izni verilmemiş olup; bu işletmelerin ruhsatsız olarak

33

faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edildiği takdirde de ilgili alt kademe belediyeye bildirilmiştir. Atıksu deşarjı ile ilgili diğer konularda yapılan başvurularla ilgili olarak ise konu incelenerek gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Deşarj izni verilen işletmeler arasında bir adet kırmızı et kombina tesisi ile bir adet et ürünleri üretim tesisi bulunmakta olup bu işletmelerin kendilerine ait ön arıtma tesislerinde arıttıkları atıksuları vidanjörle Atıksu Arıtma Tesisine taşınmaktadır. Bu işletmelerin oluşturdukları atıksular da diğer önemli kirletici atıksu kaynakları ile beraber rutin olarak alınan atıksu numuneleri ile takip edilmektedir. Önemli kirletici atıksu kaynaklarının denetim amacı ile; 2012 yılı içinde de; SARAR Basma Fabrikası, TUSAS A.Ş., TÜLOMSAŞ A.Ş., Şeker Fabrikası, I. Taktik ve Hava Kuvvet Komutanlığı’ na ait deşarj noktalarından rutin olarak atıksu numuneleri alınarak atıksularının deşarj standartlarını sağlayıp sağlamadıkları kontrol edilmiştir. Gerekli görülen kuruluşlara ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Kapsamında almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. İşletmelerin kanalizasyona bağlantıları için ilgili Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışılmış, gerekli ön arıtma tedbirlerini uygulayan işletmelerin kanalizasyona bağlantısına onay verilmiştir. Kanalizasyona bağlanma imkanı olmayan işletmelere ise; atıksularının çevre kirliliğine sebep olmasını engellemek amacı ile sızdırmaz özellikte fosseptik çukurları yaptırılmıştır ve atıksularını vidanjörle Atıksu Arıtma Tesislerine deşarj etmeleri koşulu ile Deşarj İzni verilmiştir. İşletmelerin özellikle kaçak ve kontrolsüz yer altı suyu kullanımını engellemek amacı ile bu tür kullanımı olan işletmeler ilgili Daire Başkanlığına bildirilmiştir. Atıksu Arıtma Tesislerine atıksu taşıyan olan özel vidanjör sahiplerinin, yapılan protokole uygun olarak yıllık harçlarının takibi ve Vidanjör Çalışma İzin Belgeleri yenilenme işlemleri yapılmıştır. İlgili yönetmelik ve yönerge şartlarını sağlamayan ve kuralları ihlal eden vidanjör sahipleri sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılmıştır. 2.1.2.

ATIKSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR

2.1.2.1.

ATIKSU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ

Rehabilite edilen mevcut tesis ve ilave yapılan yeni atıksu arıtma tesisi toplamda 650 000 kişiye (EN60) hizmet 3

etmekte ve 105.000 m /gün atıksuyu arıtabilecek kapasitededir. 3

Yeni yapılan fiziksel arıtma üniteleri 11.000 m /saat’lik pik debiyi karşılayabilecek kapasitededir. Yeni fiziksel arıtma Üniteleri; Giriş terfi merkezi, Kaba ve ince ızgaralar, Kum ve yağ tutuculardan oluşmaktadır. Kum yağ tutucudan geçen atıksuyun yaklaşık % 32’ si mevcut atıksu arıtma tesisine, % 68 ’i yeni inşa edilen arıtma tesisine yönlendirilmektedir. Mevcut atıksu arıtma tesisinin ön çökeltim havuzları ve biyolojik arıtma üniteleri rehabilite edilmiş ve şu an kullanılmaktadır. Her iki tesis için yeterli yeni çamur arıtma üniteleri inşa edilmiştir. Her iki tesisinde ön çökeltim havuzlarından alınan çamurları gravite tip çamur yoğunlaştırıcıya, son çökeltim havuzlarından alınan fazla çamurlar ise polielektrolit ilave edilerek mekanik tip yoğunlaştırıcıya alınarak yoğunlaştırılmaktadır. Yoğunlaşan çamurlar karıştırılarak anaerobik çamur çürütücüye iletilmektedir. Çürütücülerde üretilen gaz, elektrik üretiminde ve çürütücüler ile binaların

34

ısıtılmasında kullanılmaktadır. Biyogazın direk atmosfere salınmaması için acil durumlarda kullanılmak üzere atık gaz yakma bacası bulunmaktadır. Çürütülen çamur, polielektrolit ilavesi yapılarak mekanik olarak susuzlaştırılmaktadır. Bu amaçla santrifüj tip susuzlaştırma ekipmanı kullanılmaktadır. Fazla çamurların yoğunlaştırılması ve çürütülmüş çamurun susuzlaştırılması için 62,5 ton toz katyonik polimer ve 56 ton sıvı katyonik polimer kullanılmıştır. Arıtılmış suda fosfor giderimi ve gaz jeneratörlerinde H2S oluşumunu önlemek amacıyla 941 ton FeC3 kullanılmıştır.

MEVCUT VE YENİ TESİS İÇİN PROJELENDİRME DEBİLERİ VE KİRLİLİK YÜKLERİ Mevcut EN 60

Yeni

Toplam

275 000

375 000

650 000

Ortalama Kuru Hava Debisi

44 400 m³/g

60 600 m³/g

105 000 m³/g

Dizayn debisi

2 300 m³/sa

3 200 m³/sa

5 500 m³/sa

Pik Kuru Hava Debisi

3 400 m³/sa

4 600 m³/sa

8 000 m³/sa

Pik Yağışlı Hava Debisi

4 650 m³/sa

6 350 m³/sa

11 000 m³/sa

Kimyasal Oksijen İhtiyacı

47 000 kg/gün

64 000 kg/gün

111 000 kg/gün

1 050 mg/lt

Biyolojik Oksijen İhtiyacı

17 200 kg/gün

23 300 kg/gün

40 500 kg/gün

390 mg/lt

Askıda Katı Madde

19 900 kg/gün

27 100 kg/gün

47 000 kg/gün

450 mg/lt

Toplam Azot

2 600 kg/gün

3600 kg/gün

6 200 kg/gün

59 mg/lt

Amonyak-Azotu

2 400 kg/gün

3300 kg/gün

5 700 kg/gün

54 mg/lt

Toplam Fosfor

720 kg/gün

980 kg/gün

1 700 kg/gün

16 mg/lt

Fosfat-Fosfor

610 kg/gün

840 kg/gün

1 450 kg/gün

14 mg/lt

2.2.

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Yıl boyunca tesiste arıtılan atıksu ile ilgili veriler aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Grafik 1 : 2012 yılı tesise alınarak arıtılan atıksu debisi

Debi (m3/ay) 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Oca.12 Şub.12 Mar.12

Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12

Eyl.12

Eki.12

Kas.12

Ara.12

Debi (m3/ay)

Grafik 2 : 2012 yılı mevcut ve yeni tesislerde arıtılan atıksu debileri

35

5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Oca.12

Şub.12

Mar.12

Nis.12

May.12

Haz.12

Mevcut Tesis (m3/ay)

Tem.12

Ağu.12

Eyl.12

Eki.12

Kas.12

Ara.12

Yeni Tesis (m3/ay)

2012 YILI HAM ATIKSU VERİLERİ 3

Ortalama Günlük Debi

124.709 m /gün 3

Toplam Yıllık Debi

45.518.785 m /yıl

Ham Su Ortalama BOI Konsantrasyonu

255 mg/lt

Ham Su Ortalama AKM Konsantrasyonu

282 mg/lt

Ham Su Ortalama KOI Konsantrasyonu

659 mg/lt

Ham Su Ortalama TN Konsantrasyonu

57,4 mg/lt

Ham Su Ortalama TP Konsantrasyonu

8,09 mg/lt

Grafik 3: 2012 yılı mevcut ve yeni tesise alınan AKM Yükü 60.000 40.000 20.000 0 Oca.12

Şub.12

Mar.12

Nis.12

May.12

Haz.12

Mevcut Tesis Akm Yükü (kg/gün)

Tem.12

Ağu.12

Eyl.12

Eki.12

Kas.12

Yeni Tesis AKM Yükü (kg/gün)

Grafik 4: 2012 yılı mevcut ve yeni tesise alınan KOI Yükü

150.000 100.000 50.000 0 Oca.12

Şub.12

Mar.12

Nis.12

May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12

Mevcut Tesis KOI Yükü (kg/gün) 3

Grafik 5: 2012 yılı üretilen gaz miktarı (m )

36

Eyl.12

Eki.12

Yeni Tesis KOI Yükü (kg/gün)

Kas.12

Ara.12

Ara.12

Biyogaz Miktarı 600.000 400.000 200.000 0 Oca.12

Şub.12

Mar.12

Nis.12

May.12

Haz.12

Tem.12

Ağu.12

Eyl.12

Eki.12

Kas.12

Ara.12

Biyogaz (m3) 2.3.

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

Arıtılmış Atıksu arıtma tesisi; yıl boyunca AKM parametresinde %74 - %97, BOİ5 parametresinde %91 - %98 ve KOİ parametresinde %75 - %91 oranında arıtma verimi ile çalışmıştır. 3

Grafik 6: 2012 yılı mevcut tesis debi (m /gün) - AKM verimi (%)

45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Oca.12

Şub.12 Mar.12

Nis.12

May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12

debi (m3/gün)

Eyl.12

Eki.12

Kas.12

Ara.12

AKM verim

3

Grafik 7: 2012 yılı mevcut tesis debi (m /gün) - KOİ verimi (%)

1,00

45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Eyl.12

debi (m3/gün)

Eki.12 Kas.12 Ara.12

KOİ verim

3

Grafik 8: 2012 yılı mevcut tesis debi (m /gün) – BOİ5 verimi (%)

37

45.000

1,00

35.000

0,90

25.000

0,80

15.000

0,70

5.000

0,60

-5.000

Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Eyl.12

debi (m3/gün)

Eki.12

Kas.12 Ara.12

0,50

BOİ5 verim

3

Grafik 9: 2012 yılı yeni tesis debi (m /gün) - AKM verimi (%)

100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Eyl.12

debi (m3/gün)

Eki.12

Kas.12 Ara.12

AKM verim

3

Grafik 10: 2012 yılı yeni tesis debi (m /gün) - KOİ verimi (%)

100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Eyl.12

debi (m3/gün)

Grafik 11: 2012 yılı yeni tesis debi (m3/gün) – BOİ5 verimi (%)

38

KOİ verim

Eki.12

Kas.12 Ara.12

100.000

1,00

80.000

0,90

60.000

0,80

40.000

0,70

20.000

0,60 0,50

0 Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Eyl.12

debi (m3/gün)

Eki.12 Kas.12 Ara.12

BOİ5 verim

Yoğunlaşmış çamurun çürütülmesi esnasında oluşan biyogaz gaz jeneratörlerinde elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Enerji geri kazanımı Grafik 12’ de verilmiştir.2012 yılı için ortalama enerji geri kazanımı %54,83 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 12: Enerji Geri Kazanımı

Enerji 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

Toplam Üretim (MW)

Toplam Tüketim (MW)

Enerji Geri Kazanımı (%)

Çürütülmüş çamur dekantörler vasıtasıyla ~%25 KM oranında susuzlaştırılarak depolanmaktadır. 2012 yılında depolanan çamur miktarlarının ay bazında ortalamaları Grafik 7’ de verilmiştir.

Grafik 13: Atıksu Arıtma Tesislerinden Uzaklaştırılan Çamur Miktarı

39

Günlük Uzaklaştırılan Ortalama Çamur Miktarı 100000 80000 60000 40000 20000 0 Oca.12

Şub.12

Mar.12

Nis.12

May.12

Haz.12

Tem.12

ton/gün

40

Ağu.12

Eyl.12

Eki.12

Kas.12

Ara.12

SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Arıtma Dairesi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri şunlardır; 1.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde E.S.K.İ.’ye ait su temin edilen barajların ve diğer kaynakların, isale hatlarının, depoların ve diğer tesislerin işletmesini, her tür bakım ve onarımını yapmak ya da yaptırmak ve sürekli olarak çalışır durumda bulunmasını sağlamak, 2. İçme Suyu Arıtma Tesislerinin işletmesini, her türlü bakım ve onarımını yapmak ya da yaptırmak ve sürekli çalışır durumda bulunmasını sağlamak, 3. Üretilen suyun kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalite kontrollerini ve dezenfeksiyon işlemlerini yapmak, kalite kontrolü sağlanan suyun depolara basılmasını sağlamak, 4. Yeni su kaynaklarının araştırılıp değerlendirilmesi için ilgili birimler ile işbirliği yapmak, 5. Gerektiğinde özel ve tüzel kişilere ait su depolarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 6. İdarenin hizmet yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli malzemelerin temini için diğer birimlerle işbirliği yapmak, 7. Yürürlükteki mevzuata göre, yurt içi ve yurt dışı satın alma işlemlerini doğrudan temin ya da ihale yoluyla yürütmek ve sonuçlandırmak, 8. Satın alınan malzemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 9. İhtiyaç fazlası malların ve kullanılma imkânı kalmayan hurda malzemelerin ilgili mevzuata göre satılmasını sağlamak, 10. Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 11. İdarenin taşınır ve taşınmaz mallarının kiraya verilmesini ve idare ihtiyaç duyduğunda, taşınır ve taşınmaz mal kiralanmasını sağlamak.

41

42

2.338.192

2.554.743

2.486.738

2.915.726

2.779.598

3.399.516

3.314.341

3.099.901

3.065.876

2.776.877

2.899.886

34.246.352

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

TOPLAM

36.038.248

3.052.506

2.923.026

3.227.235

3.263.052

3.488.778

3.578.439

2.925.889

3.069.185

2.617.618

2.678.678

2.461.255

2.752.587

Ham Su (m3)

1.791.896

2.614.958

OCAK

FARK

Arıtılmış Su (m3)

2007

AYLAR

YILLAR

35.007.466

2.590.915

2.626.954

2.716.215

2.894.912

3.309.483

3.342.110

3.139.011

3.033.489

2.750.415

2.720.074

2.825.068

3.058.820

Ham Su (m3)

2.476.850

32.530.616

2.418.502

2.536.661

2.515.629

2.639.001

2.937.452

2.991.539

2.851.816

2.847.373

2.612.351

2.590.586

2.683.819

2.905.887

Arıtılmış Su (m3)

2008

33.824.361

2.709.191

2.805.307

2.944.927

2.972.984

3.207.238

3.116.178

2.954.724

2.852.445

2.615.035

2.651.977

2.316.235

2.678.120

Ham Su (m3)

1.552.215

32.272.146

2.521.794

2.783.054

2.913.767

2.917.746

3.174.218

3.052.096

2.644.457

2.598.999

2.335.519

2.574.331

2.153.462

2.602.703

Arıtılmış Su (m3)

2009

35.481.863

2.789.371

2.678.080

2.992.638

3.107.203

3.608.192

3.228.668

2.955.385

3.083.289

2.780.339

2.794.562

2.703.900

2.760.236

Ham Su (m3)

1.130.250

34.351.613

2.635.400

2.539.574

2.905.377

3.052.590

3.536.196

3.125.555

2.856.837

2.958.512

2.725.823

2.745.623

2.581.610

2.688.516

Arıtılmış Su (m3)

2010

YILLARA GÖRE HAMSU - ARITILMIŞ SU TABLOSU

36.711.273

3.086.690

2.956.352

3.108.239

3.329.504

3.687.815

3.528.689

3.104.001

2.952.278

2.755.381

2.846.143

2.539.729

2.816.452

Ham Su (m3)

1.074.452

35.636.821

2.916.560

2.809.480

3.022.721

3.253.338

3.628.030

3.484.410

3.006.143

2.884.275

2.699.460

2.697.801

2.503.424

2.731.179

Arıtılmış Su (m3)

2011

39.388.382

3.125.087

2.971.632

3.307.442

3.561.929

3.700.885

3.891.127

3.512.320

3.232.018

3.003.537

3.136.365

2.899.866

3.046.174

Ham Su (m3)

825.352

38.563.030

3.089.995

2.896.500

3.244.510

3.485.787

3.570.870

3.838.930

3.445.620

3.160.670

2.897.560

3.102.800

2.845.118

2.984.670

Arıtılmış Su (m3)

2012

Yıllara Göre Ham Su - Arıtılmış Su 39.388.382 38.563.030

40.000.000 39.000.000 38.000.000 37.000.000 36.000.000 35.000.000

36.711.273

36.038.248 35.007.466 34.246.352

34.000.000

35.636.821

35.481.863 34.351.613 33.824.361

32.530.616 32.272.146

33.000.000 32.000.000 31.000.000 30.000.000 2007

2008

2009

2010

2011

2012 HAM SU

2012 YILI HAM SU - ARITILMIŞ SU MİKTARLARI 2012

HAM SU m

3

ARITILMIŞ SU m

OCAK

3.046.174

2.984.670

ŞUBAT

2.899.866

2.845.118

MART

3.136.365

3.102.800

NİSAN

3.003.537

2.897.560

MAYIS

3.232.018

3.160.670

HAZİRAN

3.512.320

3.445.620

TEMMUZ

3.891.127

3.838.930

AĞUSTOS

3.700.885

3.570.870

EYLÜL

3.561.929

3.485.787

EKİM

3.307.442

3.244.510

KASIM

2.971.632

2.896.500

ARALIK

3.125.087

3.089.995

TOPLAM

39.388.382

38.563.030

3

3

2012 yılında su emiş haznemizin bulunduğu Porsuk Nehri’nden çekilen ham su miktarı 39.388.382 m , arıtılmış olarak 3 3 temiz su pompa istasyonu ile şehre basılan temiz su miktarı ise 38.563.030 m ’tür. Tesis içi kayıplarımız 825.352 m olup, daha önceki yıllara göre düşüş göstererek % 2,10 olmuştur. Tesisimizde 2012 yılı içinde arıtılan en yüksek su 3 3 miktarı 10.07.2012 tarihinde 144.520 m iken, arıtılan en az su miktarı 22.11.2012 tarihinde 75.890 m olarak kaydedilmiştir.

43

HAM SU m3

2012 Yılı Ham Su - Arıtılmış Su Miktarları

ARITILMIŞ SU m3

4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

TESİS KAYIPLARI (YILLARA GÖRE) 3

2007 2008 2009 2010 2011 2012

3

3

HAM SU (m )

ARITILMIŞ SU (m )

FARK (m )

KAYIP (%)

36.038.248

34.246.352

1.791.896

4,97

35.007.466

32.530.617

2.476.849

7,08

33.824.361

32.272.147

1.552.214

4,59

35.481.863

34.351.613

1.130.250

3,19

36.711.273

35.636.821

1.074.452

2,93

39.388.382

38.563.030

825.352

2,10

Yıllara Göre Tesis Kayıpları 3.000.000

2.000.000

2.476.849

1.791.896

1.552.214

1.130.250

1.074.452

825.352

1.000.000

0 2007

44

2008

2009

2010

2011

2012

2012 YILI TESİS KAYIPLARI 3

3

HAM SU (m ) 3.046.174 2.899.866 3.136.365 3.003.537 3.232.018 3.512.320 3.891.127 3.700.885 3.561.929 3.307.442 2.971.632 3.125.087 39.388.382

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

3

ARITILMIŞ SU (m ) 2.984.670 2.845.118 3.102.800 2.897.560 3.160.670 3.445.620 3.838.930 3.570.870 3.485.787 3.244.510 2.896.500 3.089.995 38.563.030

FARK (m ) 61.504 54.748 33.565 105.977 71.348 66.700 52.197 130.015 76.142 62.932 75.132 35.092 825.352

KAYIP (%) 2,02 1,89 1,07 3,53 2,21 1,90 1,34 3,51 2,14 1,90 2,53 1,12 2,10

2012 YILI TESİS KAYIPLARI 130.015

140.000 120.000

105.977

100.000 80.000 60.000

61.504

71.348 66.700

54.748

76.142 52.197

62.932

75.132 35.092

33.565

40.000 20.000 0 OCAK

AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL

POLY ELEKTROLIT (kg) 108,0 137,4 225,0 171,0 149,0 131,0 99,0 103,5 103,5 117,00 99,00 126 1.569

EKİM

KASIM

ARALIK

POLY ELEKTROLIT (kg) 250

225

200 150 100

171 137 108

149

131

104 99

104

117

99

126

50 0

45

AYLAR

ALÜMİNYUM SÜLFAT (adet)

ALÜMİNYUM SÜLFAT (adet)

OCAK

99

ŞUBAT

143

MART

296

NİSAN

168

MAYIS

144

HAZİRAN

118

TEMMUZ

103

100

AĞUSTOS

124

EYLÜL

122

50

EKİM

126

KASIM

113

ARALIK

296

300 250 200

168

143

150

144

99

118

124 122 126 131 113 103

0

131

TOPLAM

1.687

AYLAR

KLOR (kg)

OCAK

10.800

ŞUBAT

14.400

MART

28.800

NİSAN

23.400

MAYIS

18.000

KLOR (kg)

20.000

HAZİRAN

18.000

TEMMUZ

19.800

10.000

AĞUSTOS

27.000

EYLÜL

27.000

EKİM

25.200

KASIM

21.600

ARALIK

16.200

TOPLAM

250.200

27.000 25.200

23.400

25.000

15.000

27.000

28.800

30.000

18.000

14.400

21.600

19.800 18.000

16.200

10.800

5.000 0

ARITMA TESİSİ ELEKTRİK TÜKETİMİ VE ARITILMIŞ SU KARŞILAŞTIRMASI 2009

2010

2011

2012

AYLAR

Elektrik Tüketimi (kW)

Arıtılmış Su m3

Elektrik Tüketimi (kW)

Arıtılmış Su m3

Elektrik Tüketimi (kW)

Arıtılmış Su m3

Elektrik Tüketimi (kW)

Arıtılmış Su m3

OCAK

1.004.149

2.602.703

789.083

2.688.516

798.517

2.731.179

999.523

2.984.670

ŞUBAT

850.062

2.153.462

832.689

2.581.610

827.124

2.503.424

943.307

2.845.118

MART

939.617

2.574.331

958.245

2.745.623

1.030.776

2.697.801

1.026.829

3.102.800

NİSAN

950.625

2.335.519

917.663

2.725.823

1.028.100

2.699.460

995.183

2.897.560

MAYIS

979.670

2.598.999

699.905

2.958.512

851.271

2.884.275

1.035.418

3.160.670

HAZİRAN

1.051.294

2.644.457

1.090.258

2.856.837

1.081.534

3.006.143

1.104.985

3.445.620

TEMMUZ

1.136.570

3.052.096

913.792

3.125.555

1.093.690

3.484.410

1.274.102

3.838.930

AĞUSTOS

1.130.674

3.174.218

1.274.162

3.536.196

1.023.881

3.628.030

1.214.695

3.570.870

EYLÜL

1.068.077

2.917.746

1.044.626

3.052.590

1.290.673

3.253.338

1.164.104

3.485.787

EKİM

925.616

2.913.767

891.052

2.905.377

1.105.665

3.022.721

1.018.423

3.244.510

KASIM

829.377

2.783.054

1.002.033

2.539.574

943.307

2.809.480

975.542

2.896.500

ARALIK

1.047.332

2.521.794

824.085

2.635.400

942.052

2.916.560

1.078.736

3.089.995

TOPLAM

11.913.063

32.272.146

11.237.593

34.351.613

12.016.590

35.636.821

12.830.847

38.563.030

46

ELEKTRİK TÜKETİMİ - ARITILAN SU KARŞILAŞTIRMASI 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0

2009

2010

2011

2012

Elk. Tük

11.913.063

11.237.593

12.016.590

12.830.847

Arı

32.272.146

34.351.613

35.636.821

38.563.030

Yıllar

Arıtma Tesisi Elektrik Tüketimi (kW)

Arıtılmış 3 Su (m )

Birim Maliyet 3 (kW/m )

0,40

2009

11.913.063

32.272.146

0,3691

0,35

2010

11.237.592

34.351.613

0,3271

0,30

2011

12.016.590

35.636.821

0,3372

2012

12.830.847

38.563.030

0,3327

13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000

0,3691 0,3271

0,3372 0,3327

Birim Maliyet

ARITMA TESİSİ ELEKTRİK TÜKETİMİ (kW) AYLAR

2009

2010

2011

2012

OCAK

1.004.149

789.083

798.517

999.523

ŞUBAT

850.062

832.689

827.124

943.307

MART

939.617

958.245

1.030.776

1.026.829

NİSAN

950.625

917.663

1.028.100

995.183

MAYIS

979.670

699.905

851.271

1.035.418

HAZİRAN

1.051.294

1.090.258

1.081.534

1.104.985

TEMMUZ

1.136.570

913.792

1.093.690

1.274.102

AĞUSTOS

1.130.674

1.274.162

1.023.881

1.214.695

EYLÜL

1.068.077

1.044.626

1.290.673

1.164.104

EKİM

925.616

891.052

1.105.665

1.018.423

KASIM

829.377

1.002.033

943.307

975.542

ARALIK

1.047.332

824.085

942.052

1.078.736

TOPLAM

11.913.063

11.237.593

12.016.590

12.830.847

ARITMA TESİSİ ELEKTRİK TÜKETİMİ (kW) 15.000.000

12.016.59 11.913.06 11.237.59 0 3 3

12.830.84 7

10.000.000

5.000.000

0

47

ŞEBEKE (TM1 & TM2) TESİSİ ELEKTRİK TÜKETİMLERİ (kW) AYLAR

2009

2010

2011

2012

OCAK

201.237

124.818

120.504

151.737

ŞUBAT

163.185

140.112

144.456

138.336

TM1 & TM2 POMPA İSTASYONU ELEKTRİK TÜKETİMİ (kW)

MART

174.573

157.629

170.622

191.991

NİSAN

187.425

147.306

173.643

147.891

MAYIS

197.637

138.786

135.342

182.295

HAZİRAN

233.673

193.701

189.000

167.322

2.000.000

TEMMUZ

250.689

143.907

210.000

252.819

1.500.000

AĞUSTOS

204.129

279.579

204.000

249.546

1.000.000

EYLÜL

182.271

230.265

243.000

204.903

500.000

EKİM

155.055

128.142

157.215

196.401

KASIM

150.639

174.045

155.442

152.301

0

ARALIK

179.589

161.319

171.303

181.317

TOPLAM

2.280.102

2.019.609

2.074.527

2.216.859

3.000.000 2.500.000

2.280.10 2.216.85 2.074.52 2 2.019.60 9 7 9

TM3 TERFİ İSTASYONU ELEKTRİK TÜKETİMLERİ (kW) AYLAR

2009

2010

2011

2012

OCAK

27.405

18.554

19.089

20.916

ŞUBAT

21.105

18.585

22.585

23.154

MART

22.680

18.900

26.208

22.643

NİSAN

24.035

20.633

24.160

20.841

MAYIS

22.995

16.065

19.561

22.652

HAZİRAN

26.901

25.105

23.846

26.032

TEMMUZ

29.295

25.861

31.311

38.387

AĞUSTOS

29.264

34.115

29.862

37.111

EYLÜL

26.208

28.287

34.115

29.882

EKİM

21.578

20.412

21.514

23.323

KASIM

19.782

23.656

21.924

28.027

ARALIK

19.247

22.113

18.350

23.674

TOPLAM

290.495

272.286

292.525

316.641

TM4 TERFİ İSTASYONU ELEKTRİK TÜKETİMLERİ (kW)

48

AYLAR

2009

2010

2011

2012

OCAK

38.254

22.356

25.815

35.865

ŞUBAT

36.266

23.598

27.250

35.895

TM3 TERFİ İSTASYONU ELEKTRİK 400.000 290.495

300.000

272.286

292.525

316.641

200.000 100.000 0

TM4 TERFİ İSTASYONU ELEKTRİK TÜKETİMLERİ (kW)

MART

35.894

25.958

35.241

37.620

NİSAN

36.266

24.592

33.782

35.189

MAYIS

42.352

20.369

28.193

42.051

HAZİRAN

55.642

37.633

36.840

46.599

400.000

TEMMUZ

62.348

35.521

46.440

69.146

300.000

AĞUSTOS

64.957

56.014

45.480

68.872

200.000

EYLÜL

44.339

45.085

53.040

52.356

EKİM

28.690

29.187

30.944

37.884

KASIM

24.095

35.641

31.336

44.213

ARALIK

30.553

29.560

35.880

39.693

TOPLAM

499.656

385.514

430.241

545.383

600.000 500.000

100.000 0

545.383

499.656 385.514

430.241

2012 YILI YAPILAN MEKANİK İŞLERİ No

Yapılan İş

1

1 No'lu durultucu havuzunun 1 adet trident borusu değiştirildi

2

2 No'lu durultucunun 6 adet trident borusu yenilendi. 2 adet çadır koni yenilendi. 5 adet koninin çelik halatı yenilendi.

3

3 No'lu durultucu havuzunun taban kazıyıcısının yan tekerlekleri yenilendi.

4

4 adet alum ve 4 adet poli dozaj pompası yenileriyle değiştirildi. Emme ve basma hattı vanaları, hortumları ve geri yıkama su hatları yenilenip devreye alındı.

5

Filtre geri yıkamanın 5 adet 250'lik hava vanası değiştirildi

6

5 No'lu durultucu havuzundaki 3. çadır koninin pnömatik vana contası yırtıldığından, yenilendi. 1 adet trident borusu değiştirildi.

7

6 adet klor buster pompasının genel bakım ve kontrolleri yapıldı. Klorinatör odasındaki evaporatör ve klorinatörlerin genel bakımları yapıldı.

8

7 No'lu durultucu havuzundaki taban kazıyıcısının 98 metrelik çelik halatı yenilendi.

9 10

8 adet tekli ve 1 adet çiftli sumatiğin sac kasaları ve iç yalıtımları yapılıp, hazır duruma getirildi. Yerleştirileceği alanların besleme kabloları ve haberleşme kabloları çekildi. Taban kaide betonları atıldı. Sumatikler yerlerine konulup, çalışır duruma getirildi. Alüminyum dozaj ve Polielektrolit dozaj pompalarının emme ve basma hattı boruları ve vanaları söküldü. Yeni PVC hatlar çekildi. 8 adet yeni pompa bağlanarak devreye alındı.

11

D1 deposunun arızalı olan modem cihazının tamiri yapılarak, yerine takıldı.

12

D1, D2, D4, D11, D12, D21, D31 ve Sultandere su depolarının genel bakım ve kontrolleri yapıldı. Vanalarının genel temizlikleri yapıldı.

13 14 15 16

D31 deposu için jeneratör yeri ayarlanarak Atık Su tesislerinden çıkan jeneratör getirildi. Burası için inşaat, yıkım, bakım, tadilat ve elektrik işleri yapıldı. Jeneratörün mazot tankı bağlantıları yapıldı, 600 l mazot konularak devreye alındı. D31'de mevcut bulunan eski pompa ve panolar söküldü. Doğu ve Batı durultucu havuzlarının yıl içinde periyodik olarak taban kazıyıcı ayarları, ham su kanaletlerinin ve trident borularının temizliği, pnömatik vana çukurlarının dalgıç pompa ile temizlenmesi gerçekleştirildi. Taban kazıyıcı tadilatları yapıldı. Pnömatik vana bakır boruları plastik kanal içine alındı. Tambur redüktörlerinin yağları tamamlandı. Filtre bloğunda yer alan 12 havuzun yıl içinde 2 defa genel temizliği gerçekleştirildi. Panoların kontrolü ve genel temizliği yapıldı. 450'lik, 700'lük ve 800'lük vanalar periyodik olarak kontrol edildi, gerekli durumlarda keçeler yenilendi. Yağ kaçakları giderildi. Geri yıkama ve hava ile yıkama vanalarının bakım ve kontrolleri yapıldı. Transmitterlerinin genel temizlik ve bakımları yapıldı. Filtre bloğundaki 3 adet geri yıkama pompası ve 3 adet hava üfleyicinin, 2 adet genel ihtiyaç kompresörünün genel bakım ve kontrolleri yapıldı.

17

Ham su alış noktasında bulunan online cihaz panosu ham su pompa istasyonu binasının içine alındı

18

Ham su pompa istasyonundaki 1 no'lu 200 kW'lık elektrik motoru sökülüp bakım için Siemens'e götürüldü.

19

Ham su pompa istasyonundaki 4 adet çalışan pompanın salmastraları ve yağları yenilendi. Basma hattı vanaları ve çekvalflerinin bakımları yapıldı. Pompaların genel bakımı yapıldı.

20

İdari binada bulunan tuvaletlerin yıkımı gerçekleştirildi. Sıhhi tesisatı ve elektrik tesisatı yeniden yapılarak tuvaletler yenilendi.

21

İdari binaya, D31 deposuna,Şebeke terfi istasyonu, Kimya Laboratuvarına, vardiya odasında bulunan soyunma odalarına ve mescide şofben takıldı.

22

İhtiyaç oldukça Muttalıp, Çukurhisar, D12 deposu ve DY2 deposu buster pompalarının bakımları yapıldı. Klor tüpleri değiştirildi.

23

Kalabak dağıtımdaki sakaların kullandığı yemekhanenin yıkım ve tadilatı yapıldı. Evyeleri yerlerine bağlandı. Elektrik tadilatları yapıldı.

24

Kalabak tesisindeki yükleme alanının yıkım ve tesisat işleri gerçekleştirildi.

25

Kimya Binasın drenaj pompasının basma hattı PVC boruları yenilendi.

26

Kimya Binasının servis suyu hattının PVC boruları yenilenip, uç bağlantıları yapıldı.

27

Klor gaz kaçak kontrol paneli yenilenerek iş sağlığı ve güvenliği gereğince bina dışına monte edildi.

28

Kompanzasyon cezasına girmemek için her 15 günde bir köylerden ve terfi istasyonlarından elektrik sayaç işarları alınarak kontrol edildi

29

Lojmanlara giden kalorifer hattı yenilendi

30

Olgu Programı'na bağlı olarak Ambar Kontrol Sistemi'ne geçildiğinden; daire başkanlığımıza ait ambar düzeni oluşturmak amacıyla malzeme sayımları yapıldı, yeni raflar eklenerek raf düzeni oluşturuldu.

31

Orhangazi Mahallesi'nde yeni açılacak olan veznenin tadilatları gerçekleştirildi.

32

Sosyal tesislerde bakım yapıldı. Güneş enerji panelleri söküldü, PVC kapı tamir edildi, aydınlatmalar yenilendi.

33

Şebeke terfi istasyonundaki 7 adet, Sultandere terfi istasyonundaki 3 adet D31'deki 3 adet terfi pompasının yağları yenilendi, genel bakım ve kontrolleri yapıldı.

34

Temiz su pompa istasyonundaki 1 ve 2 no'lu 900 kW'lık ve 2 no'lu 250 kW'lık motorlar tamir için Siemens'e götürüldü.

49

35 36

Temiz su pompa istasyonundaki 2 adet denge tank kompresörünün yıl içinde 2 kez yağları yenilendi. Hava filtreleri temizlendi. Genel bakımları yapıldı. Temiz su pompa istasyonundaki 6 adet 900kW'lık 4 adet 250 kW'lık pompaların yağları yenilendi, salmastraları değiştirildi. 4 adet 900 kW'lık pompanın kaplin lastikleri yenilendi. 1 adet 250'lik pompanın kaplin lastikleri yenilendi. Tüm pompaların gres yağları tamamlandı ve bakımları yapıldı

37

Tesisteki 2 adet ve Sazova Atık Su Terfi İstasyonundaki 1 adet jeneratörünün genel bakım ve kontrolleri yapıldı.

38

Yemekhanenin havalandırmasının bakım ve kontrolleri yapıldı. Bulaşıkhaneye yeni aspiratör bağlandı.

39

Yıl içinde hidrolik sistemdeki kaçaklardan dolayı sisteme yaklaşık 300 l yağ ilave edildi. Aylık periyotlarda yağ filtre cihazı bağlanıp, yağ temizliği yapıldı

40

Yunusemre'de bulunan Abone İşleri Daire Başkanlığı binasının çatı kapak sisteminin besleme kablosu yenilendi.

2012 YILI YAPILAN ELEKTRİK İŞLERİ No

Yapılan İş

1

Tesislerde 270 adet bakım, kontrol ve arıza yapıldı.

2

Tesislerdeki bütün ana panoların ve paratonerlerin topraklama dirençleri ölçümü yapıldı.

3

Temiz su ünitesi 5 adet 900 kW'lık, 1 adet 250 kW'lık ve ham su ünitesinde 3 adet 200 kW'lık motorların bakımları Siemens firmasına yaptırılıp, devreye alındı.

4

Durultucu Filtre üniteleri, sosyal tesisler ve EKS'nin aydınlatma sistemlerinin bakımı yapıldı.

5

Durultucu üniteleri çamur boşaltma pnömatik vana ısıtıcılarının elektrik tesisatları yenilendi.

6

Kimya ünitesinde 8 adet yenilenen dozaj pompalarının elektrik bağlantısı yapılarak devreye alındı.

7

Pompalarda kullanılmak üzere 8 adet kumanda panosu yapıldı.

8

Sıcak sular binasına yeni kompanzasyon panosu yapılıp, devreye alındı.

9

Sumatik makineleri için 8 adet yapılan kabinlerin elektrik tesisatları ve montajı yapılıp devreye alındı.

10

Atık sudan gelen 400 kW'lık jeneratörün D31 deposuna montajı yapıldı. Teksan jeneratör tarafından devreye alındı.

11

Kalabak damacana ve kalabak pet tesislerindeki elektrik işleri yapıldı.

12

Sazova terfi istasyonundaki 2 adet arızalı pompanın sarımı yaptırılarak devreye alındı.

13

Sarısungur Göletli Park'ın sulaması için yeni alınan pompaya uygun yeni pano hazırlandı. Besleme kabloları bağlandı. Dubaya bağlantıları yapılarak vinçle yerine indirildi.

14

Mahallelerdeki 126 adet elektrik arızası giderildi.

15

Tandır, Tekeciler, Atalantekke, Buldukpınar, Emirceoğlu, Takmak ve Kavacık mahallelerinin (köylerinin) pompaları yenilendi.

16

Karaalan, Akçakaya ve Alınca mahallelerinin (köylerinin) arızalı olan pompalarının sarımı yaptırılarak devreye alındı.

17

Sulukaraağaç, Yörükakçayır ve Yukarıkartal mahallelerine (köylerine) yeni pompalar konulup, devreye alındı.

18

Sepetli vinç ile Genel Müdürlüğün tüm aydınlatmaları kontrol edildi, gerekli hallerde ampuller değiştirildi.

19

Pet kalabaktaki yeni dolum makinelerinin elektrik bağlantıları yapıldı.

20

Pet kalabaktaki çevre aydınlatma lambalarının ampul ve balastları yenilendi.

50

2012 YILI KÖYLERDE YAPILAN İŞLER No

Köy

Yapılan İş Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam 3 defa köye gidilerek cazibeli su hattında ve toplama maslağında tadilat yapıldı, kesintisiz güç kaynağı bağlandı ve kontrolleri yapıldı. Eylül ve Ekim aylarında toplam 3 defa köye gidilerek, meydana gelen termik arıza ve haberleşme arızaları giderildi. Gerekli kontroller yapıldı.

1

AĞAPINAR

2

AHİLER

3

AKÇAALAN

4

AKÇAKAYA

5

AKPINAR

6

ALINCA

7

AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ

8

AŞAĞIDANİŞMENT

9

AŞAĞIKARTAL

10

ATALANTEKKE

11

AVDAN

12

AVLAMIŞ

13

BOZDAĞ

14

BULDUKPINAR

15

CUMHURİYET

Ekim ayında 150 m3 hacimli yeni depo yapımına başlandı. Köye toplam 5 defa gidildi.

16

ÇUKURHİSAR

Yıl içinde arıza ve kontroller için köye toplam 16 defa gidildi.

17

DOĞANKAYA

Temmuz ayında arızalanan yatay pompanın emiş klepesi yenilendi. Arıza ve kontroller için toplam 5 defa köye gidildi.

18

EĞRİÖZ

Ağustos ayında basınçla çalışan klor cihazı bağlandı ancak verim alınamadığı için söküldü.

19

EMİRCE

Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 7 defa köye gidildi.

20

EMİRCEOĞLU

Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 5 defa köye gidildi.

21

EŞENKARA

Nisan ayında su hatları ve maslakları kontrol edildi.

22

İNCESU

Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 6 defa köye gidildi.

23

KANLIPINAR

Temmuz ayında meydana gelen OG trafosunun parafodur arızası giderildi

24

KARAALAN

Ekim ayında yanan elektrik motoru söküldü. Atölyede tamiri yapılan motor geri takılarak pompa çalışır duruma getirildi.

25

KARADERE

Temmuz ayında küçük toplama deposunun yalıtımı yapılarak devreye alındı.

26

KARALAN

Şubat ayında yanan motorun sarımı yaptırılarak yerine bağlandı ve devreye alındı.

27

KAVACIK

Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 11 defa köye gidildi.

28

KESKİN

Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 14 defa köye gidildi.

29

KIZILİNLER

Ağustos ayında su hattında çalışma olduğu için Özel İdare'nin açtığı sondaj kuyusuna bağlantılar yapılarak depoya geçici hat çekildi. Pompa jeneratör ile çalıştırılarak köyün suyu verildi. Eylül ayında hattaki çalışma bitince ana bağlantılar tekrar yapıldı. Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 4 defa köye gidildi.

30

MUSAÖZÜ

Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 8 defa köye gidildi.

31

MUTTALIP

Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 5 defa köye gidildi.

32

SATILMIŞOĞLU

Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 2 defa köye gidildi.

33

SULUKARAAĞAÇ

Haziran ayında yalıtım ve tadilat yapıldı. Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 17 defa köye gidildi.

34

SÜPREN

Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 10 defa köye gidildi.

35

TAKMAK

36

TANDIR

Temmuz ayında sarımı yaptırılan pompa yerine indirilip çalıştırıldı ve köyün suyu verildi. Temmuz ayında pompanın yanması nedeniyle 33 boy 2" borusu sökülüp, pompa çıkarıldı ve muhtara teslim edildi. Eylül ayında arızalanan SSR rölesi yenilenerek pompa devreye alındı. Haziran ayında arızalı olan 2" çekvalf yenilendi dalgıç pompa hazır duruma getirildi, yatay pompalarla depo arasına haberleşme istasyonu bağlandı, pompalar otomatikte devreye alındı. Ağustos ayında arızalanan haberleşme cihazının yenisi takılarak devreye alındı. Eylül ayında arızalı olan anten yenisi ile değiştirilerek pompa ve depo arası sistem çalışır duruma getirildi. Aralık ayında arızalı olan 2 adet kondaktör yenilendi, haberleşme arızası giderildi. Yıl içinde arıza ve kontroller için köye toplam 11 defa gidildi. Yıl içinde arıza ve kontroller için köye toplam 12 defa gidildi. Redüksiyon takıldı, flatör şalteri, klor cihazı vanası ve çekvalf yenilendi, pompa arızaları giderildi, pompa odasının çatı tamiratı yapıldı. Kasım ayında kiosk yerleştirildi Ağustos ayında meydana gelen klor cihazı arızası giderildi. Yıl içinde kontroller için köye toplam 4 defa gidildi. Depoların yalıtımı yapıldı. Kumanda panosu yenilendi. Yıl içinde arıza ve kontroller için köye toplam 12 defa gidildi. Şubat ayında çekvalf yenilendi. Haziran ayında yanan pompa değiştirildi. Yıl içinde arıza ve kontroller için köye toplam 4 defa gidildi. Yıl içinde arıza ve kontroller için köye toplam 3 defa gidildi. Mayıs ayında depo ile pompa arasına haberleşme cihazı takıldı. Ekim ayında yeni depo ve pompa arasına sinyal ve besleme kabloları çekildi. Köye yıl içinde toplam 8 defa arıza ve kontroller için gidildi. Temmuz ayında patlayan hidrofor pompalarının denge tank şamreli nedeniyle tank yenilendi. Eylül ayında hidrofor sisteminin basınç şalterleri yenilendi. Köye arıza ve kontroller için toplam 9 defa gidildi. Eylül ayında 100 m3 hacimli yeni depo yapımına başlandı. Arıza, kontrol ve yeni depo yapımı için toplam 12 defa köye gidildi.

Ocak ayında toplama deposuna sıvı klor cihazı bağlanarak devreye alındı. Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 4 defa köye gidildi. Kasım ayında deponun yan duvarının tamiratı yapıldı. Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 6 defa köye gidildi.

51

37

TEKECİLER

Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 11 defa köye gidildi.

38

ULUÇAYIR

Ağustos ayında rutin kontrol için köye gidildi.

39

ULUDERE

Aralık ayında maslak ve depo arasındaki tahliye vanasında patlak meydana geldi. Şebekeye bildirildi.

40

YARIMCA

Temmuz ayında deponun yalıtım ve tamiratı gerçekleştirildi. Yıl içinde kontroller için toplam 3 defa köye gidildi.

41

YENİİNCESU

Ağustos ve Eylül aylarında arıza ve kontroller için köye gidildi.

42

YENİSOFÇA

Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 4 defa köye gidildi.

43

YÖRÜKAKÇAYIR

Ekim ayında haberleşme kablosu çekildi ve toplama deposuna yatay pompa yerleştirildi. Yıl içinde kontroller için toplam 4 defa köye gidildi.

44

YÖRÜKKIRKA

Yıl içinde yeni ve eski deponun arıza ve kontrolleri için toplam 15 defa köye gidildi.

45

YUKARIÇAĞLAN

Deponun yalıtımı yapıldı. Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 5 defa köye gidildi.

46

YUKARIKARTAL

Yeni depo yapıldı. Yıl içinde arıza ve kontroller için toplam 10 defa köye gidildi.

2012 senesinde su depolarına sıvı klor bağlanan Doğankaya, Takmak ve Buldukpınar mahalleleri (köyleri) ile birlikte Büyükşehir Belediyemiz sınırları içinde, deposunda sıvı klor cihazı bulunan köy sayısı 20’ye çıkmıştır.

SCADA Genel Müdürlüğümüz, kontrol edilmesi ve kayıpların en aza indirilmesi gereken içme ve kullanma suyu tedarikinde dünyada önemi büyük olan ve gelişmiş teknolojiye sahip SCADA (Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme) sistemini 2009 Eylül ayı itibari ile devreye almıştır. Güvenilir, yüksek performanslı, GPRS alt yapısı ile yönetilen sistem; yeni teknolojilere entegre olabiliyor. GPRS üzerinden sağlanan haberleşme yöntemi ile şehrin farklı noktalarında bulunan 6 adet Terfi Merkezi ( Ham su, Temiz su, TM1, TM2, TM3, TM4 ), 12 adet depo ( Temiz su, D1, D2-1, D2-2, D2-3, D4-1, D4-2, D11, D12, D21, D31, DY2) ve 3 adet atık su terfi merkezi ( Sazova, Fevzi Çakmak, Ömür ) kontrol edilebilmektedir. Depolarda bulunan su miktarı, bu depolara su sağlayan terfi merkezlerindeki motopomp grupları, giriş çıkış vanaları, elektriğin üretici firmadan alınıp tüketim noktasına kadar olan değişkenlikleri kontrol edilebilmekte, karşılaşılabilecek problemlere erken müdahale şansı tanımaktadır. Modern Sistem sayesinde depo seviyeleri ölçülebilmekte ve insan müdahalesi gerektirmeden tamamen otomatik olarak motopomp grupları devreye girip çıkmaktadır. Çıkabilecek bir arızayı anında görmek ve müdahale etmek mümkün olduğundan su kaybının da önemli ölçüde önüne geçilecektir. Modern SCADA sistemi sayesinde şehre verilen su miktarıyla fatura edilen su miktarı arasındaki fark bulunabiliyor ve kayıp su miktarının tespiti kolaylaşıyor. SCADA sistemi ile E.S.K.İ.'ye ait ana isale hatları, terfi merkezleri ve depolardaki seviye, basınç, debi, su kalitesi için klor ölçümü, pH vb. bilgiler E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü SCADA merkezinden izleniyor ve veriler kayıt altında tutuluyor.

52

53

54

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü İçme Suyu Tesisleri Bakteriyoloji Laboratuvarı olarak her gün aşağıda belirtilen farklı noktalardan alınan numuneler, UV ile steril edilmiş hava kabininde, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Membran Filtrasyon yöntemi ile özel besiyerlerine ekilerek E.coli, Koliform grubu ve Enterokok grubu bakteri taraması yapılmaktadır. Numune alım noktaları; Her gün şebeke taraması yaparken, şebeke suyunun verildiği mahallelerdeki okul, cami, iş yeri gibi ortak kullanım alanları ile şebekenin uç noktaları, depolar ve terfi istasyonlarından numune alınmaktadır. Kurumumuzda yapılan şebeke suyu kontrolleri dışında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, kendilerince belirlenen kontrol noktalarından 10 adet numune alınmakta, bu numunelerden 3 adedi Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Akredite Laboratuvarı’na, 7 adedi ise E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü Kalabak Akredite Merkez Laboratuvarı’na gönderilmektedir. Bu akredite laboratuvarlarda yaptırılan analizlerin bedelleri tarafımızdan karşılanmaktadır. Köy numuneleri, kurumumuzun sorumlu olduğu köylerden ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan, mahalle statüsüne dönüşen köylerden alınmaktadır. 2012 yılında bu bölgelerdeki yetkili muhtar ve azalara su dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla, depolarda kullanılmak üzere toplam 11600 adet klor tableti verilmiştir. Gölet numuneleri, her ay periyodik olarak Sarısungur Göleti (Dip ve Yüzey), Porsuk Barajı ve Ilıca Göleti’nden alınmaktadır. Kentpark numuneleri, işletmenin faaliyette olduğu yaz aylarında yüzme havuzu, olimpik yüzme havuzu ve çocuk yüzme havuzlarından periyodik olarak alınmaktadır. Vatandaşlarımızdan şebeke suyu ile ilgili şikayet gelmesi halinde, verilen adrese gidilerek numune alınmakta ve gerekli analizler yapılmaktadır. Ayrıca; Köylerde bulunan su depoları için; Cihaz yoksa; suyun dezenfeksiyonu için depoya atılacak klor tabletleri köy muhtarına teslim edilmektedir. Klor cihazı var ise; cihaz kontrolü ve klor bidonu kontrolü tarafımızdan yapılmaktadır. Şehrimizdeki tüm depoların kontrolü, depolardaki klor cihazlarının kalibrasyonu tarafımızdan yapılmaktadır. 2012 yılında Mikrobiyoloji Laboratuvarında toplam 1550 adet numune suyun mikrobiyolojik analizleri yapılmıştır. NUMUNE ALINAN YER

YILLIK ALINAN NUMUNE SAYISI

Ham Su

246

Arıtılmış Su

246

Göletler

49

Köyler

133

Kentpark

39

Şebekenin çeşitli noktaları

794

Depolar

43

TOPLAM

1550

55

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

71 EVLER

5

4

4

6

4

3

5

4

4

3

2

AKARBAŞI

3

ALANÖNÜ

4

BAHÇELİEVLER

5

BATIKENT

6

BEŞEVLER

7

BÜYÜKDERE

8

CUMHURİYE

9

ÇAMLICA

2

3

2

1

1

1

1

3

1

1

2

10

ÇANKAYA

4

3

4

3

3

1

3

1

2

1

4

11

DEDE

12

DELİKLİTAŞ

13

EMEK

6

4

4

5

5

3

4

4

4

3

3

5

50

14

ERENKÖY

5

2

3

3

5

2

2

2

4

3

5

2

38

15

ERTUĞRULGAZİ

1

2

1

1

1

2

10

16

ESENTEPE

2

4

4

21

17

ESKİBAĞLAR

1

2

15

18

FATİH

2

19

FEVZİÇAKMAK

2

5

3

20

GÖKMEYDAN

3

2

2

21

GÜLTEPE

22

GÜNDOĞDU

23

HACIALİBEY

24

HOŞNUDİYE

2

25

HUZUR

2

2

26

IHLAMURKENT

1

1

27

İHSANİYE

1

1

28

İSTİKLAL

29

KARAPINAR

30

KIRMIZITOPRAK

31

KUMLUBEL

32

KURTULUŞ

33

KUYUBAŞI

34

ORHANGAZİ

35

OSMANGAZİ

56

1 1

3

1

3

2

1

1

1

2

1

1

1

4

2012 TOPLAM

3

4

49

1

3

1

10

1 1

2

1

1 1

2

3

2

3 1

1 1

ARALIK

ŞUBAT

1

KASIM

MAHALLE

OCAK

ŞEBEKE SUYU BAKTERİYOLOJİK NUMUNE ALIM NOKTALARI (2012)

1

2 2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

13

1

2 18

1

1

1 1

1

3

2

1

2

1 2

1

1

1

2

1

1

1

2

7

3

2

2

2

4

3

5

3

36

3

1

2

3

4

3

2

4

29

1 3

4

3

1

3

3

2

1 2

4

3

5

2

1 1 1

1

1 1

1

2

1

1 1

3

2

2

5 3 2

1

1

18 1

1

1

2

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

2

1

3

3 3

2 1

6 3

1

2

8 6

1

1

35 1

1

1

30 3

1

1

26 3

1

1

4

4

2

1

3

2

14

36

OTOGAR BİNASI

37

PAŞA

38

SAZOVA

2

3

1

1

1

39

SULTANDERE

10

8

8

11

8

40

SÜMER

1

1

1

2

41

SÜTLÜCE

42

ŞAHİNTEPE

1

43

ŞARHÖYÜK

2

44

ŞEKER

45

ŞİRİNTEPE

1

46

TUNALI

1

47

ULUÖNDER

1

48

VADİŞEHİR

49

VİŞNELİK

3

2

1

2

1

1

1

1

50

YENİKENT

3

3

4

1

3

1

3

3

51

YEŞİLTEPE

2

2

2

1

2

2

2

52

YILDIZTEPE

53

ZAFER

1

54

ZİNCİRLİKUYU

2

55

DİĞER

1

1

1 8

7

8

1

1

3

1

1

2

1

2

8

8

8

2

2

14 10

102

1

11

1 2

3

1

5

1

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1 2

1

10

1 2

1

2

2

1

1

1

1

2

1 1

1

14 1

3

1

3

2

1

3

3

2

17

2

3

3

3

32

2

1

2

1

19

1

3

2 1 2

2

21

2

2

1

1

1

1

1

3

2 2

20 38

ŞEBEKE TARAMASI TOPLAM NUMUNE SAYISI

794

KİMYA LABORATUVARI İçme ve kullanma suyu Arıtma Tesisleri Laboratuvarında yapılan analizler: Kimyasal Analizler: Günlük her saat, ham su, durulmuş su ve arıtılmış suyun serbest klor ve bulanıklık ölçümleri yapılmaktadır. Günlük olarak; toplam klor, toplam çözünmüş madde, iletkenlik, pH, alüminyum, nitrit, nitrat, amonyum, sülfat, siyanür, klorür, sertlik, magnezyum, kalsiyum ve permanganat indeksi ölçümü yapılmaktadır. Haftalık olarak; demir, mangan ve fosfor ölçümleri yapılmaktadır. Aylık analizlerde; potasyum, fenol, bor, bakır, florür, krom, toplam organik karbon ölçümleri yapılmaktadır. • • • • •

Ayda bir kez göletlerden alınan suların analizleri de laboratuarımızda yapılmaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait mahalle/köylerden alınan numuneler haftalık olarak analiz edilmektedir. Kentpark Plajı sezonunda havuz suyunun analizleri yapılmaktadır. Her gün kontrol noktalarından alınan numunelerin analizleri yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan şikâyet geldikçe, şikâyet noktalarından tarafımızca alınan numunelerin analizleri yapılmaktadır.

57

58

0,021

0,2

0,05

DEMİR mg/l

MANGAN mg/l

0,02

0,32

0,003

1

0,05

0,19

0,00186

25

0,01

BULANIKLIK (NTU)

ARSENİK mg/l

pH

7,98

23,3

TOC mg/l / Toplam Organik Karbon

6,5 – 9,5

433

555

TDS / Toplam Çözünmüş Madde

İLETKENLİK µS/cm

2500

0,01

KROM mg/l

28,29

0,05

KADMİYUM mg/l

SERTLİK oFr

0,005

0,0005

0,01

0,005

KURŞUN mg/l

BOR mg/l

SİYANÜR mg/l

0,003

2

ÇİNKO mg/l

BAKIR mg/l

0,11

0,00298

0,02

NİKEL mg/l

FENOL mg/l

67

5,4

250

SÜLFAT mg/l

POTASYUM mg/l

0,1

1,5

FLORÜR mg/l

0,06

0,03

0,006

0,5

AMONYUM mg/l

FOSFOR mg/l

5,6

0,007

50

0,5

NİTRİT mg/l

0,063

0,2

ALUMİNYUM mg/l

NİTRAT mg/l

OCAK

MAX. DEĞER

0,0012

0,18

7,93

12,1

429

549

27,84

0,01

0,0005

0,005

0,003

0,34

0,003

0,011

0,0034

0,003

4,8

74

0,06

0,05

0,017

0,005

0,04

0,007

6,3

0,047

ŞUBAT

0,005

0,15

7,22

21,2

385

484

25,7

0,01

0,0005

0,005

0,003

0,28

0,0104

0,02

0,0022

0,008

4,5

77

0,07

0,07

0,019

0,004

0,03

0,006

5,2

0,029

MART

0,001

0,15

7,74

24,3

419

537

27,2

0,01

5

0,005

0,003

0,17

0,003

0,018

0,002

0,01

5

80

0,1

0,06

0,027

0,011

0,013

0,005

5,2

0,023

NİSAN

0,0025

0,15

7,99

22,7

452

579

26,62

0,005

0,0005

0,005

0,003

0,33

0,003

0,015

0,0043

0,11

4,5

78

0,6

0,05

0,022

0,006

0,03

0,005

8,5

0,034

MAYIS

0,00406

0,15

8,09

16,3

464

594

28,64

0,01

0,0005

0,005

0,003

0,14

0,00428

0,01

0,00534

0,002

4,1

74

0,03

0,07

0,02

0,006

0,02

0,004

7,8

0,039

HAZİRAN

0,00218

0,13

8,25

23

478

615

27,99

0,01

0,0005

0,005

0,003

0,38

0,00484

0,037

0,00534

0,062

5,1

75

0,14

0,05

0,022

0,007

0,05

0,004

6,9

0,029

TEMMUZ

0,00135

0,11

7,61

22

495

634

28,36

0,01

0,00067

0,005

0,003

0,37

0,003

0,039

0,00324

0,013

5,1

73

0,18

0,07

0,031

0,009

0,04

0,004

5,8

0,031

AĞUSTOS

0,00316

0,13

7,59

11,8

501

642

28,9

0,018

0,0005

0,005

0,003

0,39

0,003

0,014

0,00414

0,01

5,5

74

0,18

0,07

0,025

0,009

0,03

0,004

6,1

0,04

EYLÜL

0,00202

0,15

7,43

14,8

479

614

28,38

0,01

0,0005

0,005

0,003

0,44

0,003

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2024 DOKU.TIPS - All rights reserved.